Llenado formulario

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IVA

NUMERO DE ORDEN

Nº 0000001

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DECLARACION JURADA MENSUAL
PARA LLENAR ESTE FORMULARIO LEA EL INSTRUCTIVO

A
NIT

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL SUJETO PASIVO:

PERIODO
M e s A ñ o

DD JJ ORIGINAL
C ó d .

FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURIA

534

B
Cód.

DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA
Nro. DE RESOLUCIONADMINISTRATIVA Cód. FORMULARIO

518

537

ut a
521

200

Ventas y/o servicios facturados más servicios conexos, descuentos, devoluciones y otros autorizados

Tr ib
Aclaración de firma : C.I. :

C
L A

DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

Compras e importaciones vinculadas con operaciones gravadas más servicios conexos, descuentos,devoluciones y otros autorizados Saldo a Favor del Contribuyente en el período (13 % de (C026 - C013); Si > 0) Impuesto determinado en el período (13 % de (C013 - C026); Si > 0)

N

es

I

G

fin

LIQUIDACION DEL IMPUESTO

I

Saldo a favor del contribuyente del período anterior actualizado Saldo a favor del contribuyente para el siguiente período (C693 + C635 - C909; Si > 0) Saldo a favordel Fisco (C909 - C693 - C635; Si > 0) Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. anterior y/o en Boletas de Pago Saldo disponible de pagos del período anterior a compensar Diferencia a favor del contribuyente para el siguiente periodo (C622 + C640 - C1001; Si > 0). Saldo definitivo a favor del Fisco (C1001 - C622 - C640; Si > 0). Imputación de crédito en valores (Sujeto a verificación y confirmación porparte del S.I.N.). Impuesto a pagar en efectivo (C996 - C677; Si > 0 ), (Si la presentación y/o pago es fuera de término, debe liquidar la Deuda Tributaria).

R

Formulario Si n Va lo rp ar a

O

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACION (Parágrafo I, Art. 78, Ley Nº 2492)

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

rio
Cód. Nro. DE ORDEN

Cód. 013 026 693 909

( E N B O LI V I A N O S S I N C E N TAV O S )

635 592 1001 622 640 747 996 677 576

s

I M P O R T E

FORMULARIO GRATUITO

D

REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA

200 - IVA

ASPECTOS GENERALES.

INSTRUCTIVO FORMULARIO 200

Los contribuyentes sujetos al Impuesto al Valor Agregado deben presentar mensualmente la declaración jurada y pagar el impuesto resultante, conforme al vencimientoestablecido. Esta presentación deberá realizarse en cualquier entidad financiera o colecturía autorizada por la Administración Tributaria. La obligación de presentar la Declaración Jurada subsiste aún cuando no hubiera tenido movimiento alguno. Debe respetarse el número de orden preimpreso en el formulario original y copia para el contribuyente, utilizando siempre formularios coincidentes, sinseparar los mismos.

A

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL SUJETO PASIVO
Consignar el Nombre y Apellidos o Razón Social del sujeto pasivo. NIT: Consignar el Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo. El llenado de este campo es obligatorio. PERIODO: Su llenado es obligatorio, indicar el período fiscal a declarar. Si el mes a declarar es menor a diez (10) colocar el mesantecedido de cero. En el año se colocarán las cuatro cifras del año. DD.JJ. ORIGINAL - Cód. 534: Consignar una (x) cuando la DD.JJ. es original (primera DD.JJ. presentada por el periodo fiscal), caso contrario dejar en blanco.

DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA

Cuando el contribuyente rectifique una declaración jurada presentada con anterioridad, deberá necesariamente consignarla siguiente información:

FORMULARIO - Cód. 537: Consignar el número del formulario que será rectificado (Ej.: Para el caso del IVA será el Nº 200 ó 143, según corresponda). No. DE ORDEN - Cód. 521: Consignar el número de orden preimpreso de la declaración jurada a rectificar.

Instructivo de llenado del Formulario

DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE...
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