Estado de costos

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ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS (PRESUPUESTO) Y FLUJO DE DESEMBOLSOS.

|HOJA 1: |PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO | | | | |
| | | | | | | |
| |  |  |Fuentes de Financiamiento |
|A |GASTOS DIRECTOS |COSTO TOTAL USD |Solicitud a |Otras Contrib. |Contraparte |Beneficiarios |
| | | |Fondocomún |Externas | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|1 |RE.1.1.El CDIM del municipio de San Sebastián de Yalí |10,370 |8,120 |710 |0 |1,540 |
| |funcionade manera estable y propone acciones concretas | | | | | |
| |para el desarrollo del municipio. | | | | | |
|2 |R.E.1.2.A través de un proceso de capacitaciones se |4,120 |3,300|100 |0 |720 |
| |fortalecen las capacidades de los miembros del CDIM en | | | | | |
| |incidencia y participación en la toma de decisiones que | | | | | |
| |mejoren la calidadde vida. | | | | | |
|3 |R.E.1.3. Actualizar la ordenanza municipal de Yalí donde|500 |500 |0 |0 |0 |
| |se rige la actuación del CDIM. | | || | |
|4 |RE. 2.2.Promovida la participación ciudadana en Cabildos|1,320 |1,320 |0 |0 |0 |
| |municipales, elaboración del presupuesto anual del | | | | | |
| |municipio y en proyectosejecutados por la Alcaldía | | | | | |
| |Municipal de Yalí. | | | | | |
|  |Total |16,310 |13,240 |810 |0|2,260 |
|B |GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |
|2 |Gastos de papelería |16,952 |4,588 |0 |12,364 |0 |
|  |Total Gastos de Personal yAdministración |24,986 |11,342 |0 |13,644 |0 |
|  |Total Presupuesto |41,296 |
| | |1 |2 |3 |4 |
|  | ...
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