• Cuestionario control interno sa de cv
    0.2-1 Antecedentes y papeles generales. 31/12/04 Cuestionario de Control Interno. _______ _______ (Por tratarse de una sección abierta por el despacho para el control de papeles con información general y no un segmento de la estructura...
    4446 Palabras 18 Páginas
  • auditoria
    una de ellas. Fase 1ª acción principal otras actuaciones relevantes del auditor Contactos preliminares • Estudio previo del control interno de la entidad • Comprensión del sistema administrativo y contable mediante el análisis de estados financieros intermedios • Presentación...
    1752 Palabras 8 Páginas
  • Auditoria
    adquirir un conocimiento suficiente del control interno para planificarla y para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoria que serán realizados, ésta no está diseñada para proporcionar seguridad sobre el control interno o para identificar condiciones reportables...
    6559 Palabras 27 Páginas
  • Papeles De Trabajo
    trabajo realizado. Objetivo de los papeles de trabajo: * Es una base para fundamentar el contenido de los informes, observaciones de control interno, sus consecuencias y recomendaciones. * Evidencia única de la solidez y calidad profesional del trabajo desarrollado. * Es la base para...
    2519 Palabras 11 Páginas
  • Capitulo 4
    resultados de la encuesta se originaron para ser analizado de manera cualitativamente. El análisis inicial de los datos obtenidos, corresponden al cuestionario de opinión aplicado a la muestra de la Alcaldía del Municipio Santos Michelena a fin de cumplir con el contenido propuesto de los objetivos específicos...
    1480 Palabras 6 Páginas
  • cuestionarios de Auditoria
    INTERESES VENCIDOS SOBRE OBLIGACIONES HIPOTECARIOS CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EL CHANCLE, S.A. INTERESES VENCIDOS SOBRE OBLIGACIONES HIPOTECARIOS DIBULGACIONES OBLIGATORIAS ...
    276 Palabras 2 Páginas
  • Experimento De Hawthorne
    CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL DEL ASISTENTE DE IMPUESTOS Departamento: Contabilidad Fecha de Evaluación: Mayo de 2012 Nombre: Antonio Loaiza Director de Contabilidad | |   |   |   |   |   | GENERALIDADES | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES | Ejecutando la Información | | | |...
    451 Palabras 2 Páginas
  • trabajo
    TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: REPORTE SOBRE EL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CARRERA: INGENIERIA FINANCIERA, FISCAL Y CONTADOR PÚBLICO HUEJUTLA, HGO. 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 INFORME El cuestionario de control interno es una herramienta que se utiliza en las prácticas...
    382 Palabras 2 Páginas
  • Civil
    Somos alumnos egresado de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas de la UNAN -LEON, por medio del presente cuestionario queremos evaluar el cumplimiento del Manual de Control Interno de la Alcaldía de Posoltega, Municipio de Chinandega. La información que nos suministre será de mucha importancia...
    2761 Palabras 12 Páginas
  • Innovaciones Auditoría
    Consultoria en Software de Auditoria Integral, SC “La simplicidad es la máxima sofisticación” Módulo de Planeación y Control http://www.screencast.com/t/YTdmYjVlMjct Planeación y Control® de Auditoría es el primer sistema de Came Capacitación y Servicios S.C. que busca cambiar el paradigma de la documentación...
    1765 Palabras 8 Páginas
  • Auditoria del pasivo
    existencia de un pasivo no registrado, evaluando las normas de control interno. Objetivos específicos Examinar las facturas de proveedores, para determinar si se han registrado todos los pasivos por mercancías recibidas. Revisar el control interno de las cuentas del pasivo. Verificar los cálculos del...
    3227 Palabras 13 Páginas
  • Impuestos
    CORPORACION FABRIL S.A CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA CAPITAL CONTABLE Y ACCIONISTAS PREGUNTA | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES | 1.-TODAS LA ACCIONES TIENEN EL MISMO VALOR Y CONFIEREN IGUALES DERECHOS? | X | | | | 2.-¿EXISTE UNA PERSONA ENCARGADA DEL CONTROL DE LA EMISIÓN DE LAS ACCIONES...
    1387 Palabras 6 Páginas
  • Cuestionario control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA _____________________________________________ E M P R E S A Los cuestionarios han sido diseñados para todas las empresas. Los espacios previstos para las respuestas deben contestarse con: SI, NO, NA (No aplicable) y no con otras marcas. De igual...
    7562 Palabras 31 Páginas
  • cuestionario control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ENTIDAD AUTIDATADA: PRODUCCIONES CONTI DEPARTAMENTO: FINANZAS CONCEPTO SI NO N/A OBSERVACIONES ¿Existe un metodo de revisión mensualmente de caja para verificar el fondo fijo según sus gtos. Menores y compras?  X       ¿Los gastos y...
    5841 Palabras 24 Páginas
  • Auditoria Tributaria
    documentación sustentatoria y que refleje todas las transacciones económicas efectuadas. d) Verificar si las bases imponibles, créditos, tasas e impuestos calculados están correctamente determinados. e) Detectar oportunamente a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones tributarias. f)...
    3891 Palabras 16 Páginas
  • contador
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO I. AMBIENTE DE CONTROL CONCEPTO SÍ NO N/A OBSERVACIONES ACTITUD DE LA ADMINISTRACION HACIA LOS CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS 1. ¿Cuenta con un programa de capacitación de personal sobre mejora continua, de los procedimientos establecidos en las Leyes, Reglamentos...
    3884 Palabras 16 Páginas
  • Modelo Propuesta Auditoria Interna
    129 Modelo de Auditoría Interna como Herramienta de control CAPÍTULO IV PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN MODELO DE AUDITORÍA INTERNA COMO HERRAMIENTA DE CONTROL, PARA LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS CONTABLES Y FISCALES DE LAS MEDIANAS EMPRESA DEL SECTOR ...
    25186 Palabras 101 Páginas
  • Peru
    ANEXO A. CUESTIONARIO SOBRE CONTROL INTERNO CLIENTE:___GEOSYSTEMS S.A_________________________________________ PERÍODO:______2007______________________________________ INVERSIÓN EN VALORES |PREGUNTAS |N/A |SI ...
    435 Palabras 2 Páginas
  • licenciado
    PREVIO LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN AUDITORIA Y CONTABILIDAD TEMA: “MODELO DE AUDITORIA FINANCIERA COMO INSTRUMENTO VALIDO DE CONTROL EN LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AGRHOSPASE S.A., POR EL PERIODO 2012- 2013.” AUTOR: Ing. Adolfo Rumualdo Vega Araujo ...
    12564 Palabras 51 Páginas
  • Auditorias
    MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO GENERAL. CONCEPTO: ESTIMACIÓN CUALITATIVA PERSONAL Y RELATIVA DE PROCESOS, RUTINAS Y ÁREAS, ACERCA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS MÉTODOS ADOPTADOS POR UNA EMPRESA, CON EL OBJETO DE ASEGURAR LA VERACIDAD DE SU INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE SU PATRIMONIO. MÉTODOS...
    2498 Palabras 10 Páginas