• Historia Doctrina y Organización Institucional
    DILIGENCIAMIENTO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO. INDICE 1.1 LIBRO DE GUARDIA 1.2 LIBRO DE CONTROL DE ARMAMENTO 1.3 LIBRO DE FRANQUISIA 1.4 LIBRO DE VEHICULOS 1.5 LIBRO DE AULA 1.6 LIBRO DE CONTROL DE ALOJAMIENTO 1.7 LIBRO DE IMAGINARIA 1.8 LIBRO DE OFICIAL 1.9 LIBRO DE SUBOFICAL 2.0 LIBRO DE...
    1057 Palabras 5 Páginas
  • GUIAS PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA
    PAGINA Indice 1 Introducción 2 Guía No.1 Conceptos Básicos y Objetivos de la Auditoria Interna 3 Guía No.2 Independencia de las Actividades que se Auditan 6 Guía No.3 Metodología de la Auditoría Interna 8 Guía No.4 Función de Compras 11 Guía No.5 Inventarios 12 Guía No.6 Ventas y Otros Ingresos...
    9016 Palabras 37 Páginas
  • los toros
    PASIVO A LARGO PLAZO 1.- MENCIONE EL CONCEPTO DE PASIVO A LARGO PLAZO. Son obligaciones con vencimientos a largo plazo por préstamos que, generalmente, estipulan intereses y cuyo pago se garantiza con los activos. Los pasivos a largo plazo son aquellos cuyo vencimiento es a...
    984 Palabras 4 Páginas
  • DDDDDDDDDDDD
    humanos. Enfoque de Nuestros Servicios En lugar de enfatizar en las actividades de control, seguridad y auditoría "Detrás de los hechos conocidos (A posteriori)", AUDISIS presta sus servicios profesionales con un enfoque PROACTIVO y PREVENTIVO, orientado a LA PREVENCION DE RIESGOS...
    2508 Palabras 11 Páginas
  • Contabilidad hotelera
    un informe resumido de las operaciones realizadas en la entidad todos estos utilizados como elementos de suma importancia para la administración y control de sus servicios. Teniendo como clave del éxito el facilita miento de un aprendizaje veras y objetivo para las personas, estudiantes e interesados...
    2763 Palabras 12 Páginas
  • Auditoria bancos
    La Función de Auditoría Interna ............................................................................................... Las Actividades de Préstamos ................................................................................................ Provisión para Préstamos Incobrables .............
    111978 Palabras 448 Páginas
  • Auditoria de bancos
    principales de los Bancos es la creación de pasivos, además de que manejan diferentes tipos de contratos de acuerdo a los diferentes tipos de servicios que prestan. Las Declaraciones Internacionales de Prácticas de Auditoria (DIPAs) proporcionan una guía adicional a los auditores por medio de la interpretación...
    5880 Palabras 24 Páginas
  • Rere
    instrumentos necesarios para el diseño, desarrollo e implementación de cada uno de los elementos, componentes y subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno. El Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, administrará y distribuirá para todas las entidades del Estado obligadas, los instrumentos...
    1725 Palabras 7 Páginas
  • Nextel historia
    Contenido Descripción Objetivos de auditoría Objetivos de control interno Procedimientos de auditoría Apuntes de Auditoría Auditoría. 10 > Auditoría de cuentas financieras Juan Carlos Mira Navarro Juan Carlos Mira Navarro 1 / 15 Auditoría. 10 > Auditoría de cuentas financieras Contenido...
    2566 Palabras 11 Páginas
  • Descripcion De Puestos
    capital humano. PUESTOS Y PLAZAS AREA Operaciones/Prestamos Sub total Gerencia General Supervisor Operativo de Libranzas Supervisor de Mantenimiento de Aplicaciones Supervisor de Custodia Supervisor de Cartera de Prestamos Jefe de Prestamos y Captaciones Jefe de Custodia y Valores Ejecutivo de Operaciones...
    15653 Palabras 63 Páginas
  • Control interno
    un control interno ya que Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, el grado de fortaleza determinará si existe una seguridad razonable de las operaciones reflejadas en los estados financieros. Una debilidad importante del control interno, o un sistema de control interno...
    962 Palabras 4 Páginas
  • Ingles
    2.9 CONTROL INTERNO CONTABLE 2.9.1 Generalidades El control es un proceso por medio del cual las actividades de una organización quedan ajustadas a un plan preconcebido de acción y el plan se ajusta a las actividades de la organización; el control desde el punto de vista general comprende varias...
    755 Palabras 4 Páginas
  • Auditoría Interna
    LA AUDITORIA INTERNA Se define como una actividad independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que está encaminada a la revisión de operaciones contables y de otra naturaleza, con la finalidad de prestar un servicio a la dirección. Es un control de dirección que tiene por objeto la medida...
    11272 Palabras 46 Páginas
  • como desarrolar un cliente
    LA AUDITORIA? Evaluar el nivel de desempeño de los recursos de la institución a auditar. Examinar los métodos y procedimientos utilizados en el control y operaciones en las diversas áreas, observando el grado de confiabilidad y eficacia. Conocer el entorno o medio ambiente. Emisión de un diagnostico...
    3348 Palabras 14 Páginas
  • Metodos de control interno
    INDICE. INTRODUCCION…………………….……………………………………………..2 METODOS DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO………….………..3 El método descriptivo METODO GRAFICO. METODO DE CUESTIONARIOS. TIPOS DE CUESTIONARIOS y ejemplos EJEMPLO: del cuestionario de caja y bancos. BOLETIN 5030…………………………………………………………………………………..9 ...
    2224 Palabras 9 Páginas
  • contabilidad gubernamntal
    PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN LAS INDUSTRIAS TEXTILES ELABORADORAS DE PRENDAS DE VESTIR UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. A. GENERALIDADES DE LA PROPUESTA La propuesta del Manual de Auditoría para evaluar el control interno esta orientado ...
    14828 Palabras 60 Páginas
  • Politicas Contables Ejemplo
    como por ejemplo: 1.1.1.01. RECAUDACIONES A DESPOSITAR Método de costeo: el método de coste adoptado para calcular el costo de los servicios prestados es el de absorción, asignando todos los sacrificios económicos incurridos, necesarios para poder brindar la prestación del servicio. Los medicamentos...
    6527 Palabras 27 Páginas
  • Comercializacion
    comercialización de servicios de consultoría / asistencia técnica en un ambiente de economía globalizada y competitiva en Gestión Tributaria y Control Interno”. INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO. Libertad Jiménez. Joseline Merino. Maria Jose Lopez. ...
    1838 Palabras 8 Páginas
  • Basilea y el Control Interno
    BASILEA Y EL CONTROL INTERNO INTRODUCCIÓN En este trabajo busco ampliar mi conocimiento sobre Basilea en términos contables (auditoria), lo cual es un sistema de supervisión bancaria que busca minimizar el riesgo al máximo de cada proceso a realizar poniendo en práctica diferentes técnicas al mismo...
    1634 Palabras 7 Páginas
  • Control y gestion
    CONTROL INTERNO Miercoles 07 de Julio de 2010 * Inicio * Trámites * Contáctenos * Intranet * Mapa del Sitio * FAQ * Búsqueda * Correo Inicio / Informes / Control Interno * Rendición de Cuentas * Control Interno * Pacto por la Transparencia ...
    2058 Palabras 9 Páginas