Manual manejo plataforma

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PLATAFORMA


Esta plataforma fue desarrollada por los funcionarios de Líneas de Crédito de la Tesorería Distrital, con apoyo del Sena.

El siguiente es el instructivo para la formulación de proyectos de manejo de la plataforma del SENA, creada en Excel, contempla cambio de metodología en la utilización haciéndola mas sencilla y simple de manejo, de igual manera secrea visualmente más suave.



MENU PRINCIPAL


El menú principal esta compuesto de dos partes: una de datos de entrada Allí podremos ingresar todos los datos relevantes con los cuales se realizaran los respectivos cálculos del proyecto, están habilitadas las celdas que únicamente se necesitan para llenar, las demás se encuentra bloqueadas. La segunda parte hace referencia a la salida dedatos, solamente encontraremos la presentación de los informes de salida una vez son ingresados todos los datos.





















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Al dar clip en cada uno de los iconos, se dirige a la hoja del archivo solicitada.



1.




En este archivo encontraremos los datos personales, tanto del nombre del proyecto como los nombres del empresario, deldeudor y datos de la empresa, se crea con el ánimo de conocer a nuestro empresario y tener una perspectiva de quien es realmente a través de datos básicos.








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Si se desea volver al menú inicial se debe digitar clip en el icono de menú.


2 [pic]


Este presupuesto esta dado como resultado del estudio del análisis del mercado.



1. .

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Con estainformación se lograra conocer de forma veraz la cantidad de unidades que proyectamos vender durante un periodo de tiempo.

Producto: debemos ingresar el nombre de los producto(s) contenidos en el portafolio de la empresa.
Mercado Potencial Clientes: Se ingresa en valores absolutos la cantidad del mercado potencial que se quiere utilizar
Consumo anual Per cápita: consumo promedio anual porpersona del producto evaluado en el portafolio
Participación % mercado objetivo: es el porcentaje al que queremos llegar.



2.2


En este cuadro se mide la capacidad instalada por operario durante un año, así con la capacidad instalada actualmente y la capacidad que requiere para producir un número de productos


|2-CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA| | | | |


PRODUCTO |HORAS AÑO OPERARIO TURNO |UNIDADES HORA HOMBRE |CAPACIDAD INSTALADA POR OPERARIO AÑO 1 |No. OPERARIOS O TIEMPO DE DEDICACION % AÑO 1 |CAPACIDAD INSTALADA |CAPACIDAD REQUERIDA | |1 |Unidad |  |  |0 |  |0 |0 | |2 |Unidad |  |  |0 |  |0 |0 | |3 |Unidad |  |  |0 |  |0 |0 | |4 |Unidad |  |  |0 |  |0 |0 | |5 |Unidad|  |  |0 |  |0 |0 | |6 |Unidad |  |  |0 |  |0 |0 | |Total |  |  |  |0 |0% |0 |0 | |


Producto: en este cuadro el nombre del producto lo trae automáticamente del primer
Archivo.


Horas año Operario Turno: se debe analizar el tiempo laboral de un funcionario durante un año: 8 horas días * numero de días laborados.
Unidades hora hombre: cantidad de unidades que untrabador puede producir en una hora.
Capacidad instalada por operario año 1: se calcula de manera automática, hace referencia a la capacidad instalada por un operario para producir un artículo.
Tiempo de dedicación % año. El porcentaje del tiempo que un trabajador se dedica a producir el producto o artículo.
Capacidad instalada: se calcula de manera automática. Hace referencia a la cantidad deartículos que la empresa puede producir con su planta actual.
Capacidad requerida. Se calcula de manera automática, Hace referencia a la capacidad que se necesita para producir la proyección de ventas.








2.3




Aquí se realiza el cálculo del total de ingresos por la venta de los artículos, se diligencia únicamente el dato del precio de la venta unitaria, las...
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