• Control interno
    INDICE 1. INTRODUCCION 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3. PROPUESTA 4. METODOLOGÍA 5. ALCANCE 6. ESTRUCTURACION DEL ENSAYO 7. CONCLUSION 1. INTRODUCCION: Dentro de un entorno cambiante y en un mercado altamente competitivo y globalizado como el que enfrentan actualmente las Organizacion...
    966 Palabras 4 Páginas
  • Control interno
    Antecedentes y origen. En los pueblos de Egipto, Fenicia, Siria entre otros, observamos la contabilidad de partida simple. En la Edad Media aparecieron los libros de contabilidad para controlar las operaciones de los negocios, es en Venecia en donde en 1494, el Franciscano Fray Lucas Paccioli o P...
    3383 Palabras 14 Páginas
  • Control interno
    organigrama de la Clasificación del Control Interno ELABORADO POR : LA AUTORA Irma A.   2. Indique las técnicas utilizadas en el Control Interno Las técnicas son métodos prácticos de investigación, en base a criterio propio, según las circunstancias, a fin de obtener la in...
    1099 Palabras 5 Páginas
  • Control interno
    Marco general del Control Interno 1 Definición integradora y nociones generales de control interno.   1 Definición El control interno no tiene el mismo significado para las personas, esto puede dificultar su comprensión dentro de una organización. Resulta importante establecer un ma...
    12378 Palabras 50 Páginas
  • Como hacer control publico
    COMO HACER CONTROL PÚBLICO A LAS FINANZAS PÚBLICAS El control es la actividad de monitorear los resultados de una acción y tomar medidas para hacer correcciones inmediatas preventivas para evitar eventos indeseables en el futuro. De igual forma, el control de las finanzas públicas comprende e...
    1452 Palabras 6 Páginas
  • Contabilidad y control publico
    TEXTOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA 1 REPÚBLICA DE COLOMBIA GENERAL DE LA NACIÓN CONTADURÍA LA CONTABILIDAD Y EL CONTROL PÚBLICOS: UN ENFOQUE CONCEPTUAL, NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Álvaro Uribe Vélez MINISTRO DE HACIENDA Y CR...
    38231 Palabras 153 Páginas
  • Lego
    PRESENTACIÓN La investigación titulada: " DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL", tiene como objetivo proponer la implementación de un sistema de control interno para los hospitales del Sector Salud, en el marco de las normasde control, el Informe COSO y los...
    23915 Palabras 96 Páginas
  • Titulo
    DEDICATORIA A nuestros padres por el apoyo incondicional, el sacrificio y esfuerzo que nos brindan constantemente para la culminación del presente trabajo y nuestros estudios. AGRADECIMIENTO Expresamos nuestra gratitud a:...
    6536 Palabras 27 Páginas
  • Filosofía e historia
    Departamento Administrativo de la Función Pública República de Colombia Departamento Administrativo de la Función Pública República de Colombia ARMONIZACIÓN MECI 1000:2005 - NTCGP1000:2004 Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites Departamento Administrativ...
    3104 Palabras 13 Páginas
  • Trabajo escolar
    1.TITULO DEL PROYECTO Diseo e Implementacin del sistema de control Interno aplicado al Fondo de Empleados de Legis - FONLEG. 2.DIAGNOSTICO SITUACIONAL El Fondo de Empleados de Legis ha iniciado un camino en bsqueda de la satisfaccin de sus clientes externos e internos, sin embargo en el camino...
    6557 Palabras 27 Páginas
  • Auditoría de recursos humanso
    INTRODUCCIÓN La Gestión de Recursos Humanos ha experimentando una gran evolución en los últimos años y progresivamente va tomando más importancia en la toma de decisiones y en la estrategia de las empresas. Paulatinamente se va reconociendo el valor añadido que para cualquier empresa tien...
    12336 Palabras 50 Páginas
  • Auditoria como actividad empresarial
    LA AUDITORIA 1.1. Antecedentes La auditoria es una de las aplicaciones de los principios científicos de la contabilidad, basada en la verificación de los registros patrimoniales de las haciendas, para observar su exactitud; no obstante, este no es su único objetivo. Su importancia es recon...
    9513 Palabras 39 Páginas
  • Calentamiento global
    PAPELES DE TRABAJO Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su...
    2635 Palabras 11 Páginas
  • Traduccion
    INTRODUCCIÓN Grupo después de la crisis de la industria láctea italiana, una vez más han afectado recientemente a la credibilidad de los auditores, que ya había sido afectada por los escándalos contables en los Estados Unidos de 2002, organizaciones de reglamentación contable diferente, la I...
    7160 Palabras 29 Páginas
  • Auditoria forense
    CURSO DE AUDITORIA FORENSE Instructor Pablo G. Fudim (CPN;CIA) pfudim@cponline.org.ar pgfudim@yahoo.com Acuerdo de Trabajo P = Participación R = Responsabilidad O = Franqueza (del término inglés openness) C = Confidencialidad / Compromiso E = Entusiasmo S = Sensibilidad / Solidaridad S = Se...
    5688 Palabras 23 Páginas
  • Normas de informacion financiera
    Normas de Información Financiera (NIF) 2006 a Incluye boletines y circulares de la Comisión de Principios de Contabilidad del IMCP El texto completo de Normas de Información Financiera considera la normatividad que se encuentra en vigor al 1º de enero de 2006 a a Consejo Mexi...
    324393 Palabras 1298 Páginas
  • Derecho empresarial
    CONTENIDO CONTENIDO 4 RESUMEN 10 INTRODUCCION 12 A. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 13 B. DIVISIÓN DE FUNCIONES EN LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS 15 ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 15 FUNCIONES DEL PRESIDENTE: 15 FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: 16 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 17 F...
    18662 Palabras 75 Páginas
  • Elogio de la dificultad
    COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. AUDITORIA OPERACIONAL POR ANALISIS MATRIZ FODA (FORTALEZAS-OPORTUNIDADES-DEBILIDADES-AMENAZAS) INDICE |NOMBRE DEL MODULO |PAGINAS | |ANÁLISIS MAT...
    6286 Palabras 26 Páginas
  • Congreso
    EL CONGRESO DE COLOMBIA, LEY 87 DE 1993 (noviembre 29) Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones DECRETA: ARTÍCULO 1o. DEFINICI' N DEL CONTROL INTERNO. Se entiende por control interno el sist...
    2303 Palabras 10 Páginas
  • Normas de la calidad aplicada a la justicia
    CORPORACI' N UNIVERSITARIA AUT' NOMA DEL CAUCA FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS POPAYÁN ' CAUCA ' COLOMBIA www.uniautonoma.edu.co TALLER DE INVESTIGACION NORMA DE CALIDAD ISO-9000 APLICADAS EN LA JUSTICIA PRESENTADO AL PROFESOR: FREIDY LOZANO MILLÁN POR: PAULA...
    2072 Palabras 9 Páginas