• Control interno
    PROGRAMA DE AUDITORIA PARA CUENTAS POR COBRAR: 1 -Solicite un informe de Cartera vigente y Vencida por edades, con porcentajes sobre el total de la cartera. 2-Verifique cada informe, con las cuentas de mayor y las cuentas auxiliares. 3-Verifique mediante pruebas, la cartera vencida y tome nota d
    10590 Palabras 43 Páginas
  • Propuesta de modelo integrado de gestion de control interno
    1. INTRODUCCIÓN El Estado Colombiano en aras de garantizar el uso y administración eficiente de todos sus recursos, exige a las entidades públicas la implantación de sistemas estandarizados que unifiquen criterios, estilos y procedimientos que favorezcan la prestación de servicios orientado
    18429 Palabras 74 Páginas
  • Polizas de seguros para el control de perdidas
    República bolivariana de Venezuela Ministerio del poder popular para la educación Instituto universitario tecnológico d seguridad industrial. IUTSI 1. Póliza de Seguros. 2. Tipos de Pólizas 2.1. Pólizas de seguros contra incendios y explosiones. 2.2.
    11858 Palabras 48 Páginas
  • Administracion y control de obras
    1 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y DIMENSIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. EL CASO ESPAÑOL. Tesis Doctoral dirigida por el Dr. D. Manuel Ángel Fernández Gámez, y presentada por D. Roberto Gómez López para obtener el grad
    72214 Palabras 289 Páginas
  • Control de cambio
    Control de Cambio Si no mal recuerdo… tendría yo 6 años de edad aproximadamente, y me tocó vivir hasta hoy el cuarto control de cambios en Venezuela y las diversas devaluaciones del bolívar. En efecto, refiriéndonos a los últimos 46 años, el bolívar que se ubicaba en la paridad de 3,35
    9652 Palabras 39 Páginas
  • Valoración ético-crítica al proceso de control social a la erp
    TABLA DE CONTENIDOS GLOSARIO TÉCNICO 3 GLOSARIO ÉTICO 6 RESUMEN EJECUTIVO 8 INTRODUCCIÓN 10 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 12 OBJETIVO GENERAL 12 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 13 FUENTES PRIMARIAS 13 FUENTES SECUNDARIAS 13 MARCO LEGAL 14 ANÁLISIS CONTE
    22036 Palabras 89 Páginas
  • Control interno contable
    UNIDAD I LA CONTABILIDAD Y LA CONTADURIA PUBLICA ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CONTABILIDAD En cualquier punto de la tierra y en cualquier momento de la historia, los hombres y la sociedad en general, han sentido, sienten y sentirán la necesidad de conocer con que recursos cuentan y cómo e
    10621 Palabras 43 Páginas
  • Procedimiento de auditoria del control interno a créditos otorgados por el “bid”
    UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMIA ESCUELA DE CONTADORES AUDITORES PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA DEL CONTROL INTERNO A CRÉDITOS OTORGADOS POR EL “BID” (P.A.C.C.) Seminario para optar al Titulo de Contador Auditor. Profeso
    24083 Palabras 97 Páginas
  • Control de gestión
    CONTROL DE GESTIÓN I. PRESENTACIÓN El Control de gestión es un proceso que sirve para guiar la gestión empresarial hacia los objetivos de la organización y un instrumento para evaluarla. Existen diferencias importantes entre las concepciones clásica y moderna de control de gestión. La pr
    38243 Palabras 153 Páginas
  • Presupuesto público un instrumento de carácter legal y administrativo para el estado
    INTRODUCCION El presupuesto público es la herramienta fundamental del Estado, le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para satisfacer las necesidades básicas de la población. Además es un instrumento para el cumplimiento de los planes y program
    1162 Palabras 5 Páginas
  • Diseño sistema de control de activos fijos
