Proyecto
Para el segundo año las ventas esperamos que se incrementen en un 15%, para un total de servicio 338,503 que representan un valor de RD$28,534,210.00 y un beneficiodespues de impuestos de .$5,486.300.00
Para el tercer año las ventas esperamos un total de servicio 389,278, para un total en RD$ 32,310,064.00 y un beneficio de $6,588,888.00 .
Nuestro proyecto se basoen tres años de operacion esperando servir un total de1,022,13o servicios en nuestro mercado meta, obteniendo un total de RD$84,292,274.00, en venta y costo total para esos servicios de RD$62,814.783.00
Con un costo total promedio por servicio de RD$ 61.00, con una utilidad por servicio esperada de RS$21,01 antes de impuestos sobre la renta y RD$15.76, despues del mismo. En los tres anos se vaa obtener un total de RD$16,108,118.00
Hemos determinado una tasa de rendimiento minimo del 14% sobre la inversión inicial, en base al analisis del rendimiento por el metodo VAN, y un TIR de asicomo logramos el punto de equilibrio con la venta de 100,613 servicio con lo que logramos un margen de seguridad de 66% podemos concluir que nuestro proyecto es rentable pues la todas las evaluaciones enase a la inversion inicialm han sido positiva, ademas tenemos un margen de seguridad que nos permite lograr el punto de equilibrio con un 34% de operacion.
Una vez aplicado este plan de marketing...
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