• Auditoria
    tras año en la Entidad se evalúa el Sistema de Control Interno (SCI), en esta vigencia evaluaremos el SCI, de acuerdo a la nueva estructura del Sistema, establecida mediante el Decreto 1599 de 2005 “Por el cual se adopta El Modelo Estándar de Control Interno para entidades del Estado Colombiano” MECI 1000:2005...
    4402 Palabras 18 Páginas
  • Auditoria
    auditoria1.- El Control Interno es un sistema que comprende: a) Todos los métodos y procedimientos de la empresa. b) Los fraudes y errores c) La confianza en la información financiera d) Ninguna de las anteriores Que en forma coordinada se adoptan en un negocio para la obtención de...
    754 Palabras 4 Páginas
  • Capitulo 1,2 Auditoria Para La Administracion
    Capitulo I El control interno en las entidades. La auditoria interna es una herramienta de administración que funciona dentro y para la empresa. Basado en el planeamiento procedente, se entenderá que no es posible referirse a la herramienta sin antes hacer una incursión en el ambiente empresarial...
    4425 Palabras 18 Páginas
  • MODULO
    MANUAL DE CONTROL INTERNO RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS La Alcaldía del Municipio de Piedras, es una entidad pública de la organización territorial de la Nación a nivel Municipal, se encuentra ubicada a una distancia de 52 kilómetros de la ciudad de Ibagué, en el centro del Departamento...
    6226 Palabras 25 Páginas
  • estudio y evaluacion del control interno
    ESTUDIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO “el estudio y evaluación del control se efectúa con el objeto de cumplir con la norma de ejecución del trabajo que requiere que: el auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuado del control interno existente, que le sirva de base para determinar el...
    2151 Palabras 9 Páginas
  • crisis en contabilidad
    el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus pertenencias y las del grupo del cual forma parte, por lo que de alguna manera se tenían tipos de control para evitar desfalcos; por tal situación, es necesario que una empresa establezca un control interno, ya que con esto se logra mejorar la situación...
    1659 Palabras 7 Páginas
  • control interno
    VERRANDO CORDOVA CURSO : CONTROL INTERNO CICLO : VI FECHA : 22 MARZO DE 2014 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 Lea el texto base y haga un comentario sobre: La auditoría interna, objetivos y funciones Control de calidad y elementos de un sistema de calidad Responsabilidad...
    2926 Palabras 12 Páginas
  • Control
    Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Cátedra: Auditoria Administrativa II CONTROL INTERNO Caracas, Septiembre 2010 INTRODUCCION Es muy importante tener un buen sistema de control interno en las organizaciones debido a lo práctico que resulta al medir la eficiencia y la productividad...
    4377 Palabras 18 Páginas
  • Aspectos Importantes De La Auditoria
    Facultad De Contaduría Y Administración División De Contaduría Coordinación De Contaduría Asignatura: Auditoria Interna “Algunos Aspectos Importantes De La Auditoría Interna” Salón: Lunes B-204; Jueves B-105 Horario: 09:00 – 11:00 Lugar: Circuito Exterior S/N Ciudad Universitaria...
    12347 Palabras 50 Páginas
  • Psicometricos
    sucias de limpieza ACOSTUMBRARSE A APLICAR LAS 5’S EN EL EQUIPO DE TRABAJO Y RESPETAR LOS PROCEDIMIENTOS EN EL LUGAR DE TRABAJO OFICINA DE CONTROL INTERNO Héctor Vargas Rodríguez MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA 5S VERSION : 1.0 Pagina 26 de 69 3.1 EXPLICACION DEL DIAGRAMA DE IMPLEMENTACION...
    2816 Palabras 12 Páginas
  • Norma Icontec
    PRESTADORAS DE SERVICIOS ................................................................................3 COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN, DE CONTROL, NORMAS Y POLÍTICAS...........................................................................4 ACLARACIONES RELATIVAS A LA PRIMERA ACTUALIZACIÓN DE...
    40835 Palabras 164 Páginas
  • auditoria
    y diligencia profecional . Independencia mental . 2.- NRMAS DE EJECUCION DEL TRABAJO Planeacion y supervicion . Estudio y evaluacion del control interno . Obtencion de evidencia suficiente y competente. 3.-NORMAS DE INFORMACION Relcion de los estados finacieros . Aplicación de principios de...
    679 Palabras 3 Páginas
  • Calidad
    SERVICIOS................................................................................3 1.3 COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN, DE CONTROL, NORMAS Y POLÍTICAS...........................................................................4 1.4 ACLARACIONES RELATIVAS A LA PRIMERA ACTUALIZACIÓN ...
    776 Palabras 4 Páginas
  • Presentacion meci
    CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN. 2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO “S.C.I.”. 2.1. OBJETIVOS “S.C.I.”. 2.2 PRINCIPIOS “S.C.I.”. 3. M.E.C.I. 4. INTRODUCCIÓN El siguiente trabajo escrito tiene como referencia el Control Interno planteado como un sistema. Esta consulta tiene el objetivo...
    1626 Palabras 7 Páginas
  • auditoria interna
    DIPLOMADO AUDITORIA INTERNA MTRO. ENRIQUE RUIZ GONZALEZ ERGO AUDITORIA INTERNA Normatividad Mexicana relativa a la revisión de Auditoria Interna e implementación de Control Interno ERGO AGENDA Normatividad Mexicana en relación a revisiones de Control Interno. Metodología para revisiones...
    1982 Palabras 8 Páginas
  • Acciones Financieras
    clasificados por SUPERANCOS en dos conceptos: ▪ Solvencia (cuociente aritmètico segùn Basilea) ▪ Gestiòn (que incluye 5 Items): • Sistema de Control Interno • Sistemas de informaciòn para toma de decisiones • Capacidad para enfrentar escenarios de contingencias • Segguimiento de riesgos ...
    1566 Palabras 7 Páginas
  • Control Interno
    1. QUE ES EL MECI. Es el modelo estándar de control interno, que permite el diseño, desarrollo y operación del sistema de control interno en las entidades del sistema de control interno en las entidades del estado. 2. QUE ES EL CONTROL INTERNO Es un sistema integrado por el esquema de la organización...
    4039 Palabras 17 Páginas
  • Norma Gp1000
    SERVICIOS ................................................................................3 1.3 COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN, DE CONTROL, NORMAS Y POLÍTICAS...........................................................................4 1.4 ACLARACIONES RELATIVAS A LA PRIMERA ACTUALIZACIÓN ...
    40835 Palabras 164 Páginas
  • Riesgos+Y+Control+Interno+Informatico
    LOS RIESGOS Y EL CONTROL INTERNO EN UN AMBIENTE INFORMATICO 7.1 El control interno en un ambiente informático. El control interno es importante en los ambientes computarizados para asegurar la confiabilidad y razonabilidad del procesamiento de transacciones, mantenimiento de archivos y reportes...
    748 Palabras 3 Páginas
  • Curso 5 "S"
    sucias de limpieza ACOSTUMBRARSE A APLICAR LAS 5’S EN EL EQUIPO DE TRABAJO Y RESPETAR LOS PROCEDIMIENTOS EN EL LUGAR DE TRABAJO OFICINA DE CONTROL INTERNO Héctor Vargas Rodríguez MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA 5S VERSION : 1.0 Pagina 26 de 69 3.1 EXPLICACION DEL DIAGRAMA DE IMPLEMENTACION...
    2723 Palabras 11 Páginas