• Estudiante
    de ingresos y gastos. * Presentar el Balance General que agrupe activos y pasivos por su naturaleza y los liste en orden que refleje su liquides. * Ofrecer información a usuarios internos y externos con base a registros técnicos de operaciones financieras, para facilitar el control interno...
    5410 Palabras 22 Páginas
  • Introducciòn al Control Interno
    EJERCICIO NO. 1 PRUEBA DE ENTRADA INTRODUCCION AL CONTROL INTERNO En la siguiente lista de declaraciones, por favor señale con una “X” en la columna que usted considera representa la respuesta. DECLARACIONES RESPUESTA SI NO 1. El Control Interno puede ayudar a una Entidad a...
    1968 Palabras 8 Páginas
  • Introducción A La Contabilidad
    obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Las facultades del SRI consisten en la ejecución de la política tributaria del país en lo que se refiere a los impuestos internos, y en especial de: * Determinar, recaudar y controlar los tributos internos. * Difundir y capacitar al...
    4293 Palabras 18 Páginas
  • Auditoría: caja y bancos
    cumplimiento con el sistema de control interno. Cortes de ingresos y egresos Es muy importante para el auditor el determinar claramente las fechas e inclusive horas en que la empresa hará el corte de las operaciones correspondientes a un período o ejercicio (por ejemplo; última entrada de dinero por venta...
    2480 Palabras 10 Páginas
  • Auditoria
    bancos que suministren su propia información acerca de los saldos de una fecha. 2- Valores públicos ← Evaluación del control interno a través de cuestionarios ← Detectar la aplicación de los controles propios de la aseveración y su respectiva evaluación. ← Arqueo...
    5168 Palabras 21 Páginas
  • Auditoria
    ………………………………………………………………………….4 1.2.3 Conclusión…………………………………………………………………………4 1.2.4 Seguimiento………………………………………………………………………5 1.2.5 Planeación y supervisión………………………………………………………...5 1.2.6 Estudio y evaluación del control interno………………………………………..5 1.2.7 Opinión, relación con los estados auditados...
    7302 Palabras 30 Páginas
  • contabilidad
    control interno contable, es posible que existan errores e irregularidades no detectados oportunamente. Asimismo, la proyección de cualquier evaluación del sistema hacia ejercicios futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos se tornen inadecuados por cambios en las condiciones que el grado de...
    4102 Palabras 17 Páginas
  • Cuentas Por Cobrar
    1.3.2.6 Control Interno aplicable 1.3.2.6.1 Definición 1.3.2.6.2 Objetivo 1,3.2.6.3 Procedimientos utilizados, procedimiento contable con los resultados 1.3.2.7 Regulaciones Mercantiles y tributarias relacionadas. 1.3.2.8 Ejercicios prácticos 1.3.3 Bancos 1.3.3.1 Objetivo de la cuenta...
    3975 Palabras 16 Páginas
  • Memoria anual 2010 - completo interbank
    ejecución un sistema de control interno según las disposiciones establecidas por el Directorio o los órganos en que éste delegue tal función, así como procesos apropiados que permitan identificar y gestionar los riesgos que asume el Banco en el curso de sus operaciones y actividades. - Vigilar el...
    28594 Palabras 115 Páginas
  • bachiller
    . Registro contable de la apertura del fondo fijo de caja chica. 2. Registro contable para el reembolso de caja chica. 3. El cheque de reembolso debe emitirse a nombre de:___________________ 4. Opinión acerca del funcionamiento del control interno y sus posibles fallas. EJERCICIO No...
    13696 Palabras 55 Páginas
  • Ayuda
    para depositarlo en las bóvedas del banco "Creditodo" previo a la apertura de sus puertas del 10 de julio del 2009. EJERCICIO PRÁCTICO |FECHA |CODIGO |DESCRICCION |PARCIAL |DEBE |HABER | | |01/06...
    5279 Palabras 22 Páginas
  • auditoria
    activos refleja la aplicación de principios contables generales aceptados. • Determinar si es adecuado el control interno de la empresa • Determinar con cierto grado de seguridad que las operaciones al contado y los saldos en bancos son adecuados y válidos. • Determinar la autenticidad de los...
    13470 Palabras 54 Páginas
  • Arrendamiento financiero
    100% del universo auditado, se observaron deficiencias de control interno en los aspectos siguientes: • Al no poseer la corporación el libro auxiliar de banco (libro donde se expresan los movimientos diarios del mes, (ingresos y gastos) se dice que no se ajusta a lo establecido en el numeral 3...
    4181 Palabras 17 Páginas
  • Cuestionario de finanzas
    leyes fue derogada mediante Registro Oficial No. 306: a) Ley de Régimen Tributario Interno. b) Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. c) Ley Orgánica de Empresas Públicas. 81.- El sistema de control interno gubernamental, es de responsabilidad administrativa de: 10 Banco de...
    4082 Palabras 17 Páginas
  • cuentas por pagar
    sistemas financieros que proviene en los bancos del sistema para una seguradora en el municipio de Guatemala 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ¿Desde el punto de vista de Auditoría Interna, cual es la importancia de los procedimientos de Control Interno para prevenir y detectar el lavado de dinero...
    2039 Palabras 9 Páginas
  • Gestión del riesgo santander
    prácticas más avanzadas de la industria a las que el Grupo se ha venido anticipando. Grupo Santander calcula el capital regulatorio mínimo de acuerdo con la circular 3/2008 del Banco de España sobre determinación y control de los recursos propios mínimos de las entidades de crédito. Esta norma completó...
    29865 Palabras 120 Páginas
  • Contro de gestion
    Esta guía se refiere exclusivamente a las partidas que se presentan bajo la cuenta de efectivo en caja y bancos en el balance, las cuales deben reunir necesariamente los requisitos de disponibilidad inmediata y carecer de restricciones internas o externas. No obstante, los procedimientos de...
    2344 Palabras 10 Páginas
  • Auditoria Forense
    bancario, fue casi imposible por la falta de Control Interno y medios para llevar a cabo una supervisión adecuada a las Instituciones financieras. Como consecuencia los bancos obtuvieron mucha libertad. Gastos para edificios lujosos y otros gastos excesivos no fueron controlados. 1.6.1...
    3987 Palabras 16 Páginas
  • Contabilidad
    Aplicar mecanismos de control interno en los Recursos Financieros Efectivo * Caja (arqueo de caja) * Bancos (conciliación bancaria) Cuentas por cobrar (auxiliares) * Documentos por cobrar * Clientes * Deudores diversos Cuentas por pagar (auxiliares) * Proveedores...
    7275 Palabras 30 Páginas
  • Auditoria
    cantables relacionados * Sistema de control interno existentes. * Objetivos de la auditoria. * Procedimientos de auditoría. * Presentación de los estados financieros y revelaciones. CAPITULO DOS PROGRAMA DE AUDITORIA: EFECTIVO Y BANCOS CASO PRÁCTICO...
    7266 Palabras 30 Páginas