• Tesis
    Manual de Control Interno en el Área Contable, se podrá conocer en la Unidad Educativa “Stella Maris” de manera oportuna y con certeza, el estado financiero real de la Institución Educativa, controlar las operaciones y suministrar información financiera de la entidad, con lo que se ganará en...
    29064 Palabras 117 Páginas
  • auditoria
    INTEGRAL REALIZADOS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCALES FORTALECE LOS CONTROLES INTERNOS DE MANERA SIGNIFICATIVA 2006-2008. 2.HIPÓTESIS GENERAL 3.HIPÓTESIS ESPECÍFICAS El Planeamiento de Auditoría tiene una relación directa en los Controles Previos y...
    6779 Palabras 28 Páginas
  • Auditoria
    dar lugar a la presunción de evasión fiscal que perjudique los intereses de sus agremiados. B) AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS C) AUDITORÍA INTERNA 1 Plataforma Educativa UNIDEG Recursos de apoyo del módulo Materia: Auditoría Módulo número 1 Es aquella cuyo ámbito de su ejercicio se da por...
    2474 Palabras 10 Páginas
  • estudio y evaluación del control interno
    contables de una entidad. A la conjunción de estos dos elementos deriva en el Sistema Integral de Control Interno. Control interno financiero o contable Control interno administrativo PASOS GENERALES PASOS GENERALES Planeación Planeación Valoración Control Ejecución Supervisión Monitoreo...
    18020 Palabras 73 Páginas
  • Contro Interno Y Fraude
    un sistema de seguimiento y control administrativo-financiero, ya sea a través del Ministerio de Educación, o de servicios especializados que sean pertinentes. Artículo 67.- La administración interna de las instituciones educativas oficiales se desarrollará con la participación organizada de la...
    6629 Palabras 27 Páginas
  • Sector Publico
    contener: 1. Dictamen sobre los Estados Financieros o del área administrativa auditada. 2. Informe sobre la estructura del Control Interno de la entidad. 3. Conclusiones y recomendaciones resultantes de la Auditoría. 4. Deben detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos...
    10287 Palabras 42 Páginas
  • Evaluacion del sitema de control interno en la gestion financiera de la Unidad de Contabilidad de la Zona Educativa del Edo Falcon
    , necesitan de otro esencial recurso, el económico, traducido en manejo financiero. En consecuencia, su control es primordial, por ello un sistema de control interno de la gestión financiera proporciona los elementos para dicho control. El control interno puede ayudar a una entidad a conseguir sus...
    11832 Palabras 48 Páginas
  • tarea
    Plataforma Educativa UNIDEG Recursos de apoyo del módulo Materia: Auditoría Administrativa Módulo número Uno OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO El Control Interno descansa sobre tres objetivos fundamentales. Si se logra identificar perfectamente cada uno de estos objetivos, se puede afirmar...
    4090 Palabras 17 Páginas
  • control interno
    Apropiado Control Interno en una Institución Educativa de Nivel Superior” 3.2 AUDITO RÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA La Auditoría Administrativa Financiera aplicada en cualquier entidad es la más común, tradicional o clásica. Es la más difundida, para lo cual los auditores están preparados adecuada y...
    27573 Palabras 111 Páginas
  • La Auditoria Del Control Interno
    Trabajo de Investigación: “La Auditoría para el Apropiado Control Interno en una Institución Educativa de Nivel Superior” 3.2 AUDITORÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA La Auditoría Administrativa Financiera aplicada en cualquier entidad es la más común, tradicional o clásica. Es la más...
    25931 Palabras 104 Páginas
  • CONTROL INTERNO
    financieros de la entidad o programa. Asimismo, incluye controles sobre los sistemas de autorización y aprobación, segregación de funciones, entre las operaciones de registro e información contable. Control interno gerencial Comprende en un sentido amplio, el plan de organización, política, procedimientos...
    11288 Palabras 46 Páginas
  • Métodos Y Técnicas Para La Evaluación De Control Interno
    administrativo. Control Financiero - Contable, orientado fundamentalmente hacia el control de las actividades financieras y contables de una entidad. A la conjunción de estos dos elementos deriva en el Sistema Integral de Control Interno. La Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría del Instituto...
    11398 Palabras 46 Páginas
  • auditoria especial
    disposiciones aplicables a la auditoria especial Obtener conocimiento de las operaciones que realiza la Entidad Publica Identificar los riesgos de auditoria Si corresponde evaluar el control interno Identificar los sistemas de información de la Entidad (contabilidad, inventarios, activo fijo, etc...
    3652 Palabras 15 Páginas
  • Invite a tus amigos
    revisión del sistema de control interno contable de inventarios y consecuentemente no tuvo como finalidad expresar y no expresamos una opinión en relación con los estados financieros de la Institución “Unidad Coordinadora Estatal para Abatir el Rezago Educativo Inicial y Básica” al 31 de Diciembre del...
    14830 Palabras 60 Páginas
  • Control Interno
    CONTROL INTERNO La evaluación de riesgos de la entidad difiere de la consideración de riesgos de auditoría que realiza el auditor en una auditoria de estados financieros. El propósito de la evaluación de riesgos de la entidad es el de identificar, analizar y administrar riesgos que pueden...
    15164 Palabras 61 Páginas
  • tecnologa en docencia musical
     UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA PLAN DE TRABAJO DE GRADO MANUAL DE CONTROL PARA EL SISTEMA FINANCIERO Y CONTABLE PARA LA EMPRESA “SUMAK MIKUY S.C.C” EN LA CIUDAD DE COTACACHI PREVIO...
    2622 Palabras 11 Páginas
  • Rediseño Del Procedimiento Planes De Mejoramiento
    , cultural, gubernamental y ambiental, por lo cual ha incorporado dentro de su Sistema de Control Interno, para el mejoramiento continuo de los procesos en la entidad con liderazgo y altos niveles de competencias del Talento Humano y su compromiso por brindar servicio eficientes a la comunidad Guajira...
    21037 Palabras 85 Páginas
  • pruebas
    Tecnología para mantener actualizadas las bases de datos de los usuarios de crédito educativo; 13. Administrar los procesos de otorgamiento y de monitoreo y control de acuerdo con las políticas y estrategias establecidas por la entidad y consignadas en el Sistema de Administración del Riesgo...
    13959 Palabras 56 Páginas
  • Clasificacion de la auditoria
    Pública Basados directamente a los Órganos Internos de Control, como una de las instancias del Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública y determinan los requisitos de calidad relativos a la personalidad de los auditores públicos que integran estos Órganos, a la ejecución de su...
    1793 Palabras 8 Páginas
  • Control Interno
    etapas del proceso administrativo. Control Financiero - Contable, orientado fundamentalmente hacia el control de las actividades financieras y contables de una entidad. A la conjunción de estos dos elementos deriva en el Sistema Integral de Control Interno. La Comisión de Normas y Procedimientos de...
    10580 Palabras 43 Páginas