PAR Plantilla VF
TERNIUM, S. A. de C. V.
PROCEDIMIENTO DE ALTO RIESGO (VH: VERY HIGH)
AREA: FECHA EMISIÓN:
TITULO: ÚLTIMA REVISIÓN:
PROCESO CRÍTICO: PRÓXIMA REVISIÓN:
PLANTA: NÚMERO:LUGAR: VERSIÓN: V0 (NUEVO)
SECCIÓN DE FIRMA DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN
ELABORADO POR: ______ __________ FECHA: _________________NOMBRE Y FIRMA
REVISADO POR: _______ ___________ FECHA: _________________
NOMBRE YFIRMA
REVISADO POR: __________________________ FECHA: _________________
NOMBRE Y FIRMA
APROBACIONES:
JEFE DE SECTOR: _______________________________FECHA: _________________
NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZACION:
GERENTE DE ÁREA: __________________________ FECHA: _________________
NOMBRE Y FIRMA
ESTA HOJA ESPROVISIONAL Y MERAMENTE INFORMATIVA: EN EL MOMENTO DE QUE SE SUBA AL DPP SE TENDRÁ ESTA INFORMACIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CALIDAD.
1. Propósito
2. Alcance
3. Definiciones
4.Responsabilidades
5. Descripción del Proceso
6. Riesgos Asociados a los Materiales
6.1 General
Material usados o generados
Riesgo
Medidas de Control
Documento de Referencia
6.2 Emergencias
MaterialTipo
Evento
Medida de
Control
Documento de Referencia
Exposición de Personal
Pérdida de Contención
7. Modos de Operación y Riesgos del Proceso
7.1 Modos de Pre-Arranque y ArranqueActividades de Operación Relacionadas al Proceso
Lista de Actividades
Actividad Crítica (Si/No)
Variable Control (Sí/No)
Documento de
Referencia
1.
2.
3.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.Riesgos Asociados a las Actividades Críticas sin Variable de Control
Actividades Operativas
Personal
(interno /externo)
Riesgo
Método
de
Control
Documento
de
Referencia
Riesgos...
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