• AUDITORIA DE LA CUENTA PRESTAMOS
    transparente al 31 de diciembre de 2009. 7.1 PROCEDIMIENTOS N° 1 2 3 DESCRIPCIÓN DEL REFERENCIA PROCEDIMIENTO Evalúe el sistema de control Interno utilizando para ello: a) Cuestionario y; b) Flujograma Prepare Hoja llave Obtenga detalle de los préstamos bancarios a corto y...
    6029 Palabras 25 Páginas
  • Control interno
    Introducción El presente trabajo contiene lo que es un control interno ya que Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, el grado de fortaleza determinará si existe una seguridad razonable de las operaciones reflejadas en los estados financieros. Una debilidad...
    962 Palabras 4 Páginas
  • Ciclos de tesoreria
    INFORME DE AUDITORIA INTERNA Guatemala, 19 de Septiembre de 2011. Señores Consejo de Administración La Elegancia S.A. Ciudad. Estimados Señores: De acuerdo con nuestro plan de actividades de auditoría interna, hemos llevado a cabo nuestra revisión del control interno y operaciones...
    1123 Palabras 5 Páginas
  • Tecnica y Elaboracion de Tesis
    TEMA: EL CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO DE COTUI, JUNIO 2013.- TEMA: EL CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO DE COTUI, JUNIO 2013.- CAPITULO I ASPECTOS INTRODUCTORIOS 1.1...
    8905 Palabras 36 Páginas
  • Programa De Auditoria
    . INFORME DE AUDITORIA INTERNA A los Señores miembros del Consejo de Administración Empresa FIMSA S.A. de C.V. Fuimos contratados para revisar las cuentas: • Mobiliario y Equipo de oficina • Préstamos Bancarios • Propaganda y Publicidad • Gastos de viaje Por el periodo...
    2308 Palabras 10 Páginas
  • kfszdgd
    utilidad razonable, sin embargo cuenta con préstamos en Moneda Extranjera a Corto y Largo Plazo, La empresa cuenta con un Órgano de Control Interno – Auditoria Interno, a su vez anualmente es sometida a una Auditoria Externo quienes opinan sobre los Estados Financieros, cuyos Dictámenes últimos han...
    1916 Palabras 8 Páginas
  • Cuestionarios de control interno
    cuentas dePósito? de suspropias Fecha: por: Preparado Examinador Fecha: por: Revisado Supervisor P ági na5 de 5 INTERNO DE CUESTIONARIO CONTROL Área de Préstamos Cooperativa: Fecha Cierre: de Examinador: Fecha Examen: de Objetivos: a de aceptable. de que...
    7266 Palabras 30 Páginas
  • Historia Doctrina y Organización Institucional
    ejercer control y conservar la disciplina dentro de los alojamientos en horas nocturnas durante un periodo de dos horas, relevados de acuerdo a la orden de servicio interna de la Compañía.   1.8 LIBRO DE OFICIAL DE SERVICIO Es el servicio prestado para controlar el régimen interno y los servicios de...
    1057 Palabras 5 Páginas
  • Auditoria
    e independientes. Control Fase del proceso administrativo que tiene como propósito coadyuvar al logro de los objetivos : planeación, organización, captación de recursos y administración. Control Interno Sistema de Control Interno Responsable de Sistema de Control Interno Comprende el...
    2277 Palabras 10 Páginas
  • Indicadores de relación con el cliente en el sector asegurador
    , enunciados en la Tabla II-9 a continuación, que permitan valorar y determinar las provisiones de los préstamos incobrables.58 Tabla II-9. Controles internos del proceso de evaluación y valoración de préstamos PROCESO DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES O DETERIORADOS: SUS...
    5234 Palabras 21 Páginas
  • Estudio Y Evaluación De Control Interno
    Estudio Y Evaluación Del Control Interno Del Ciclo De Ingresos INTRODUCCION La evaluación del control interno es la impresión que se fija en la mente del Auditor respecto de si el control interno es bueno o defectuoso, es decir, si permite la consecución plena de sus objetivos o no. Las...
    3259 Palabras 14 Páginas
  • tecnologo
    el servicio prestado para controlar el régimen interno y los servicios de la Unidad de Información y Seguridad de instalaciones Artículo 29. Suboficial de Servicio. Es el servicio prestado por integrantes del Nivel Ejecutivo en los grados de Intendente a Comisario y suboficiales en los grados de...
    3227 Palabras 13 Páginas
  • Auditoria bancos
    , "Informes para propósitos especiales de los controles internos en las organizaciones de Servicio", y las Normas Profesionales AU del AICPA, Sección 543, "Parte del Examen Realizado por Otros Auditores Independientes". .10 Se debe prestar especial atención a la detección de compras y ventas importantes...
    111978 Palabras 448 Páginas
  • Auditoria de bancos
    ejemplos de los procedimientos usados para evaluar la confiabilidad del control interno y pruebas sustantivas. Finalmente se muestra un ejemplo de Dictamen del Auditor Independiente sobre una auditoria realizada a un Banco. LA AUDITORIA DE BANCOS COMERCIALES INTERNACIONALES 1. Generalidades...
    5880 Palabras 24 Páginas
  • Tema De Sistema
    |2 |Acreedor |Nominal | |411 |INTERESES DE PRESTAMOS |CONTROL |3 |Acreedor |Nominal | |41101 |PRESTAMOS EXPRESOS |Detalle |4 |Acreedor...
    5015 Palabras 21 Páginas
  • Manual de Control Interno
    deberá elaborar un QUEDAN para respaldar la operación. - Los QUEDAN deben autorizarse por el Gerente de compra mediante firma y sello. - Los abonos a préstamos bancarios se realizaran mediante cheque autorizado por el gerente general. CONTROL INTERNO - Generar los QUEDAN conforme a documentación...
    3844 Palabras 16 Páginas
  • AUDITORIA DE CUENTAS POR COBRAR
    de Contadores Públicos y Auditores 11 1.13 Ley del ISR de Guatemala -Cuentas Incobrables- 11 CAPÍTULO II 13 PROGRAMA DE AUDITORIA DE CUENTAS POR COBRAR 13 2.1 Auditoria de control interno 13 2.2 Objetivos de la auditoría de cuentas por cobrar 13 CAPÍTULO III 14 PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA DE...
    13563 Palabras 55 Páginas
  • Ciclo de transacciones
    ESTUDIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL CICLO DE INGRESOS. Estudio Y Evaluación Del Control Interno Del Ciclo De Ingresos INTRODUCCION La evaluación del control interno es la impresión que se fija en la mente del Auditor respecto de si el control interno es bueno o defectuoso, es decir...
    1160 Palabras 5 Páginas
  • Bancos
    CONTROL INTERNO UNIDAD I: ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO 1. CONTROL INTERNO CONCEPTO.- Es un sistema que incluye todas las medidas adoptadas por una organización con el fin de:  Proteger los recursos contra fraudes e ineficiencia.  Asegurar la exactitud y confiabilidad de los datos...
    2645 Palabras 11 Páginas
  • control interno
    CONTROL INTERNO UNIDAD I : ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO 1. CONTROL INTERNO CONCEPTO.- Es un sistema que incluye todas las medidas adoptadas por una organización con el fin de: Proteger los recursos contra despilfarros, fraudes e ineficiencia Asegurar la exactitud y confiabilidad de...
    2384 Palabras 10 Páginas