• Nia 265
    “ NORMA ITERNACIONAL DE AUDITORÍA 265” COMUNICACIÓN DE DEFICIENCIAS EN CONTROL INTERNO A LOS ENCARGADOS DE LA GESTION PUBLICA (Eficaz para las auditorías de estados financieros correspondientes a ejercicios que comiencen a partir del 15 de diciembre 2009) ÍNDICE Apartado Introducción ...
    4369 Palabras 18 Páginas
  • Traduccion De La Nia 265
    financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 265 DEFICIENCIAS EN LA COMUNICACIÓN INTERNA Control a los encargados del gobierno Y GESTIÓN (En vigor para auditorías de estados financieros por periodos comiencen a partir del 15 de diciembre 2009) ...
    8000 Palabras 32 Páginas
  • Test
    presenta obedecen a deficiencias en las diferentes áreas, lo cual permite determinar el nivel de gestión con que operan. Con base en lo indicado, se analizan las relaciones problemas-causas-efectos. PROBLEMA GENERAL: GESTIÓN MUNICIPAL DÉBIL CAUSAS: 1. Deficiencias en el área administrativa...
    1242 Palabras 5 Páginas
  • practica docente
    proceso educativo en contexto escolares específicos con miras a la elaboración del P.E.I.C. Ya que a través del P.E.I.C se define las estrategias de gestión escolar, integrando los principios: pedagógicos, políticos, socio cultural y comunitarios. Se fundamenta en el análisis de las necesidades y aspiraciones...
    2944 Palabras 12 Páginas
  • qew ferihfj
    en el que todo el mundo ofrece una forma de capital. Este grupo tiene algunos objetivos comunes como la obtención de beneficios. La palabra administración viene del latín “ad”. Significa llevar a cabo una función bajo la supervisión de otra persona. En palabras simples significa proporcionar servicio...
    3399 Palabras 14 Páginas
  • Iso 9000
    Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), no cumple con la norma y procedimientos técnicos sobre contenidos de las páginas Web en las entidades de la Administración Pública, debido que no cuenta con la publicación del correo electrónico del Administrador, para una comunicación con el usuario. CONDICIÓN:...
    3169 Palabras 13 Páginas
  • 14141
    acciones y resultados de la implementación de la herramienta de la Gestión de la Calidad a nivel mundial, su transpolación del Sector Privado al Público, y específicamente cómo se llevó a cabo la incorporación de la misma en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El tratamiento del...
    2298 Palabras 10 Páginas
  • diagnostico
    Procesos 23 Elemento: Estructura Organizacional 24 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 25 ELEMENTOS 26 Contexto Estratégico 26 Identificación del Riesgo 26 Análisis del Riesgo 26 Valoración del Riesgo 26 Políticas de Administración del Riesgo 26 Elemento: Políticas de Operación. 28 Elemento:...
    10350 Palabras 42 Páginas
  • DIAGNOSTICO
    comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. El Control Interno es: Previo. Simultáneo. Posterior. OBJETIVOS...
    8037 Palabras 33 Páginas
  • Analisis financiero
    PRINCIPALES DEFICIENCIAS EN LAS EMPRESAS   1. No desarrollar una verdadera visión de marketing, que se traduce en: resistencia a acatar las preferencias de los clientes, deficiente orientación y servicio a los clientes, mala ubicación, falta de enfoque en segmentos o nichos de mercado precisos, inexistencia...
    1520 Palabras 7 Páginas
  • Banco Latino
    INDICADORES FINANCIEROS Mala gestión bancaria, análisis de estados financieros de Banco Latino 2011 ANTECEDENTES ¿Cómo se generó la crisis financiera en el Perú? 1993 - 1997: “BOOM CREDITICIO” Con exceso de liquidez en el sistema + Mala gestión bancaria + Débil supervisión de la SBS ...
    2932 Palabras 12 Páginas
  • El Control Interno En Las Entidades Del Estado
    EL CONTROL INTERNO EN LOS GOBIERNOS LOCALES Una gestión administrativa transparente, eficaz y eficiente, requiere tener un Sistema de Control Preventivo Sólido, el mismo que facilitará cumplir con las metas y objetivos trazados, así como permitirá observar adecuadamente la normatividad vigente principalmente...
    916 Palabras 4 Páginas
  • VOTO
    Alrededor de este objetivo, el Subsistema de Control Estratégico se estructura en tres Componentes: Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico y Administración de Riesgos, orientados a generar los estándares que autocontrolan la entidad en cuanto a la cultura de control, direccionamiento estratégico y...
    11576 Palabras 47 Páginas
  • Calida del area de atencion alcliente de servicio Edesur- San Juan
    El contexto cambiante en la administración de Recursos Humanos  1.1 Diversidad de la fuerza laboral La composición de la fuerza de trabajo seguirá siendo cada vez más diversa conforme las mujeres y los trabajadores de mayor edad se incorporen a la actividad productiva remunerada. Por ejemplo...
    2939 Palabras 12 Páginas
  • Diferencias entre las ideas de Bismarck y las de Lord Beveridge
    régimen de seguros múltiples. 3. El financiamiento depende de la contribución del asegurado, del empresario y en ocasiones del estado. 4. Hay una administración diferenciada de cada riesgo e incluso de los colectivos asegurados. MODELO DE LORD WILLIAM BEVERIDGE (Inglés): 1. Tendencia a la universalización...
    1417 Palabras 6 Páginas
  • TEMAS VARIOS
    ADMINISTRACION DE TESORERIA LAURA CATALINA IGUARAN DIAZ GERENCIA FINANCIERA ALEJANDRO CHAPARRO ADMINISTRACION DE EMPRESAS CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR BOGOTA D.C 2013 ADMINISTRACION DE TESORERIA La función de la administración de tesorería...
    400 Palabras 2 Páginas
  • hallazgo de auditoria
    Carmen Inés Vásquez Camacho Contralora Delegada para el sector Defensa, Justicia y Seguridad Laura Emilce Marulanda Tobón Contralora Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras José David Bohórquez Zea Contralor Delegado para el sector de Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio...
    21666 Palabras 87 Páginas
  • Auditoria
    ORGANIGRAMA DE GSIP 14 DESCRIPCION DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 15 1. GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PLANEAMIENTO 15 2. Unidad de Gestión de la Calidad 17 3. Unidad de Racionalización de Procesos 17 4. Departamento de Planeamiento 17 5. Departamento de Sistemas 19 PERFIL REQUERIDO...
    8567 Palabras 35 Páginas
  • Problematia interna de las MIPYMES
    Problemática interna de las MIPYMES Problemas en la planificación. Deficiencias graves en el establecimiento de las estrategias, inexistencia de planes alternativos, establecer objetivos y expectativas poco realistas, inexistencia de un plan de negocios, planificación inadecuada, crecimiento no...
    573 Palabras 3 Páginas
  • Recursos Humanos Vrs Beneficios Sociales
    Campus San Pedro Sula Asignatura: Administración de Personal II Fecha 13 de octubre de 2011 Introducción En el presente informe se pretende dar a conocer todo lo referente acerca del Sistema de Control de la Fuerza con referente a la gestión del talento humano de las empresas con respecto...
    1876 Palabras 8 Páginas