Tesis de control interno

Páginas: 29 (7189 palabras) Publicado: 15 de agosto de 2012
Toluca, Méx.; Enero 23 de 2003.

Facultad de Contaduría y Administración
U.A.E.M.
C.P. Jorge García López
Jefe del Departamento de Grado Académico

Asunto: Se solicita aprobación de proyecto de tesis

Virginia González Razo el pasante de la Carrera de Contador Público egresada de la propia Facultad; por este medio presento a Usted proyecto de Tesis titulado ”Propuesta para elestablecimiento de un departamento de Auditoria Interna en una empresa dedicada a la compra-venta de material para la construcción” para su aprobación anexo los requisitos correspondientes:

I.- Datos Personales.
1.-Nombre P.C.P. Virginia González Razo
2.-Generación 1990-1995.
3.-No. De Cuenta 8712436
4.-Domicilio: Parque El Ocotal No. 1001, Col. Parques Nacionales, Toluca México
C.P.50100.5.-Teléfono: 212-09-49.

II.-Documentación.
1.-Título del proyecto.
2.-Índice.
3.-Exposición de motivos.
4.-Metodología lógica.
5.-Gráfica de Gantt.
6.-Bibliografía (Fuentes de Consulta).

III.-Copias Documentos Personales.
1.-Certificado de estudios (en trámite).
2.-Certificado de Servicio Social.
3.-Acta de Nacimiento

Al mismo tiempo le solicito de la manera más atentase me asigne como asesor de tesis al C.P. Carlos Segura Sánchez.

A T E N T A M E N T E

____________________________
P.C.P. VIRGINIA GONZALEZ RAZO

TITULO DEL PROYECTO DE TESIS.

“Propuesta para el establecimiento de un departamento de Auditoria Interna en una empresa dedicada a la compra-venta de material para la construcción”

ÍNDICE

Introducción

Capítulo I

Generalidadesde la Auditoria Interna

1.1.Origen y evolución de la Auditoria Interna.
1.2.Concepto de Auditoria Interna.
1.3.Importancia de la Auditoria Interna.
1.4.Diferencia entre Auditoria Interna y Externa.
1.5.Objetivos.
1.6.Generalidades
1.7.Alcance de la Auditoria Interna.

Capítulo II

Elementos básicos en una Auditoria Interna.

2.1.Normas de Auditoria Interna
2.2.Técnicas de Auditoria.2.3.Concepto de planeación
2.4.Normas de planeación.
2.5.Funciones de la Auditoria Interna.
2.6.Marco de la Actuación de la Auditoria Interna.

Capítulo III

Operación y Funcionamiento del Departamento de Auditoria Interna en la Empresa.

3.1.Organización del Departamento de Auditoria Interna.
3.2.Organización como elemento de la Administración .
3.3.Recursos Humanos.
3.4.Funciones.3.5.Perfil del Auditor Interno.
3.6.Papel del Auditor Interno.
3.7.Ubicación del Departamento de Auditoria Interna en la Organización de la Empresa.

Capitulo IV

El Auditor Interno en la aplicación y su herramienta de trabajo de la Auditoria Interna en una empresa dedicada a la compra-venta de material para la construcción”

4.1.Programa de Auditoria.
4.2.Papeles de Trabajo
4.3.PasosGenerales en el desarrollo de su trabajo.
4.4.Calidad de trabajo.
4.5.Responsabilidad del Auditoria Interno.
4.6.Informe de Auditoria.
4.7.Carta de observaciones, sugerencias y seguimiento.

Conclusiones

Bibliografía.

Exposición de Motivos

En el presente siglo XXI año 2009 estamos viviendo una época muy difícil los mexicanos carecemos de muchas cosas, servicios escasez de mano deobra calificada, productos con calidad nos falta trabajar en equipo, falta de producción para satisfacer el mercado Nacional entre otras cosas.

Los profesionales o profesionistas como en el caso de los Contadores Públicos todos tenemos un reto que enfrentarnos con responsabilidad hacer todo con calidad; Independientemente de las actividades que realicemos; en el medio en que nos desenvolvemos,hacer más con menos es este caso el tema que presento relacionado con la Auditoria Interna; para cualquier organización o Empresa es llevar un mejor control en toda su operatividad; cito algunos motivos que considero son importantes para la elaboración del presente proyecto de tesis:

* Primer Motivo: Elaborar en primer lugar el trabajo de investigación, lo más rápido posible en un periodo...
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