Auditoria Financiera Ii. Evaluacion De Control Interno

Páginas: 2 (265 palabras) Publicado: 31 de julio de 2012
Auditoría financiera II. Evaluación de control interno.

1. Realice una descripción sobre los diferentes tipos de afirmaciones en auditoría financiera, señale la importancia que tienen con elobjetivo de la auditoría y los programas de trabajo.

 Estrategias sugeridas

 Revise la bibliografía recomendada en la guía didáctica y como usted es un experto cibernauta fácilmente despejarálas inquietudes planteadas.

2. Señale cuál es el propósito de la evaluación de control interno en auditoría financiera

 Estrategias sugeridas

 Igualmente existe amplia información sobreel tema en cuestión. Se recomienda eso sí, consignar las fuentes bibliográficas.

B) ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN

3. A partir de los conceptos de pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivasestablezca las semejanzas y diferencias que usted pueda identificar

 Estrategias sugeridas

 La lectura comprensiva de la bibliografía sugerida, le permite tener los suficientes elementos dejuicio como para facilitar la ejecución de esta actividad.

4. Describa los elementos que conforman la matriz de riesgo y enfoque de la auditoría, señale la importancia que tiene cada elemento comoproducto de la fase de planificación

 Estrategias sugeridas

 La Lectura comprensiva de la bibliografía sugerida, le permite tener los suficientes elementos de juicio como para facilitar laejecución de esta actividad.

C) ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

5. Identifique y registre 2 controles claves para los siguientes componentes total (20) y relacione cada uno con una afirmación,argumente la razón de la afirmación afectada.

COMPONENTE | CONTROL CLAVE | AFIRMACION INVOLUCRADA | ARGUMENTE LA RAZON DE LA AFIRMACION AFECTADA |
CAJA | | | |
BANCOS | | | |
CUENTAS POCOBRAR | | | |
INVENTARIOS | | | |
ACTIVOS FIJOS | | | |
VENTAS | | | |
CUENTAS PO PAGAR | | | |
GASTOS DE PERSONAL | | | |
COSTO DE VENTAS | | | |
DEPRECIACION...
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