    AUDITORIA, SANEAMIENTO Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA LOS ACTIVOS FIJOS EN LA EMPRESA , SANEAMIENTO Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA LOS ACTIVOS FIJOS EN LA EMPRESA FANTEL AGRADECIMIENTOS Al finalizar la tesis nos viene a la memoria el inicio de la carrera con todas las expec
    10230 Palabras 41 Páginas
  • Aplicacion del control interno
    Contenido INTRODUCCIÓN 1 1. PLANTEAMIENTOS DEL PROBLEMA 4 1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 4 1.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA 6 ¿Qué beneficios obtendrán los funcionarios de la ESE CAMU TOMAS CIPRINO DIZ con la asistencia al seminario sobre control interno en el sector público? 6 2 OBJETIVOS 6
    14843 Palabras 60 Páginas
  • Efectos del control cambiario en la industria de alimentos
    AGROALIMENTARIA Nº 24. Enero-Junio 2007 AGROALIMENTARIA. Nº 24. Enero-Junio 2007 (63-78) 63 IMPACTO DEL RÉGIMEN DE CONTROL DE IMPACTO CONTROL CAMBIO SOBRE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BEBIDAS OS, ABA ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO DEL LIBERT MUNICIPIO LIBERTADOR (MÉRIDA, VENEZUELA) (MÉRIDA, S
    13241 Palabras 53 Páginas
  • Control interno
    I CONTROL INTERNO 1.1 DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO Es el conjunto de elementos organizacionales (Planeación, Control de Gestión, Organización, Evaluación de Personal, Normas y Procedimientos, Sistemas de Información y Comunicación), interrelacionados e interdependientes, que buscan
    6088 Palabras 25 Páginas
  • Gestión de la calidad total en la empresa de servicios de automatización control total
    UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA FACULTAD DE INGENIERIA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL [pic] CURSO: “GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL” TEMA: “GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL EN LA EMPRESA DE SERVICIOS DE AUTOMATIZACIÓN “CONTR
    40041 Palabras 161 Páginas
  • Contabilidad y control ambiental
    CONTABILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL Por: Rafael Franco Ruíz Contador Público Investigar1@cable.net.co http://sites.google.com/site/rafaelfrancoruiz Un prólogo suele significar una forma de apadrinamiento de un escrito o discurso racional inteligible; etimológicamente significa a favor de la raz
    7622 Palabras 31 Páginas
  • Control fiscal
    TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION 1. OBJETIVOS 1.1 GENERALES 1.2 ESPECÍFICO 2. JUSTIFICACION 3. CONCEPTOS BASICOS 3.1 QUE ES EL CONTROL FISCAL 3.2 QUIEN LA EJERCE, SOBRE QUIEN Y PARA QUE? 3.3 VISIÓN Y MISIÓN DE LA CONTRALORÍA 3.4 QUIEN ELIGE A LOS CONTRALORES? 4. ANTECEDENTES 4.1 RESEÃ
    25573 Palabras 103 Páginas
  • Auditoria y control
    UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA SEDE PÉREZ ZELEDÓN AUDITORÍA Y CONTROL CONCEPTOS DE APLICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA Y EL CONTROL PROFESOR LIC. CARLOS A. HERNÁNDEZ CALVO SETIEMBRE, 2011 ------------------------------------------------- TEMA 1 -----
    24470 Palabras 98 Páginas
  • “Textos pyme: planeamiento y control de gestión en turismo”
    “T E X T O S P Y M E: PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN EN TURISMO” Responsable Luis Salomón Merino Berríos COLABORADORAS Meliza Zúñiga Medina Jenny Jaramillo Valdivia Í N D I C E INTRODUCCIÓN 1 PARTE I: PLANEAMIENTO 3 Capítulo 1: Contexto del
    27061 Palabras 109 Páginas
  • Propuestas de mejoramiento al sistema de control interno de las empresas del sector avicola
    PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE D C ARTE CORPORACIÓN KAREN NAYÍ DÍAZ PARDO CÓDIGO: 17031254 ADRIANA YAZMÍN LEÓN DÍAZ CÓDIGO: 17022312 UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA BOGOTA, D C 2008 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE CONT
    41029 Palabras 165 Páginas