Registro contable del iva

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REGISTRO CONTABLE
DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Impuesto al Valor Agregado es una contribución, que todas las empresas deben pagar. Ya sea con el traslado que se haga a los clientes delIVA, o por medio del pago a proveedores u otros prestadores de bienes o servicios.

Este impuesto grava las actividades siguientes:

a) Enajenación de bienes
b) Prestación de serviciosprofesionales
c) Uso o goce temporal de bienes
d) Importación y exportación

La tasa del impuesto es del 16%, en zonas fronterizas del 11% y para diversas actividades el 0%;existiendo actividades exentas, tales como venta de casa habitación, honorarios médicos, venta y servicios de productos agrícolas.

Los sujetos del mencionado impuesto están obligados a trasladar enforma expresa y por separado el impuesto. Con lo cual tendrán un impuesto trasladado a favor del fisco federal el cual estará indicado en las facturas que expidan a sus clientes, pero también unimpuesto acreditable que se encontrara en las facturas que paguen a sus proveedores de bienes y servicios, así como otros acreedores. Para determinar el impuesto a cargo del contribuyente se restara deltotal del IVA trasladado el IVA acreditable de cada uno de los meses del ejercicio.

Este tratamiento en la Ley del Impuesto al valor Agregado, hizo necesario a los expertos en contabilidad elcrear un procedimiento para el registro y control de estas operaciones.

Las cuentas que se deben utilizar son:

1. En operaciones de contado:
a) IVA acreditable.- Es una cuentade activo circulante con movimiento deudor.
Se carga por todo el impuesto que nuestros proveedores, prestadores de bienes y servicios y otros acreedores nos cobran en sus facturas por comprasefectuadas y servicios contratados
Se abona por cancelaciones o devoluciones que la empresa realice y por el traspaso que a fin de mes se haga a la cuenta de IVA trasladado
b) IVA...
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