• general
    Disposiciones Legales que sustentan el informe de Auditoría del Control Interno practicada por la Cámara de Cuentas de la República, al Ministerio de Educación, por el periodo comprendido entre el 1ero. De Enero de 2009 al 23 de Abril del año 2010. ATENDIDO, a que corresponde ampliar el análisis legal, normas...
    1630 Palabras 7 Páginas
  • Auditoria vs contraloria
    Fiscalización Superior en Venezuela El Control Fiscal puede decirse que se inicia en Venezuela el 29 de abril del año 1529 en la ciudad de Coro, con la creación de la Real Hacienda, cuando tres Oficiales Reales tenían la delicada función de controlar el Tesoro de la Corona Española. Estos Oficiales...
    2817 Palabras 12 Páginas
  • asdf fwefryj erwgfawerfqwejhy
    análisis y la evaluación 5.2 Métodos de evaluación. 5.3 Valor presente neto. 5.4 Tasa interna del rendimiento. 5.5 Análisis de sensibilidad. 5.6 Evaluación social. 6 Estudio administrativo y legal. 6.1 Organigrama de la empresa. 6.2 Manual de funciones. 6.3 Sociedad mercantil propuesta...
    1267 Palabras 6 Páginas
  • Administrador
    ALCALDIA DE MANIZALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2012 JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO ALCALDE ANTECEDENTES Antes de iniciar y evaluar las etapas que debe tener un Plan de Auditorías, es claro que se entienda que hablamos de auditoría...
    1399 Palabras 6 Páginas
  • Auditoria
    normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. Esta auditoría se practica mediante la revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno...
    1034 Palabras 5 Páginas
  • auditoria
    Informe final de auditoria 1. KFJ CONSULTORES SAS “Confianza y Seguridad” Informe de AUDITORIA DE CONTROL INTERNO Y REQUISITOS LEGALES Para laJunta Directiva de la empresa SOLUCIONES INMEDIATAS S.A.S Preparado por la Auditoría Noviembre 20 de 2012Alcance.Se harán consideraciones con base en la labor...
    2179 Palabras 9 Páginas
  • Auditoria ii
    Estado es el organismo técnico superior de control, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y representado por el Contralor General del Estado, quien desempeñará sus funciones durante cuatro años. Tendrá atribuciones para controlar ingresos, gastos, inversión, utilización de...
    2341 Palabras 10 Páginas
  • Contabilidad
    NACIONAL DE CONTROL – ROL DE LA CONTRALORÍA (10 de octubre del 2011) JUAN CARLOS LEONARTE VARGAS ASPECTOS CONCEPTUALES A. Sistema Nacional de Control 1. Definición de Sistema 2. Definición de SNC 3. Órganos del SNC 4. Normas del SNC 5. Métodos del SNC 6. Atribuciones del SNC B. Control Gubernamental...
    5360 Palabras 22 Páginas
  • AUDITORIA DE LEGALIDAD
     AUDITORÍA DE LEGALIDAD También llamada de regularidad legal o de cumplimiento, la auditoría de legalidad es aquélla en la que se comprueba si los gestores de una determinada entidad o institución privada o pública han cumplido las leyes, reglamentos y demás normas específicas que afectan al desarrollo...
    627 Palabras 3 Páginas
  • Aplicacion del meci en una entidad del estado colombiano
    lineamientos generales dispuestos en la circular 03 de 2005 hasta el punto 6. 4. Realizar análisis conjunto hasta donde les sea posible al sistema de control interno existente en sus instituciones, frente a cada subsistema, componente y elementos del MECI 1000:2005. 5. Realizar informe final apoyándose en los...
    7285 Palabras 30 Páginas
  • economia y finanzas
    DE CONTROL – ROL DE LA CONTRALORÍA (10 de octubre del 2011) JUAN CARLOS LEONARTE VARGAS ASPECTOS CONCEPTUALES A. Sistema Nacional de Control 1. Definición de Sistema 2. Definición de SNC 3. Órganos del SNC 4. Normas del SNC 5. Métodos del SNC 6. Atribuciones del SNC B. Control Gubernamental ...
    5133 Palabras 21 Páginas
  • nia 210
    la aceptación de un encargo de auditoria, y en la medida en que se encuentran bajo el control del auditor, se tratan en la NIA 220. La presente NIA trata de las cuestiones (o condiciones previas) que están bajo control de la entidad y sobre las que es necesario que el auditor y la dirección de la entidad...
    2122 Palabras 9 Páginas
  • Organos de contraloria interna BCS
    INTRODUCCION A lo largo del tiempo se ha visto la necesidad del ser humano por tener sistemas de control en oficinas, casas, escuelas, y demás empresas ya sean de servicios o comerciales e industriales, estos controles se llevan de diferentes formas y sin embargo coinciden en un objetivo en particular la administración...
    4330 Palabras 18 Páginas
  • Integracion Sistemas Meci Y Ntcgp1000
    FINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN LA GESTIÓN PÚBLICA ESTÁ ORIENTADA A RESULTADOS, ES POR ESE MOTIVO QUE EL GOBIERNO NACIONAL TIENE EL INTERÉS DE ORIENTAR ESTE PROCESO, “MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS Y HERRAMIENTAS DE CONTROL Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN, QUE PERMITAN EL...
    4831 Palabras 20 Páginas
  • Auditoria
    MEMORANDO DE CONTROL INTERNO EXAMEN ESPECIAL AL ÁREA DE ASESORÍA LEGAL DE LA GERENCIA GENERAL DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA - OSINERG PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2001 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 A : Ing. ALFREDO DAMMERT LIRA PRESIDNTE DEL CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO...
    1147 Palabras 5 Páginas
  • auditoria operativa
    5. Cuadro Comparativo de Auditoria Interna e Externa AUDITORÍA FINANCIERA AUDITORÍA OPERACIONAL AUDITORÍA DE GESTIÓN Comprende el examen de los estados financieros. Es el examen de los procesos administrativos de las operaciones y los resultados, bajo criterios de economía, eficiencia y efectividad...
    704 Palabras 3 Páginas
  • ´ñklñlkl
    administración pública peruana, figuran los de presupuesto, contabilidad, tesorería, adquisiciones y contrataciones, personal, inversión pública, control, entre otros •Usualmente, su operatividad se da sobre la base de un órgano central que gobierna (rector del sistema) y por un conjunto SISTEMA...
    5000 Palabras 20 Páginas
  • Unidad de auditoria interna del t.s.j.
    Lcda. Enriqueta Navarro. Integrantes: Materia: Contraloría Interna | Martínez, YusmeryAranguren, Karla | C.I.: 15.971.956C.I.: 18.915.467 | Ciudad Bolívar; Noviembre de 2011. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ¿Quiénes son? La nueva estructura...
    2975 Palabras 12 Páginas
  • Normas de control interno
    de la atribución que le confiere el numeral 4 del artículo 15 Reglamento Interno de este Organismo Contralor, CONSIDERANDO: Que a la Contraloría General de la República, como órgano del rector de los sistemas de control interno y externo de la Administración Pública Nacional, le compete dictar las normas...
    2895 Palabras 12 Páginas
  • Auditoria interna gubernamental
    LA AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL EN GUATEMALA Situación actual, avances y retos Lic. Carlos Enrique Mencos Morales Contralor General de Cuentas República de Guatemala Agosto de 2008 «La Transparencia impulsa el Desarrollo» Base Legal Constitución Política, Art. 232 La Contraloría General...
    2599 Palabras 11 Páginas