• Control interno
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    19838 Palabras 80 Páginas
  • Trabajo de investigacion implementacion de control interno en entidades publicas
    Universidad Nacional de San Agustín Arequipa Facultad de Ciencias Contables y Administrativas Unidad de Postgrado Maestría en Ciencias Contables y Administrativas Mención en Auditoría y Gestión Tributaria Curso Normas de Auditoria NIVEL DE EFICIENCIA EN LA APLICACION DE NORMAS
    21027 Palabras 85 Páginas
  • El control interno
    LAS BASES PARA UN CONTROL INTERNO EFECTIVO Este para mi es un buen ensayo para escribir, no se si algo nuevo, sobre CONTROL INTERNO, porque estamos tan llenos de tantos modelos de CONTROL INTERNO, se ha destilado tanta tinta alrededor de este tema que hasta creo que el que me propongo exponer en
    8995 Palabras 36 Páginas
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    CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN Existen en el Estado, en la división de sus poderes, distintas formas de actuación en las cuales la actividad debe no solo realizarse de acuerdo a las metas y objetivos establecidos sino que también debe ser supervisada y controlada por los mismos organis
    1915 Palabras 8 Páginas
  • Control interno como se hace
    “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA” FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION MATERIA: CONTRALORIA BASICA CATEDRATICO: DR. MARTÍN GAMBOA MEDINA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GRUPO: 904 NOVENO SEMESTRE TEMA DE INVESTIGACION: EVALUACION DEL CO
    4898 Palabras 20 Páginas
  • Control interno ensayo
    [pic][pic][pic][pic] [pic]Control interno - Informe Coso Enviado por hlc500 Partes: 1, 2 1. EnsayoControl interno 2. Introduccion 3. Normas generales de control interno 4. Evaluación de controles internos gerenciales 5. Informe Coso 6. Conclusiones: RESUMEN El presente docu
    19926 Palabras 80 Páginas
  • Control interno de caja y bancos[1]
    UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA –USAC- CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE –CUNOC- DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS LIC. CURSO: AUDITORIA III TRABAJO: CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCOS ERICK MAURICIO FUENTES
    4598 Palabras 19 Páginas
  • El control interno en la parte contable y contitucion de una empresa en el peru
    Introducción Toda empresa requiere de un sistema contable para conocer el desempeño y las posiciones financieras de esta; además de un control interno que proporcione un aseguramiento razonable a la autorización, al registro, la conciliación y la valuación. También es necesaria una lista de
    12090 Palabras 49 Páginas
  • Control interno: legislación en venezuela
    INTRODUCCION El Control Interno es un proceso que lleva a cabo la Alta Dirección de una organización y que debe estar diseñado para dar una seguridad razonable, en relación con el logro de los objetivos previamente establecidos en los siguientes aspectos básicos: Efectividad y eficiencia de la
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  • Sistema de evaluacion de control interno para empresas comerciales
    SISTEMAS DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO PARA EMPRESAS COMERCIALES PROYECTO PARA LA ASIGNATURA INVESTIGACION CONTABLE MAURICIO MORA CAMARGO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES FACULTAD DE CIENCIAS ECÓNOMICAS Y CONTABLES PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA BOGOTÁ D.C. 2008 SISTE
    8723 Palabras 35 Páginas
  • Control interno
    RESUMEN El presente documento presenta una compilación de cuatro trabajos relacionados con el control interno "informe COSO", tratándose los siguientes puntos en común: Definición, Componentes, Evaluación de Riesgos, Las Actividades de Control, Supervisión, Normas Generales del Control Inte
    4200 Palabras 17 Páginas
  • Evaluacion del sistema de control interno
    CUESTIONARIO No 1 1. Determine qué utilidad tiene la auditoria para la administración? De acuerdo con los siguientes enunciados: a) Cumplimiento de leyes y regulaciones b) Estadísticas de cumplimiento de planes de acción c) Estructura del Control Interno d) Grado de eficiencia y efic
    3241 Palabras 13 Páginas
  • Control interno
    INTRODUCCIÓN Para adentrarnos y abarcar parte del control interno podemos decir que si de sus elementos se trata estamos hablando de uno de sus componentes más importantes, ya que gracias a tales elementos podemos mantener y equilibrio que un control interno necesita para llegar a un objetivo p
    773 Palabras 4 Páginas
  • Control interno de la empresa y fundamentos del control de gestion
    EL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA Y FUNDAMENTOS DEL CONTROL DE GESTIÓN TEMA 3 AUDITORIA INDICE I. EL CONTROL INTERNO. CONCEPTO II. CLASES DE CONTROLES INTERNOS III. ASPECTOS BÁSICOS PARA ESTABLECER Y EVALUAR UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO IV. EVALUACION DEL CONTROL INTERNO IV.1. R
    2336 Palabras 10 Páginas
  • Control interno
    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA - NÚCLEO CARACAS SEDE - HELICOIDE ASIGNATURA: AUDITORIA III INTEGRANTES:
    7727 Palabras 31 Páginas
  • Control interno
    DESPACHO "X" CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EFECTIVO E INVERSIONES C.P . A SOCIADOS S.C. OFICINA ___PUEBLA TEMPORALES EMPRESA AUDITADA SA DE CV Responsable: AUDITOR SENIOR Hecho por: SI NO N/A 1 .- ¿Existen controles adecuados sobre las entradas diarias de dinero? G.V. X REPOR
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  • Control interno
    DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LICEO MIXTO EMPERADOR DE CALI (LIMEC) PARA SU CICLO DE INGRESOS, TESORERIA, COMPRAS Y NOMINA DORIAN ANDRES GOMEZ DIAZ YEIMI GIRON UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE SAN FERNANDO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION PROGRAMA DE CO
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  • Control interno
    Control interno - Informe Coso - Monografias.com http://www.monografias.com/trabajos12/coso/coso.shtml 1 de 7 07/03/2011 19:22 Control interno - Informe Coso - Monografias.com http://www.monografias.com/trabajos12/coso/coso.shtml Agregar a favoritos Invitar a un amigo Ayuda
    4698 Palabras 19 Páginas
  • Modelo estardar de control interno
    CONTENIDO INTRODUCCION 4 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 5 1¿Qué es el Modelo Estándar de Control Interno? 5 2¿Cuál es la importancia del MECI? 6 3Principios del Modelo Estándar de Control Interno 6 4Componentes 7 4.1SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 9 4.2SUBSISTEMA CONTROL D
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  • Auditoria y control interno
    | Seminario de Titulación IITítulo: Auditoría de Control Interno en el Área de Compras en una Empresa | LICENCIATURA EN CONTADURIA PÚBLICA Título: Auditoría de Control Interno en el Área de Compras en una Empresa. Asesor de Contenido: M.A. Pablo Ramón López Espinosa
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