• Control interno
    I. GENERALIDADES 1. TITULO APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA CALIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL COMITÉ “EL PORVENIR” EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA 2. AUTOR María Victoria Dávila Portocarrero 3. ASESOR Sucy Centeno
    3421 Palabras 14 Páginas
  • Componente del control interno supervision
    2011 ÍNDICE Supervisión: Introducción 1 I. Supervisión 2 1.1 Ejemplos de supervisión permanente 3 II. Prevención y monitoreo 5 2.1 Objetivos de la supervisión 6 III. Monitoreo oportuno de control interno 8 3.1 M
    6634 Palabras 27 Páginas
  • Control interno (informatica)
    Control interno informático Estructura del capítulo: 5.1 Controles internos para la organización del área de informática 5.2 Controles internos para el análisis, desarrollo e implementación de sistemas 5.3 Controles internos para la operación del sistema 5.4 Controles internos para lo
    11388 Palabras 46 Páginas
  • Aplicacion del control interno en el proceso de ejecucion presupuestal del año 2009 del departamento de finanzas del banco de nacion
    UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA DE POSTGRADO SECCION DE POSTGRADO EN CIENCIAS ECONOMICAS “Aplicación del Control Interno en el Proceso de Ejecución Presupuestal del Año 2009 del Departamento de Finanzas del Banco de la Nación” TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO EN FINANZAS
    21610 Palabras 87 Páginas
  • Control interno
    CONTROL INTERNO INTRODUCCION La Auditoría Independiente, interna o la Revisoría Fiscal deberá enfocar el análisis de operaciones, procedimientos, resultados de información y asesoría a la administración, utilizando para ello el nuevo concepto, apoyado por las Federaciones Internaciona
    1824 Palabras 8 Páginas
  • Ensayo de control interno
    1 PERDOMO MORENO ABRAHAM, M. C. A., M. F., D. A. N.; Fundamentos de Control Interno Novena Edición ed. Thomson Learning, México, 2005, pag. 301 Planeación Organización Integración Lograr que se lleven a cabo las actividades por medio de la motivación, comunicación y supervisión. Acti
    8822 Palabras 36 Páginas
  • Control interno
    Control interno Esta presentado por el conjunto de políticas y procedimientos establecidos por la empresa para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de la entidad. A través del estudio de estas políticas y procedimientos se podrá evaluar si se tiene c
    1159 Palabras 5 Páginas
  • Ensayo de control interno
    INTRODUCCION Teniendo un amplio conocimiento sobre la realización de ensayos, es necesario hacer una amplia definición de los conceptos que en esta ocasión nos en prueba. Hablar de empresas del estado y empresa privada es generar un logro tangible en ambas si hablamos de objetivos, metas. P
    1177 Palabras 5 Páginas
  • Evaluación sistema de control interno
    Universidad del Bio-Bío Facultad de Ciencias Empresariales Contador Público y Auditor Evaluación sistema de control interno [pic] INTRODUCCIÓN En el presente informe trata de la evaluación del control interno ya existente en la compañía de petróleos de Chile, el contenido
    5340 Palabras 22 Páginas
  • Control interno
    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO ESCUELA DE POSTGRADO MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN MENCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS “EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO GERENCIAL EN EL CONTEXTO DEL INFORME “COSO” DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PUNO” RESUMEN DE TESIS PRESENTADO P
    8948 Palabras 36 Páginas
  • Estados financieros y control interno
    INTRODUCCION El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia del estudio del control interno y los componentes de los estados financieros, para lo cual es necesario realizar un recorrido por distintas nociones de esta disciplina, con el fin de acercarnos un poco a su naturalez
    8539 Palabras 35 Páginas
  • Estudio y evaluacion del control interno
    Universidad Nacional Autónoma de México FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DIVISION DE AUDITORIA COORDINACION DE AUDITORIA AUDITORIA II (PRACTICAS DE AUDITORIA) PROFESOR: LUIS FELIPE PEREZ TORAÑO JFOIHWUIEHDJOIWJEODMLE,S ALUMNO: GONZALEZ RAMIREZ EDGAR DANIEL HORARIO
    14144 Palabras 57 Páginas
  • “Diseño de un sistema contable y su respectivo control interno de acuerdo con normas internacionales de información financiera, para la ejecucion de las operaciones contables de la asociación cooperativa de
    UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS TRABAJO DE GRADUACIÓN: “DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE Y SU RESPECTIVO CONTROL INTERNO DE ACUERDO CON NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PARA LA EJECUCION DE LAS OPERAC
    42804 Palabras 172 Páginas
  • Control interno
    1. EL PROBLEMA 1.1. Planteamiento del Problema Mundialmente diversos factores como el proceso de integración económico-Comercial, la inestabilidad monetaria, controles cambiarios, un marco político cambiante y la tendencia a la globalización, generan un entorno empresarial complejo y cara
    10603 Palabras 43 Páginas
  • Evaluación del control interno aplicado al proceso de compras de la empresa servi-fletes maracay, ubicada en cagua, estado aragua.
    INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA “JUAN PABLO PÉREZ ALFONZO” IUTEPAL EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO APLICADO AL PROCESO DE COMPRAS DE LA EMPRESA SERVI-FLETES MARACAY, UBICADA EN CAGUA, ESTADO ARAGUA. Autor: Rosmar Camacho
    22310 Palabras 90 Páginas
  • Tipos de control interno
    Control Interno Administrativo Es un conjunto de normas que comprende políticas y procedimientos q da firmeza en la organización y asegurar el cumplimiento de las metas establecidas. Incluye también las actividades de planeamiento, organización, dirección y control de las operaciones de la en
    1628 Palabras 7 Páginas
  • Control interno
    1. INTRODUCCION PROPÓSITO El propósito de la investigación que realizamos es para detectar las posibles deficiencias, en que medida se cumple con el sistema de Control Interno en el Sistema de Créditos y Cobranzas de la empresa “Productos Andy SRL”, y así poder aportar l
    4576 Palabras 19 Páginas
  • Control interno
    DEFINICIÓN DEL CONTROL INTERNO El control interno es el sistema interior de una organización que está integrado por el plan de organización, la asignación de deberes y responsabilidades, el diseño de cuentas e informes y todas las medidas y métodos empleados: 1. Para proteger los activos 2.
    7848 Palabras 32 Páginas
  • Control interno operativo en el area de ventas
    CASO 2 EL CONTROL INTERNO OPERATIVO DEL AREA DE VENTAS TRABAJO REALIZADO POR: ROCÍO RUIZ NARVÁEZ MARÍA DOLORES TEJERO GARCÍA LIDIA JIMÉNEZ MAGRIT GRUPO Nº 1 PROFESOR: IGNACIO RUIZ ALBERT DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL AREA DE VENTAS DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPERATIVO Y L
    3224 Palabras 13 Páginas
  • Control interno
    CONTROL INTERNO Objetivo * Obtener información veraz, confiable y oportuna * Localizar errores administrativos, contables o financieros * Salvaguardar bienes o proteger activos * Prevenir fraudes * Descubrir robos o malversaciones * Promover la eficiencia en la
    1598 Palabras 7 Páginas