• Trabajadora social
    AUDITORIA INTERNA Proceso: A. Gestión Estratégica y Gerencial Subproceso: A3. Control y Seguimiento Código: A3.P.2 Versión: 2 Página 1 de 14 ICFES DISEÑO DETALLADO DEL PROCEDIMIENTO “A3.P.2 AUDITORIAS INTERNAS” Marzo de 2009 Este es un documento controlado; una vez se descargue o se...
    3801 Palabras 16 Páginas
  • Procedimiento Para La Elaboración Y Control De Documentos
    los documentos de origen interno como son lo normativos y aquellos necesarios para la operación de los procesos y para el control de los documentos externos. 3. REFERENCIAS 4.1. Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la calidad. Requisitos. Apartado 4.2.3. Control de los documentos...
    4117 Palabras 17 Páginas
  • auditoria y control interno
    sus metas primordiales el orientar a las generaciones futuras, sobre los aspectos importantes que se deben considerar en la evaluación de controles y seguridades del Sistema de Cartera de las empresas. Tipo: Documento | Fecha de Publicación: 09/2002   CUÁLES SON LAS NORMAS DE AUDITORÍA Las normas...
    3933 Palabras 16 Páginas
  • Procedimientos obligatorios iso 9001
    * PLANTEAMIENTO Empezamos a trabajar en una consultora de calidad, y nos mandan la realización de los seis procedimientos obligatorios por la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 (control documentos, control registros, no conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas y auditoría internas) para...
    4902 Palabras 20 Páginas
  • Auditoria de sistemas
    en un documento llamado dictamen”.[1] LA AUDITORIA DE SISTEMAS Es una rama especializada de la auditoria que promueve y aplica conceptos de auditoría en el área de sistemas de información. El objetivo final que tiene el auditor de sistemas es dar recomendaciones a la gerencia para mejorar o...
    5196 Palabras 21 Páginas
  • Planificacion De Un Sistema De Gestion
    •Adquisición de bienes y servicios •Alta dirección •Ambiente de trabajo •Auditoria interna •Autoridad •Calidad •Capacidad de una entidad •Cliente •Competencia •Concesión •Conformidad •Control de la calidad •Corrección •Diseño y desarrollo •Documento Ing. Aida Ivonne Agudelo Pulido 310.2546027...
    10496 Palabras 42 Páginas
  • Estrella Sol
    (OHSAS 18001:2007) 4.5.4. Control de los registros (OHSAS 18001:2007) EVIDENC2IA: No se establecen registros (apartado 3.1 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN). HALLAZGO: En el listado de los documentos del Sistema de Gestión no se encuentra evidencia del establecimiento de registros requeridos por la...
    2681 Palabras 11 Páginas
  • acta de eliminacion
    • • • • Documentos del sistema de gestión y de referencia: para permitir al auditor comprender el alcance de la auditoría y aplicar los criterios de auditoría. Sistemas de información y tecnología para la autorización, seguridad, distribución y control de documentos, datos y registros. Situaciones de la...
    6710 Palabras 27 Páginas
  • Sistemas de calidad
    CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD SISTEMAS DE CALIDAD Y AUDITORIAS Una de las herramientas fundamentales de la mejora continúa en los sistemas de gestión de la calidad, basados en ISO 9001, son las auditorías internas.   EJERCICIO 1. Responder a las siguientes preguntas...
    6430 Palabras 26 Páginas
  • Guia auditoria sistema integrado de gestion
    Universidad Francisco de Paula Santander. 2. ALCANCE: Aplica para las Auditorías Internas Integrales aplicadas a los procesos de la Universidad Francisco de Paula Santander. 3. RESPONSABLE: Jefe Oficina de Control Interno 4. DEFINICIONES: ➢ Sistema de Gestión de Calidad: Herramienta de...
    5598 Palabras 23 Páginas
  • lolil
    observaciones que sean necesarias, el auditor debe entregar informe de auditoría con los formatos diligenciados de acciones preventivas y correctivas Archivar los documentos generados por la auditoria, ya sean de forma física o digital, para el control de registros del sistema y poder realizar por...
    11832 Palabras 48 Páginas
  • Olaloerolai
    . CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DE ISACA La Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA) establece este Código de Ética Profesional para guiar la conducta profesional y personal de los miembros de la asociación y/o de sus profesionales certificados. Los Miembros y los...
    5179 Palabras 21 Páginas
  • Implantar Iso
    : Preparación para la realización de la AuditoríaDocumento Guía de la Auditoría, Gestión de un Programa de Auditoría, Planificación y elaboración de un Calendario de Auditorías, Revisión de la Documentación, Listas de Verificación, Métodos de Auditoría. Realización de la Auditoría: Inicio de la...
    1272 Palabras 6 Páginas
  • Auditoria
    FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA MACROPROCESO: Gestión Evaluación, Control y Seguimiento PROCESO: Inspección y Auditoría Código: MD-CGFM-CEIGE-P-002 Versión: 2 Fecha de emisión: 2011-02-04 Número de Páginas: 22 Este documento es...
    6888 Palabras 28 Páginas
  • Procedimientos de una auditoria interna
    de gestión y de referencia: para permitir al auditor comprender el alcance de la auditoría y aplicar los criterios de auditoría. Sistemas de información y tecnología para la autorización, seguridad, distribución y control de documentos, datos y registros. Situaciones de la organización: estructura...
    5868 Palabras 24 Páginas
  • iso 9001
    Calidad del Sistema de Auditoría Interna ............................ 19 4.2.3 Control de los Documentos para el Sistema Auditoría Interna.............. 20 4.2.4 Control de los Registros del Sistema de Auditoría ................................ 21 Los Procesos de Dirección...
    30408 Palabras 122 Páginas
  • Tecnologa Hseq
    03 Enero de 2008 03 DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS establece como punto de control. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Se realizan cambios en el punto 8 DOCUMENTOS DE REFERENCIA, donde se excluye la Norma NTC ISO 19011 Directrices para las auditorias de sistemas de gestión de calidad y...
    10322 Palabras 42 Páginas
  • Ejecucion De Auditoria
    , adopción de modificaciones y cambios, y para realizar el control de los papeles de trabajo de auditoría. En dicho “procedimiento documentado” se debe considerar que los papeles de trabajo de auditoría deben estar interrelacionados entre sí mediante un sistema de referencias, que a su vez, se relacione...
    28036 Palabras 113 Páginas
  • auditoria politicas generales
    encuentren debidamente documentados. Acciones a seguir: Los usuarios deben participar en el diseño e implantación de los sistemas pues aportan conocimiento y experiencia de su área y esta actividad facilita el proceso de cambio El personal de auditoria interna/control debe formar parte del grupo de...
    19693 Palabras 79 Páginas
  • Auditoria
    SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN MACROPROCESO: VERSIÓN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA FECHA DE APROB PROCESO: 1 CÓDIGO: CÓDIGO: Presentación: Objetivos: Metodología: Macroproceso, procesos o...
    6183 Palabras 25 Páginas