• GEOGRAFIA
    financieros basadas en el examen, este se realiza de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en el Perú. Es necesario planificar el examen para obtener una seguridad razonable que los estados financieros no contengan error significativos. Auditoria en el patrimonio Patrimonio: Mediante...
    3397 Palabras 14 Páginas
  • Cuestionario De Evaluacion Y Control Interno
    CUESTIONARIO DE EVALUACION Y CONTROL INTERNO. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN NOMBRE DEL TEMA: CUESTIONARIO DE EVALUACION CONTROL INTERNO NOMBRE DEL ALUMNO: LEOPOLDO NOVOA ROMERO NOMBRE DEL PROFR. (A): C. P. KARINA CORIA ESTRADA FECHA DE PRESENTACION: 6 DE OCTUBRE DE...
    5382 Palabras 22 Páginas
  • Auditoria estados financeiros
    práctico de una auditoria de estados financieros, y la Bibliografía. La auditoria fue elaborada por el grupo identificado con el número seis, que para efectos de este trabajo nos presentaremos como los auditores socios de la firma nombrada D.M.S. & Asociados, la empresa auditada ejemplo de nuestro...
    12332 Palabras 50 Páginas
  • Resumen de auditoria
    RESUMEN DE AUDITORIA CUESTIONARIO SOBRE CONTROL INTERNO CLIENTE:____________________________________________ PERÍODO:____________________________________________ ACTIVO INTANGIBLE PREGUNTAS N/A SI NO OBSERVACIONES 1. ¿Están contabilizadas todas las partidas de activo intangible adquiridas?. 2...
    569 Palabras 3 Páginas
  • Psicologia escuela del estructuralismo
    Metodos Para El Registro Y Control De Mercancias DESARROLLO DE TEMARIO INTRODUCCIÓN En todo negocio, el registro de las operaciones de mercancía es uno de los más importantes, ya que de tal negocio depende la exactitud de la utilidad o pérdida en ventas. Para el registro de las operaciones de...
    8925 Palabras 36 Páginas
  • calidad
    Contabilización y control de los elementos del costo. 2.1 Materia prima directa 2.1.1 Importancia del control de materiales 2.1.2 Formas para el control de materiales 2.1.3 Métodos de valuación de inventarios 2.1.4 Casos prácticos 2.2 Mano de obra directa 2.2.1 Formas para el control de mano...
    2273 Palabras 10 Páginas
  • Introduccion De Operaciones
    AC-10 | * CUESTIONARIOS: | CU | * CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | CU-1 | * CUESTIONARIO SOBRE ENTORNO DEL TRABAJO | CU-2 | * CUESTIONARIO SOBRE IMPUESTOS | CU-3 | * CUESTIONARIO DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS | CU-4 | * CUESTIONARIO DE NEGOCIO EN...
    1519 Palabras 7 Páginas
  • Contabilidad 1
    CONTABILIDAD I GRUPO 1° “B” SALÓN 21 PROFESOR ALEJANDRO MORENO VILLAURRUTIA TAREA TAREA 1- DEFINICIONES. TAREA 2- CUESTIONARIO PAG. 21 TAREA 3-CUESTIONARIO PAG. 10 TAREA 4- CLASIF. DE CUENTAS PAG.21 NOMBRE MEZA MORALES MAURICIO MATERIA CONTABILIDAD I GRUPO 1°...
    5089 Palabras 21 Páginas
  • Métodos de evaluación
    Métodos de evaluación Mediante el examen y objetivos del control interno, registros y evaluación de los estados financieros se crea la confianza que la entidad debe presentar frente a la sociedad. La evaluación del sistema de control interno basado en principios, reglas, normas, procedimientos y sistemas...
    1193 Palabras 5 Páginas
  • Auditoria
    AUDITORIA CONTROL INTERNO Concepto: Es un sistema de organización, los procedimientos que tienen implantados y el personal con que cuenta, estructurados en un todo. Estudio del Control Interno: Método Descriptivo, Método de Cuestionarios y Método Gráfico INVESIONES EN VALORES Concepto: Son...
    2370 Palabras 10 Páginas
  • Economia De La Union Europea
    producción de un objeto o un servicio, para satisfacer necesidades. La empresa se puede definir como: La unidad económica - social, en la que el capital, trabajo, administración y tecnología se coordina para realizar un objeto o un servicio socialmente útil, para satisfacer una necesidad. Tipología...
    4037 Palabras 17 Páginas
  • auditora
    AUDITORIA: 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 PAPEL DE TRABAJO: PROGRAMA DE AUDITORIA PARA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO: 1. Verificar la existencia y aplicación de una política para el manejo de la propiedad, planta y equipo. 2. Verificar que los soportes de la...
    1134 Palabras 5 Páginas
  • Ejemplo De Un Informe Y Dictamen De Una Auditoria Interna
    Empresa LA DULCE, SA , las áreas a revisar de los Estados Financieros son: pagos anticipados, y Cargos Diferidos. El examen incluyó la verificación de los Registros Contables, cerciorarnos del control interno en los descuentos y plazos en las facturas por créditos concedidos. Verificar que lo informado...
    830 Palabras 4 Páginas
  • sinergia audital
    ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA Introducción  Esta estructura juega un papel importante para la utilizacion de los servicios de auditores internos por instituciones privadas y publicas, la funcion de auditoria interna, en casi todas las organizaciones, esta...
    2573 Palabras 11 Páginas
  • historia
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO El cuestionario de control interno es un documento base para el diagnóstico del sistema de control interno vigente en la empresa que se somete a la revisión de una auditoría y su aplicación es de primordial importancia para que el profesional que...
    4281 Palabras 18 Páginas
  • redes
    ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA Introducción  Esta estructura juega un papel importante para la utilizacion de los servicios de auditores internos por instituciones privadas y publicas, la funcion de auditoria interna, en casi todas las organizaciones, esta...
    2573 Palabras 11 Páginas
  • Contabilidad
    CUESTIONARIO DE CONTABILIDAD 1.- ¿Qué es Contabilidad? La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las transacciones de la entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera para la toma de decisiones. 2.- ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? ...
    968 Palabras 4 Páginas
  • Auditoria interna
    ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA Introducción  Esta estructura juega un papel importante para la utilizacion de los servicios de auditores internos por instituciones privadas y publicas, la funcion de auditoria interna, en casi todas las organizaciones, esta...
    2563 Palabras 11 Páginas
  • Auditoría resultado no distribuible
    ingresos por activos no corrientes para la venta. • Gastos e ingresos de participaciones en empresas vinculadas con ajustes valorativos previos. Tal como podemos observar, existen conceptos de ingresos y gastos que, cum- pliendo todas las condiciones que para su reconocimiento establece el marco...
    7034 Palabras 29 Páginas
  • Expo mercadotecnia pepsi
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1. Este cuestionario ha sido preparado para asistir al personal de auditoría en la determinación de la eficiencia del sistema de control interno establecido por la empresa y no tiene el propósito de cubrir todos los aspectos o situaciones específicas de cada cliente...
    2745 Palabras 11 Páginas