• CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1. Este cuestionario ha sido preparado para asistr al personal de auditoría en la determinación de la eficiencia del sistema de control interno establecido po la empresa y no tiene el propósito de cubrir todos los aspectos o situaciones específicas de cada cliente...
    5605 Palabras 23 Páginas
  • Analisis Terracom
    capitales turísticas del País. Lo anterior provoca que el mercado inmobiliario sea de alta rotación y completamente competitivo dado la alta demanda de inmuebles producto de quienes se radican en la ciudad por motivos laborales o aquellos utilizados como segundas viviendas para los turistas de las zonas aledañas...
    6674 Palabras 27 Páginas
  • Auditoria
    Principal el SR. CPCC Juan Sánchez Bustamante y su Gerente de auditoría el Sr. Pedro Díaz Díaz. La Sociedad de la auditoria cuenta con un Jefe de Equipo que es la Srta. Mariela Ramos Negrón. Así como también cuenta con los siguientes auditores: 1 Auditor Financiero 2 Auditores de Costos 2 Auditores...
    11444 Palabras 46 Páginas
  • Control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1. Este cuestionario ha sido preparado para asistr al personal de auditoría en la determinación de la eficiencia del sistema de control interno establecido po la empresa y no tiene el propósito de cubrir todos los aspectos o situaciones específicas de cada cliente. ...
    5689 Palabras 23 Páginas
  • Objetivos generales del c.i
    CAPÍTULO III. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO. 1. OBJETIVOS GENERALES DEL CONTROL INTERNO: 1.1 Explicación exhaustiva de “obtención de información oportuna y veraz” La información es básica e indispensable para conocer la gestión y el desempeño sucedido; el cómo se encuentra la entidad en la...
    10375 Palabras 42 Páginas
  • ejemplo de auditoria
    Contenido Portada de auditoria Carta de servicios profesionales Respuesta a la carta de servicios profesionales 2 Cuestionarios de control Interno Seccion General Programa de auditoria Marcas de auditoria Indice General Archivo Permanente (AP) Balanza de comprobación de Activo (BCA) Balanza...
    1811 Palabras 8 Páginas
  • Memorandum
    los estados financieros. 2.2.2. Objetivos Específicos: * Evaluar las políticas de cobranza y pago. * Evaluar los sistemas de control interno de las diferentes áreas de la empresa. * Verificar la adecuada contabilización de las operaciones de caja. * Verificar el grado de cumplimiento...
    2146 Palabras 9 Páginas
  • Aspectos Importantes De La Auditoria
    Facultad De Contaduría Y Administración División De Contaduría Coordinación De Contaduría Asignatura: Auditoria Interna “Algunos Aspectos Importantes De La Auditoría Interna” Salón: Lunes B-204; Jueves B-105 Horario: 09:00 – 11:00 Lugar: Circuito Exterior S/N Ciudad Universitaria...
    12347 Palabras 50 Páginas
  • Indices de auditoria
    PL-8-4 Estudio preliminar del control interno PL-8-5 Catálogo de firmas PL-8-6 Directorio telefónico PL-8-7 Relación del marco legal -8-8 Informe sobre auditorías realizadas al sujeto fiscalizado por la CMHALDF y por otros organismos de fiscalización PL-8-9 Cuestionario sobre el cumplimiento de los...
    2533 Palabras 11 Páginas
  • Auditoria
    hace con la finalidad de tener una visión completa acerca de la Auditoría interna y profundizar en cada uno de los temas y los diversos estudios que la conforman, así como también saber qué impacto tiene el trabajo del auditor interno dentro de las organizaciones porque para las organizaciones siempre ha...
    11614 Palabras 47 Páginas
  • Cuestionario De Activos Fijos
    Cuestionario de Activo Fijo 1.- ¿Se dispone de un inventario de Activos Fijos actualizados? No se cuenta con activos fijos, solo arrendamiento 2.- ¿El inventario esta desagregado por áreas? Si, está dividido en dos áreas. Una donde está el Presidente y otra donde está el Vicepresidente 3.- ¿El inventario...
    1031 Palabras 5 Páginas
  • Auditoria
    Auditoría de Propiedad, Planta y Equipo Objetivos de la auditoría de PPE 1) Comprobar que existan y estén en uso 2) Verificar que sean propiedad de la empresa 3) Verificar su adecuada valuación 4) Comprobar que el computo de la depreciación se haya hecho de acuerdo con métodos...
    1954 Palabras 8 Páginas
  • nada
    INTRODUCCION El presente trabajo pretende iniciar el estudio de la Propiedad Planta y Equipos y las consideraciones generales que nos va a permitir establecer el tratamiento para la contabilización de la Propiedad, Planta y Equipo, son activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o suministros...
    2407 Palabras 10 Páginas
  • Control interno
    GRUPO 5CM4 FECHA: 2009-26-19 CONTROL INTERNO DEFINICIÓN El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos, verificará la confiabilidad de la información financiera...
    8007 Palabras 33 Páginas
  • Aarquitecto Albañil .L.
    el control interno de las organizaciones para garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de su información y el mantenimiento de la eficacia de sus sistemas de gestión. Es un examen comprensivo de la estructura de una empresa, en cuanto a los planes y objetivos, métodos y controles, su...
    2803 Palabras 12 Páginas
  • cuestionario de auditoria
    E.C.C. PAPEL DE TRABAJO Nº 1 CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO Efectuado el cuestionario del control interno a la empresa comercial “LOS CISNES” S.A, por el ejercicio económico 2013 se obtuvo la siguiente: Preguntas 150 Respuestas 150 Si 145 - 58% ...
    3181 Palabras 13 Páginas
  • inventario de inversiones
    este último y el costo histórico, con el propósito de no quebrantar las normas contables básicas de "valuación o medición", tales diferencias se controlarán a través de cuentas auxiliares complementarias de la inversión, específicamente en los títulos en que se presente la diferencia. El auditor financiero...
    11209 Palabras 45 Páginas
  • ejecucion de la auditoria
     EJECUCION DE AUDITORIA:INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES 1. PROGRAMA DE AUDITORIA 2. OBJETIVOS 3. RIESGO Y CONTROLES INTERNOS 4. PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 5. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA I.- PROGRAMA DE AUDITORIA: Los siguientes pasos caracterizan al trabajo requerido en muchas...
    7112 Palabras 29 Páginas
  • riesgos internos
    clasificación del grado de riesgo Para determinar el grado de riesgo de las empresas, industrias o establecimientos obligados a presentar Programa Interno de Protección Civil, se deberá determinar con base en los supuestos que más adelante se mencionan, así como llenar el cuadro correspondiente que se...
    1719 Palabras 7 Páginas
  • metalurgica de mantenimiento para barcazas
    Identificación del Proyecto: Nombre ° SERVICIO MOVIL DE METALÚRGICA PARA REPARACION, CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES Y BUQUES ° 1.1. Datos del Inmueble: El inmueble no posee infraestructura de talleres solo un depósito de herramientas y oficina administrativa en una vivienda familiar.  Superficie construida: ...
    3091 Palabras 13 Páginas