Control interno

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Las presentes Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

Catálogo de conceptos

Responsables de su Aplicación, Seguimiento y Vigilancia

   

Titulares de las dependencias Delegados y Comisarios Públicos Coordinador de Control Interno Enlaces (dos)

Uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s)

Plan nacional dedesarrollo 2007-2012 “Estado de derecho y seguridad” Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012, en su estrategia 2.3 “Simplificar la regulación que rige Alas instituciones y su interacción con La sociedad”

Dependencias y entidades paraestatales de la admon. publica federal y la PGR.

El Sistema de Control Interno Institucional para suImplementación y actualización se divide en tres niveles.

 Estratégico  Directivo  y Operativo

Control interno
Mejorar el marco Normativo de las Instituciones

Evaluación y Fortalecimient o delSistema de Control Interno

Encuestas para la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Los Titulares de las Instituciones realizarán por lo menos una vez al año, la autoevaluacióndel estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional con corte al 30 de abril y presentarán con su firma Autógrafa el Informe Anual

I.Secretario de la Función Pública a más tardar el 31de mayo; II. Al Comité en la tercera sesión ordinaria, y III. En su caso, al órgano de gobierno, en la sesión inmediata posterior a la del Comité.

Vinculados con las normas generales

Coordinador de Control Interno Enlace de Administración de Riesgos



FUNCIONAMIENT O DEL COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Etapas Mínimas De La Administración De Riesgos

COCODISIntegración

 ADMINISTRACION DE RIESGOS




 

Evaluación De Riesgos. Evaluación De Controles. Valoración Final De Riesgos Respecto A Controles Mapa De Riesgos Institucional Definición...
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