• Auditoria Control Interno Generalidades
    Empresa: Periodo que cubre la auditoria: CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORMACION GENERAL NA SI NO OBSERVACION | | | | 1.GENERALIDADES...
    1388 Palabras 6 Páginas
  • Revisión del sistema
    ESTUDIO Y REVISIÓN DEL SISTEMA La responsabilidad del auditor al efectuar el estudio del control interno, se refiere al análisis y comprensión del plan de organización y de los métodos y registros que producen la información financiera que ha de dictaminar. Éste estudio incluye un grado razonable...
    402 Palabras 2 Páginas
  • Control interno de la empresa y fundamentos del control de gestion
    EL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA Y FUNDAMENTOS DEL CONTROL DE GESTIÓN TEMA 3 AUDITORIA INDICE I. EL CONTROL INTERNO. CONCEPTO II. CLASES DE CONTROLES INTERNOS III. ASPECTOS BÁSICOS PARA ESTABLECER Y EVALUAR UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO IV. EVALUACION DEL CONTROL INTERNO IV.1...
    2336 Palabras 10 Páginas
  • Planeacion de auditoria
    Organización. 2. Estudio y evaluación de sistemas y procedimientos. 3. Estudio y evaluación de flujogramas. 4. Estudio y evaluación del sistema de control interno. 5. Análisis Factorial: Técnicas a aplicarse en la planeación de la auditoría. 1. Estudio y Evaluación de la Organización. Para...
    4118 Palabras 17 Páginas
  • Ingeniero Automotriz
    contemplen, como fecha de entrega del informe de aplicación de los cuestionarios, el 16 de noviembre de 2012. IX.- METODOLOGÍA 1.- ACTIVIDADES A REALIZAR Los auditores internos, para cumplir con el Objetivo Gubernamental de Auditoría Nº 2 - 2012, deberán: Programar la evaluación a los sistemas de control...
    8779 Palabras 36 Páginas
  • Auditoria Tipos Y Conceptos
    ) Identificación de las Normas de Auditoria 8 A) Normas generalmente aceptadas 8 B) Normas internacionales 9 1.2.1 Identificación de los elementos y métodos para la evaluación del control interno 10 A) identifique los elementos para la evaluación del control interno 10 A.1) organización: 10...
    3242 Palabras 13 Páginas
  • Ficha De Proceso
    Y LA MEJORA CONTINUA INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA TOMA DATOS FRECUENCIA REGISTRO Y ANÁLISIS Evaluación inicial proveedores Cuestionario evaluación proveedor Anual Excel Seguimiento proveedores Revisión anual del Sistema ppm de devolución (nº unidades devueltas/nº...
    1586 Palabras 7 Páginas
  • Auditoria
    nivel nacional * Metodologías de los auditores internos AUDITORIAS DE CONTROLES DEFINICION Están basadas en pequeños cuestionarios estándares, que dan como resultado informes muy generalistas, tienen apartados para definir pruebas y anotar sus resultados. Unas de las características clara de...
    1652 Palabras 7 Páginas
  • FICHAS DE PROCESO
    Y LA MEJORA CONTINUA INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA TOMA DATOS FRECUENCIA REGISTRO Y ANÁLISIS Evaluación inicial proveedores Cuestionario evaluación proveedor Anual Excel Seguimiento proveedores Revisión anual del Sistema ppm de devolución (nº unidades devueltas/nº...
    1637 Palabras 7 Páginas
  • Auditoria Administrativa
    productividad del negocio. También es utilizada para efectos fiscales, evaluación de control y revisión de sistemas contables entre otros aspectos. La auditoría contable detecta: Contabilización inoportuna de operaciones. Errores contables involuntarios. Falsedad intencional al contabilizar...
    13207 Palabras 53 Páginas
  • Auditoria
    . Cuestionario de Evaluación para la Garantía de la seguridad de los sistemas Controla el proceso de TI para Asegurar la Seguridad de los Sistemas con el objetivo del negocio de...
    25574 Palabras 103 Páginas
  • Auditoria administrativa
    controlar el negocio de forma adecuada. Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino también información sobre acontecimientos internos, actividades y condiciones relevantes para la toma de decisiones de gestión así como para la presentación de información a terceros...
    6797 Palabras 28 Páginas
  • Auditoria Administrativa
    ella misma parte integrante del sistema total de control superior, es la principal herramienta para la revisión y evaluación de los resultados logrados. Tipos de auditoría administrativa 1.- Auditoria procesal...
    5302 Palabras 22 Páginas
  • Trabajo de investigacion
    involucrados en tareas operativas en relación con el sistema que se esta diseñando   MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar sus...
    5994 Palabras 24 Páginas
  • auditoría
    la disponibilidad de los factores claves de para lograr la calidad de la función de auditoría interna 1. Introducción La gestión de la organización es responsable de establecer y mantener un control interno eficaz sistemas, tales como las estructuras, actividades, procesos y sistemas que ayudan...
    4293 Palabras 18 Páginas
  • METODOS DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO
    el objeto de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad que dio a los procedimientos de Auditoría. por esta razón, es imprescindible incluir en todos los exámenes una amplia revisión y evaluación del Control Interno. El estudio y evaluación apropiado del Sistema de Control Interno de la...
    1388 Palabras 6 Páginas
  • Auditoria : Existencias
     INTRODUCCIÓN Estos cuestionarios son una guía de las pruebas de cumplimiento, cuya extensión o alcance depende de la confianza en el sistema de control interno de la empresa. Las preguntas que figuran en el cuestionario para la Revisión y Evaluación del Control Interno, se...
    1710 Palabras 7 Páginas
  • Estructura De Cedulas De Auditoria
    * objetivo * plan de trabajo * antecedentes de la empresa 3.2 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Consiste en recabar toda la información requerida para analizar el examen y evaluación del sistema del control interno. Las actividades que debe desarrollarse dentro de esta investigación son...
    6102 Palabras 25 Páginas
  • Auditoria
    al área del sistema para conocer el mismo, se elaborar cuestionarios para obtener información y de esta forma verificar los controles internos. Revisión y evaluación de controles y seguridades: Aquí se hace la revisión de la documentación, las áreas críticas, los procesos históricos, así como...
    1139 Palabras 5 Páginas
  • Auditoria Administrativa
    aumento considerable en el tiempo dedicado a la evaluación del control interno, incluirán el uso de cuestionarios bien estructurados, una mayor confianza en las entrevistas con gerentes, y requerirán un estudio a fondo del sistema de información. En el manejo y control de las tareas de auditoría...
    21137 Palabras 85 Páginas