• Auditoria del desarrollo
    evaluación del diseño e implementación de los controles a nivel de entidad que tengan que ver con auditoría y la aplicación de la NIA 315. Debido a que los controles a nivel de entidad con frecuencia tienen un impacto expansivo sobre los controles a nivel de la transacción o de aplicación, nuestra...
    6807 Palabras 28 Páginas
  • Pruebas De Auditoria
    ………………………5 Clases de pruebas sustantivas……………………………………..………7 Pruebas analíticas…………………………………………..………7 Pruebas de detalle………………………………………..…………7 Conclusiones……………………………………………………..………..10 Recomendaciones…………………………………………………………10 Bibliografía………………………………………………………………..10 PRUEBAS DE AUDITORÍA INTRODUCCIÓN ...
    1524 Palabras 7 Páginas
  • “Coso, un enfoque integral de control interno y su aplicación en una empresa de santa cruz de la sierra - bolivia”
    "Descripción de las variables y su interacción" |14 | | 2.1. Descripción del control interno según | | | el enfoque tradicional ...
    27374 Palabras 110 Páginas
  • CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO PARA LA PANADERÍA EL ALTO DE LOS LIMONES
    BAILADORES ESTADO MÉRIDA CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO PARA LA PANADERÍA EL ALTO DE LOS LIMONES Autor: Molina Mauro Tutor: Licda. Eleyda Escalante. RESUMEN El presente trabajo especial de grado se refiere al Diseño de un Control Interno del Efectivo para la Panadería...
    8630 Palabras 35 Páginas
  • Auditorias
    I. OBJETIVO Establecer la metodología para llevar a cabo auditorías internas de calidad, que permitan evaluar la eficacia, la eficiencia y la efectividad y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas del cliente y evaluar que se cumplan las políticas...
    3842 Palabras 16 Páginas
  • contabilidad de costo
    -Determinar los diferentes métodos de valuación y registro. 3.-conocer e identificar los PCGA aplicables a este renglón. 4.-Determinar los controles correspondientes a esta cuenta. 5.-Determinar los objetivos auditoria para esta área así como los procedimientos se Auditoria necesarios...
    2168 Palabras 9 Páginas
  • Programa de contraloria
    | |Saber la importancia del control interno ya que está inmerso en todos los niveles de la organización. ...
    2400 Palabras 10 Páginas
  • Sistemas juridicos
    de la planta) para lo cual lainformación objeto del trabajo puede ser un documento con especificaciones.• Sistemas y procesos (por ejemplo, el control interno o sistema de tecnologíade información de una entidad) para lo cual la información objeto del trabajopuede ser la aseveración de efectividad.• Conducta...
    1668 Palabras 7 Páginas
  • Control Interno
    Objetivos del control interno • Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o negligencias. • Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, los cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones. • Promover la eficiencia de la explotación...
    3064 Palabras 13 Páginas
  • modulo 1 GL
    y evaluación de la información financiera que formulan y emiten las empresas para propósito general. Esta metodología, de acuerdo a las Normas Internaciones de Auditoría y otras normas relacionadas, incluye las fases de planeamiento, ejecución y comunicación de resultados. Se precisa que los aspectos...
    1072 Palabras 5 Páginas
  • vision y mision
    MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2.013 TOCANCIPÁ - COLOMBIA 2 CONTENIDO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Introducción………………………………………………………………. Principios …………………………………………………………………. Objetivos………………………………………………………………….. Alcance de...
    2231 Palabras 9 Páginas
  • Auditoria
    FONDO DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO - FOCMAC INFORME DE ACTIVIDAD DE CONTROL N° 008-2009-FOCMAC/OCI REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO (De conformidad con la Ley Nº 28716 y la Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG) Diciembre, 2009 I. INTRODUCCIÓN Conforme...
    5496 Palabras 22 Páginas
  • Procedimiento documentado iso 9001:2008
    PROCEDIMIENTO“AUDITORÍA INTERNA” | Código:PR-003 | Fecha:13-Set-2012 | Versión:0 | Nº de páginas:13 | Copia designada a: | Puesto: | Nº de copia: | Elaboró | Revisó | Aprobó | PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA Control de actualizaciones Actualización a la versión | Actualización realizada...
    2638 Palabras 11 Páginas
  • Informe de auditoria
    INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 20XX LAS MARGARITAS , S.A. DE C.V. INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. Presente. En calidad de auditores integrales de LAS MARGARITAS...
    528 Palabras 3 Páginas
  • Pruebas de auditoria
    de cumplimiento o de control……………………………………………….. 4 Sistemas de evaluación………………………………………………………………… 5 Finalidad de las pruebas de control…………………………………………………... 5 Pasos de las para la aplicación de pruebas de control……………………………….. 6 Importancia de las pruebas de control……………………………………………….. ...
    4514 Palabras 19 Páginas
  • Auditoria
    41 29148339home 36405239Auditoria de Control Interno 36405403Auditoria de Cumplimiento 36405463Auditoria de Gestión 36406833Auditoria de Gestión 2 36405347Auditoria Financiera 29151287Clasificación de la Auditoría 29162315Control Interno 29151935El Informe de Auditoría Independiente...
    10829 Palabras 44 Páginas
  • control y auditoria de organismos publicos
    CONTROL Y AUDITORIA EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS El concepto de control en las administraciones públicas está experimentando una transformación en los últimos años: superando los sistemas encaminados a detectar y perseguir fraudes, mediante la comprobación de la legalidad del gasto realizado, va evolucionando...
    1631 Palabras 7 Páginas
  • Auditoria interna
    ANTECEDENTES La auditoría interna nace de la práctica sin unos principios generales o un cuerpo teórico general. Por ello se puedes distinguir tres etapas: 1) La primera de ellas comprende la necesidad de obtener precisión en las cuentas y la prevención del fraude 2) La segunda etapa como consecuencia...
    1762 Palabras 8 Páginas
  • AUDITORIA INTERNA
    INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………..i CAPÍTULO I AUDITORÍA INTERNA 1. Concepto 2 1.1. Evolución de la Auditoría Interna 2 1.2. Importancia y Beneficio 3 1.3. Objetivos de la Auditoría Interna 3 1.4. Alcance de la Auditoría Interna 4 1.5. Ventajas de Auditoría Interna…….…..……..…………………………………5 1.6. Metodología...
    6131 Palabras 25 Páginas
  • 5250 Metodología De Revisión Relativa A La Opinión Sobre El Control Interno Contable
    relativa a la opinión sobre el control interno contable Alcance y Limitaciones • Este boletín exclusivamente se refiere al examen del control interno que se efectúa con el objetivo de emitir una opinión sobre el mismo. • Ya que los aspectos conceptuales del control interno y la metodología para su...
    580 Palabras 3 Páginas