• Diseño de un sistema de control interno para entidades financieras
    DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA JURISCOOP FINANCIERA SECCIONAL SAN GIL NELSON JULIAN MORENO SANCHEZ FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL UNISANGIL FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA SAN GIL 2009 Dedicamos este proyecto y toda
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  • Control interno
    [pic]NOMBRES: Garcia Cardenas Jesús Abigail Medina Silvas Cintia Yadira Ríos Arangure Filiberto CARRERA: Contabilidad. GRUPO: 9 AULA: 17 MATERIA: Control Interno.
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  • Control interno
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    5119 Palabras 21 Páginas
  • Control interno
    [pic] DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACION FINANCIERA Documento fuente Todo lo que genere un asiento o un registro contable.
    3196 Palabras 13 Páginas
  • Control interno
    GRUPO 5CM4 FECHA: 2009-26-19 CONTROL INTERNO DEFINICIÓN El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos, verificará la confiabilidad de la información fin
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  • Control interno
    LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA, EL CONTROL INTERNO Y LA REEXPRESION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN UNA EMPRESA COMERCIAL INTRODUCCIÓN 1 1 CAPITULO 1 Las Empresas Comerciales en México 2 1. Antecedentes de las Empresas Comerciales en México 2 2. Mercado
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  • Control interno
    UNIDAD V CONTROL INTERNO 5.1 GENERALIDADES 5.1.1 DEFINICION El glosario de términos define al control interno – “Esta representado por el conjunto de políticas y procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de la entidad
    12069 Palabras 49 Páginas
  • Control interno
    CONTROL INTERNO Nuestro estudio del control interno tiene tres objetivos principales:  primero, explicar el significado y la importancia del control interno; segundo, delinear los pasos que se requieren para crear y mantener un fuerte control interno, y tercero, mostrar como proceden los auditores
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  • Tesis de control interno
    UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS FACULTAD DE COMERCIO Y ADMINISTRACION DE TAMPICO CARRERA CONTADOR PÚBLICO ASIGNATURA INVESTIGACION APLICADA DOCENTE CAROLINA ISABEL FERNANDEZ CORREA TRABAJO TESIS: CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA ROLCAR
    10337 Palabras 42 Páginas
  • Control interno empresa
    La Elegante S.A. de C.V. Organigrama HISTORIA DE LA EMPRESA La Elegante S.A. de C.V. Historia Corría el año 2000, la esquizofrenia y locura por el cambio del milenio se había esfumado rápidamente y nuevas y mejores esperanzas para el primer presidente de México perteneciente al partido
    18395 Palabras 74 Páginas
  • Control interno de compras
    REVISIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE COMPRAS Es el plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que tienen por objeto obtener información segura, oportuna y confiable, así como promover la eficiencia de operaciones de adquisición
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  • Control interno
    Universidad Autónoma de Tamaulipas | Unidad Académica Multidisciplinaria de Comercio y Administración Victoria Manual de Organización de Aztek Hotel Contador Público. Alumno: Ochoa Millán Fernando. Catedrático: Francisco Javier de los Santos Valero. Materia:
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  • Control interno
    Manual de Procedimientos Administrativos Í N D I C E PRESENTACIÓN.................................................................................................................... 2 INTRODUCCIÓN ..............................................................................................
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  • Control interno
    Universidad Galileo ESDAP Maestría en Administración Financiera Control Interno y Fraudes EVALUACION DEL CONTROL INTERNO Enmer Sandoval 0427060 William Velasquez 8007148 Ranferi Velasquez 0327045 Guatemala, Junio de 2010 INTRODUCCIÓN 3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL SOBRE G
    7318 Palabras 30 Páginas
  • Elementos del control interno
    Los elementos favorables de la lectura: - La fusión de Bank One y J.P. Morgan Chase, que se cerraría en el 1 de Julio de 2004, crearía una institución financiera que quedaría colocada en el segundo lugar entre las más grandes del mundo; - Bank One llego a un acuerdo con la SEC a
    13276 Palabras 54 Páginas
  • Guia para la implementacion del sistema del control interno de las entidades del estado
    www.contraloria.gob.pe Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG Contralor General autoriza aprobar la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”. Publicado 30/10/2008 Lima, 28 de octubre de 2008. La Hoja de Recomendación Nº 020-2
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  • Manual de control interno
    [pic] SISTEMATIZACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA INTEGRANTES: CARCHI CARCHI MARÍA EULALIA KARINA MARIBEL PAZMIÑO ARELLANO CURSO: CA4-10 PRIMER TRIMESTRE 25 de enero de 2007 [pic] COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JESÚS DEL GRAN PODER” LTDA. MANUAL DE CONTRO
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  • Control interno
    UNIVERSIDAD TECNICA “LUIS VARGAS TORRES” DE ESMERALDAS FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA TEMA: “EVALUCION DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO DEL BANCO DE SANGRE DE LA JUNTA PROVINCIAL DE ESMERALDAS DE LA CRUZ ROJA ECUATORIAN
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  • Control interno
    UNIDAD I. CONTROL INTERNO DEFINICION Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o mixta, para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adh
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  • Control interno
    INTRODUCCION La presente investigación se refiere al tema de control interno, se puede definir como un proceso llevado a cabo por las personas de una organización, diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad razonable para la consecución de sus objetivos, este a su vez tiene ci
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