• Control interno Cuestionario
    LICENCIATURA EN CONTADURÍA MATERIA: CONTROL INTERNO CATEDRÁTICO: DR. PABLO ALBORES LÓPEZ CUESTIONARIO DE REPASO UNIDAD I No. LISTA NOMBRE DEL ALUMNO SEMESTRE GRUPO FECHA CALIFICACIÓN 5º. “ A “ INSTRUCCIONES: Resuelva el siguiente cuestionario de manera individual y entréguelo...
    663 Palabras 3 Páginas
  • Pasivos
    Auditoria I. TEMA: Cuestionario de control interno y Programa de auditoría de los Pasivos. INTEGRANTES: * Stephannie Salvatierra Arce. * Susan Salvatierra Arce. CICLO: VII “B” CHIMBOTE- PERÚ ANALISIS DE CONTROL INTERNO DEL PASIVO DEL BALANCE GENERAL DE...
    2255 Palabras 10 Páginas
  • cuestionario interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1. Este cuestionario ha sido preparado para asistir al personal de auditoría en la determinación de la eficiencia del sistema de control interno establecido por la empresa y no tiene el propósito de cubrir todos los aspectos o situaciones específicas de cada cliente...
    449 Palabras 2 Páginas
  • Auditoria administrativa
    materiales de la sociedad a que sirve, de la empresa que patrocina sus servicios, de los trabajadores de la empresa y de su propio trabajo. Selección del cliente: El auditor debe rechazar aquellas propuestas de trabajo cuya finalidad se oponga a los lineamientos morales y éticos que debe seguir en su actuación...
    2629 Palabras 11 Páginas
  • Papeles de trabajo
    1. Control Interno………………………………………………………………………………………………………..….…4 1. Antecedentes………………………………………………………………………………………………………….4 2. Evolución…………………………………………………………………………………..………………………..….5 3. Definición de Control Interno……………………………………………………..……………………..….10 4. El control interno en el...
    23828 Palabras 96 Páginas
  • Auditoria
    1. Control Interno 1.1. Definición del control Interno. Es un plan de organización de todos los métodos coordinados con la finalidad de Proteger los activos, Verificar la exactitud y confiabilidad de la información financiera y Promover la eficiencia de las operaciones. 1.2. Estructura del control...
    1155 Palabras 5 Páginas
  • auditoria
    Grupo: 2 Aula: 21 Cuenca, 2013 EMPRESA “COOPERATIVA LA FAVORITA” AUDITORIA CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PREGUNTAS RESPUESTAS No PREGUNTAS SI NO N/A P/T OBSERVACIONES Cuentas por cobrar clientes 1 ¿La Compañía tiene establecidas políticas definidas para otorgar crédito ...
    1216 Palabras 5 Páginas
  • Auditoria
    realice los controles a un departamento de cartera, conforme al artículo 7 de la Ley 43/1990 ( Normas de Auditoria ). Para tener un control eficiente sobre la cartera es preciso evaluar las politicas de control interno, mediante los cuestionarios de auditoria...
    396 Palabras 2 Páginas
  • Auditoria
    Auditoria |2 Horas |AG-PA | |10-07-2012 |Análisis Preliminar del Control Interno |2 Horas |AG-SA | |10-07-2012 |Análisis de los Riesgos y la Materialidad...
    4126 Palabras 17 Páginas
  • Cuestionario de procedimiento de control interno
    CUESTIONARIO CONTROL INTERNO Procedimientos administrativos 1. Deben efectuarse arqueos sorpresivos a la persona encargada de la documentación de las cuentas por cobrar 2. Las rebajas, descuentos y devoluciones deben concederse al amparo de solidas políticas escritas 3. Debe prepararse...
    1085 Palabras 5 Páginas
  • Envíar un reglao
    Análisis del Puesto número 9. 37 Puesto número 10 39 Análisis del Puesto número 10. 41 Cuestionario 43 Instrumentos adicionales para obtener información objetiva del puesto 49 Observación 49 Cuestionario 49 Entrevista 50 Tipos de manuales utilizados en la entidad 50 Manual Institucional de...
    8368 Palabras 34 Páginas
  • control interno
     INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONTROL INTERNO PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO Un buen control interno descansa en asumir y delegar responsabilidades y trabajo, considerándose para el efecto los siguientes principios de control interno: 1. Segregación de Funciones Este principio debe...
    1062 Palabras 5 Páginas
  • Auditoria Informatica
    1. QUE ES AUDITORIA INTERNA INFORMATICA La auditoria informática interna permite ampliar los riesgos cubiertos por la auditoría interna de una empresa y los servicios que se brinda la auditoria informática interna comienzan con el conocimiento de los objetivos y retos asociados al negocio de la organización...
    1386 Palabras 6 Páginas
  • control interno
    El sistema de control interno o de gestión es un conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones especializadas en la comunicación y control al interior de la empresa. El sistema de gestión por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a través del flujo de efectivo...
    11107 Palabras 45 Páginas
  • jose rafael campoy
    trabajo de auditorías de estados financieros y dificultan el control de las cedulas y papeles de auditoría. Por ello, el despacho ha producido una relación de áreas funcionales a partir de esos ciclos cuyo detalle hace posible la asignación, el control de papeles de trabajo y la eficiencia en el desarrollo...
    1216 Palabras 5 Páginas
  • Base de datos
    Ramos1, Paula Ramírez Yépez2 1 Auditora en Control de Gestión 2004 2 Director de tesis, Contador Público Autorizado, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 1988. Profesor de ESPOL desde 2001 RESUMEN El presente trabajo desarrolla un manual standard para el control y prevención del lavado de dinero en...
    3836 Palabras 16 Páginas
  • Administracion
    de inserción laboral. II. Programas de Estudio Descripción general del Módulo Desarrollo didáctico de los submódulos Submódulo 1: Controlar información documental interna y externa Submódulo 2: Herramientas para la elaboración de documentación administrativa Bibliografía sugerida Mensaje del Subsecretario...
    6513 Palabras 27 Páginas
  • Programa de auditoria interna para evaluar aml
    Auditoría Interna “Evaluar el Cumplimiento a la Ley Reglamento e Instructivo Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos.” No. PROCEDIMIENTOS HECHO POR REFERENCIA OBSERVACIONES A. PLAN DE ORGANIZACIÓN 1. Solicitar el organigrama de la unidad de Oficialía y constatar que se encuentre...
    552 Palabras 3 Páginas
  • Matriz de problema
    Especifico | Hipótesis Especifica | Marco Teórico | Objetivo Especifico | 1. Inapropiado control en el inmovilizado material | 1. La Inadecuada aplicación de las normas sobre los activos existentes genera un inapropiado control en el inmovilizado material. | Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 16Prescribe...
    1960 Palabras 8 Páginas
  • Auditoria en venezuela
    Auditoria En Venezuela Indice 1. Introducción 2. Control interno como elemento básico de la auditoría en la realización 3. Procedimientos y técnicas de la auditoría. 4. Los informes de Auditoría y Tipos 5. Conclusión 1. Introducción En el presente trabajo nos abocaremos a exponer en forma breve...
    4381 Palabras 18 Páginas