Auditoria

Páginas: 173 (43178 palabras) Publicado: 11 de agosto de 2012
TESIS:

“EMPRESAS PUBLICAS DE SANEAMIENTO: CONTROL INTERNO PARA LA EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMIA DE LOS RECURSOS”


AUTOR

DOMINGO HERNANDEZ CELIS


LIMA



2007





















El control interno es un proceso, su eficacia es el estado o la situación del proceso en un momento dado

Informe COSO.



El control interno incluye el plan deorganización y todos los métodos y medidas de coordinación adoptados dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la corrección y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y la adhesión a las políticas gerenciales establecidas...Un sistema de control interno se extiende más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las funciones de losdepartamentos de contabilidad y finanzas.

SAS -1































“EMPRESAS PUBLICAS DE SANEAMIENTO: CONTROL INTERNO PARA LA EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMIA DE LOS RECURSOS”



INDICE

Dedicatoria.............................................................................................
Frasescélebres.......................................................................................
Índice.....................................................................................................
Introducción...........................................................................................


PARTE I:


PLANTEAMIENTO METODOLOGICO Y TEORICO DE LA INVESTIGACION




CAPITULO I :


PLANTEMIENTO METODOLOGICO


1.Descripción del Trabajo de Investigación.......................................
2. Delimitaciones de la investigación.................................................
3. Problemas de la investigación.......................................................
4. Justificación e importancia de la investigación..............................
5. Objetivos de lainvestigación.........................................................
6. Hipótesis de la investigación.........................................................
7. Metodología de la investigación.....................................................





CAPITULO II:


PLANTEAMIENTO TEORICO


1. Antecedentes de la investigación...................................................
2. Reseña histórica de laInvestigación..............................................
3. Base legal de la investigación........................................................
4. Empresas de Públicas de Saneamiento.......................................
1. Estructura Organizacional........................................................
2. Direcciónestratégica.................................................................
3. Sinergia institucional................................................................
4. Las herramientas administrativas y psicológicas en la gestión
Empresarial.............................................................................
5. Control Interno ...........................................................................
1.Filosofía de Control Interno........................................................
2. Doctrina del Control Interno......................................................
3. Aplicación de las normas del Control Interno, según el
Informe COSO.........................................................................
4. El Control Interno en el InformeCOCO.....................................
5. Normas Técnicas de Control Interno del Sector.........................
6. El Control Interno como herramienta de gestión empresarial....
7. El control interno como herramienta fundamental contable y controladora de las empresas públicas de saneamiento............
8. Cultura del Autocontrol empresarial........................................
9....
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