• Organos de contraloria interna BCS
    INTRODUCCION A lo largo del tiempo se ha visto la necesidad del ser humano por tener sistemas de control en oficinas, casas, escuelas, y demás empresas ya sean de servicios o comerciales e industriales, estos controles se llevan de diferentes formas y sin embargo coinciden en un objetivo en particular la administración...
    4330 Palabras 18 Páginas
  • Plan de trabajo
    Presentamos el Plan de trabajo de la Auditoría Interna para el año 2003, el cual se realizó con base en lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República y recopila una serie de estudios a realizar, programados de acuerdo al criterio del Auditor Interno y en solicitudes expresas del Órgano Contralor...
    2345 Palabras 10 Páginas
  • Mpa de auditoria
    I. TERMINOS DE LA REFERENCIA 4 Objeto 1. Objetivo 2. Alcance 3. Metodología 4. Normas, principios y disposiciones legales a ser aplicadas en el desarrollo del trabajo 1.6 Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes 1.7 Actividades y fechas de...
    1674 Palabras 7 Páginas
  • Ley 87 de 1993
    la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA ARTICULO 1º. DEFINICION DEL CONTROL INTERNO. Se entiende por Control Interno el sistema integrado por el esquema de organización...
    2283 Palabras 10 Páginas
  • Auditoria ii
    Estado es el organismo técnico superior de control, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y representado por el Contralor General del Estado, quien desempeñará sus funciones durante cuatro años. Tendrá atribuciones para controlar ingresos, gastos, inversión, utilización de...
    2341 Palabras 10 Páginas
  • T.S.U Administracion Industrial
    EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES “EZEQUIEL ZAMORA” LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE CONTROL POSTERIOR EN LA CONTRALORIA INTERNA DE LA EMPRESA ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE Autor: Lic. Belkis Rincón Ramírez Acarigua...
    6476 Palabras 26 Páginas
  • Aplicacion del meci en una entidad del estado colombiano
    lineamientos generales dispuestos en la circular 03 de 2005 hasta el punto 6. 4. Realizar análisis conjunto hasta donde les sea posible al sistema de control interno existente en sus instituciones, frente a cada subsistema, componente y elementos del MECI 1000:2005. 5. Realizar informe final apoyándose en los...
    7285 Palabras 30 Páginas
  • Control interno
    Control Interno y buen gobierno corporativo Elsa Victoria Mena C. Socia Deloitte Colombia © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Antecedentes Enron (2001) Registro indebido de instrumentos financieros. World Com (2002) Investigación de la SEC. por uso de prácticas contables indebidas Shell (Ene...
    2561 Palabras 11 Páginas
  • asdf fwefryj erwgfawerfqwejhy
    análisis y la evaluación 5.2 Métodos de evaluación. 5.3 Valor presente neto. 5.4 Tasa interna del rendimiento. 5.5 Análisis de sensibilidad. 5.6 Evaluación social. 6 Estudio administrativo y legal. 6.1 Organigrama de la empresa. 6.2 Manual de funciones. 6.3 Sociedad mercantil propuesta...
    1267 Palabras 6 Páginas
  • derecho
    Introducción………………………………………………….……………..4 2. Ámbito administrativo orgánico del municipio……….…………………5 3. Gerencia municipal……………………………….…………………….….8 4. Auditoría interna……..……………………………….…………………….11 5. Procuraduría publica municipal..….…….……….………..………………12 6. Accesoria jurídica municipal……………………….………………………13 7. Oficina...
    2962 Palabras 12 Páginas
  • Auditoria
    MEMORANDO DE CONTROL INTERNO EXAMEN ESPECIAL AL ÁREA DE ASESORÍA LEGAL DE LA GERENCIA GENERAL DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA - OSINERG PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2001 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 A : Ing. ALFREDO DAMMERT LIRA PRESIDNTE DEL CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO...
    1147 Palabras 5 Páginas
  • Auditoria Publica
    Es el órgano de control encargado de ejercer la vigilancia, inspección y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes nacionales de los órganos y entidades centralizadas y descentralizadas sujetas a su control. Es de rango constitucional y forma parte del Sistema Nacional de Control Fiscal y posee...
    4147 Palabras 17 Páginas
  • AUDITORIA DE LEGALIDAD
     AUDITORÍA DE LEGALIDAD También llamada de regularidad legal o de cumplimiento, la auditoría de legalidad es aquélla en la que se comprueba si los gestores de una determinada entidad o institución privada o pública han cumplido las leyes, reglamentos y demás normas específicas que afectan al desarrollo...
    627 Palabras 3 Páginas
  • fotos de petroleros
    DIRECCIONES DEL DESPACHO PERTENECIENTES AL NIVEL DE ASESORAMIENTO Y APOYO – NIVEL DE CONTROL Y NIVEL EJECUTIVO ESTRATÉGICO I. II. III. IV. V. VI. Consideraciones Generales Consideraciones Especiales Marco legal Descripción de las Funciones Político Institucionales del Gobernador (a) Responsabilidades...
    26535 Palabras 107 Páginas
  • auditoria operativa
    5. Cuadro Comparativo de Auditoria Interna e Externa AUDITORÍA FINANCIERA AUDITORÍA OPERACIONAL AUDITORÍA DE GESTIÓN Comprende el examen de los estados financieros. Es el examen de los procesos administrativos de las operaciones y los resultados, bajo criterios de economía, eficiencia y efectividad...
    704 Palabras 3 Páginas
  • Integracion Sistemas Meci Y Ntcgp1000
    FINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN LA GESTIÓN PÚBLICA ESTÁ ORIENTADA A RESULTADOS, ES POR ESE MOTIVO QUE EL GOBIERNO NACIONAL TIENE EL INTERÉS DE ORIENTAR ESTE PROCESO, “MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS Y HERRAMIENTAS DE CONTROL Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN, QUE PERMITAN EL...
    4831 Palabras 20 Páginas
  • Resumen Global Gap Segunda parte
    MÚLTIPLES CON SGC Y GRUPOS DE PRODUCTORES 1.1 LEGALIDAD, ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA 1.1.1 Legalidad a) Debe haber documentación que demuestre claramente que el solicitante es, o pertenece a, una entidad legal. b) Esta entidad legal debe tener el derecho legal de cultivar y/o comercializar productos...
    2779 Palabras 12 Páginas
  • embarazo adolecentes
    elaboración de este trabajo se plantea un manual de organización y procedimientos de Control Interno para dicha organización que permita evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en la utilización y control de los recursos puestos a disposición de la entidad. Para su mejor desarrollo el trabajo...
    4280 Palabras 18 Páginas
  • Responsabilidades Administrativas
    Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos legales aplicables en la materia; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados...
    46352 Palabras 186 Páginas
  • El efectivo (Vzla)
    la atribución que le confiere el numeral 4 del artículo 15 del Reglamento Interno de este Organismo Contralor, CONSIDERANDO: Que a la Contraloría General de la República, como órgano rector de los sistemas de control interno y externo de la Administración Pública Nacional, le compete dictar las normas ...
    2821 Palabras 12 Páginas