• Temaria Auditoria
    Clave de la Asignatura: RDC-0705 Horas teoría- Horas práctica-Créditos: 4-2-10 | 2.- HISTORIA DEL PROGRAMA Lugar Y Fecha de Elaboración | Participantes | Observaciones | Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas Mich.Junio 2006 | Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales...
    1499 Palabras 6 Páginas
  • Diagnostico Organizaciónal Y Planeacion
    gran numero de personas de una empresa. El diagnostico es la identificación y análisis de elementos que lo caracterizan en la situación actual tanto interna como externa, en un momento dado que implique el crecimiento y desarrollo de la empresa. Su objetivo principal es identificar los posibles problemas...
    1433 Palabras 6 Páginas
  • auditoria de la gestion administrativa
    evaluación del desempeño organizacional es fundamental para determinar el logro de los objetivos. Principales tipos de auditoría: Financiera, Operaciones, Interna, Administrativa En la Auditoría administrativa se realiza un examen detallado, metódico y completo sobre las prácticas de gestión de una organización...
    3893 Palabras 16 Páginas
  • Auditoria
    COBRAR Respecto al Control Interno. El análisis de crédito se dedica a la recopilación y evaluación de información de crédito de los solicitantes para determinar si estos están a la altura de los estándares de crédito de la empresa. 1. Verificar la existencia y aplicación de una política para...
    908 Palabras 4 Páginas
  • Control interno
    Actividades de control Políticas y los procedimientos que contribuyen a proveer certeza de que los lineamientos de la gerencia se lleven a cabo.  Estas actividades incluyen :  aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del desempeño de las operaciones, seguridad de los...
    2150 Palabras 9 Páginas
  • programa de auditoria
    Administrativa para aplicarla en empresas de servicios del sector privado Catedrático: Mtra. Tomas Francisco Morales Cárdenas Materia: Auditoría Interna, Administrativa y Operacional Alumna: Elsa Solis May Carrera: Lic. en Contaduría Pública Villahermosa, Tabasco a 05 de Octubre del 2012 ...
    3221 Palabras 13 Páginas
  • Control Interno
    A. Elaboración de la metodología para el estudio y evaluación del control interno Resumen N0. 1 Generalidades El estudio y evaluación del control interno debe realizarse para cumplir con la norma De ejecución del trabajo que establece: "El auditor debe efectuar un estudio y Evaluación adecuada del...
    2137 Palabras 9 Páginas
  • Informe de auditoria
    Grupo: A Índice Introducción 97 1. informe99 borrador del informe104 sugerencias (en su caso)105 programas de trabajo 106 cuestionario de control interno108 cedulas de análisis110 1.1 características del informe de auditoría114 redacción adecuada115 a) oportuno y útil116 b)...
    7657 Palabras 31 Páginas
  • Control interno
    MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y la...
    5324 Palabras 22 Páginas
  • Control Interno
    Quijada Jefe de Contabilidad. Esta auditoría tiene el propósito de informar a la empresa UNILINE C.A. cómo se han desarrollado las actividades de control para el efectivo cumplimiento de las operaciones de la empresa. Los resultados hasta la fecha son observaciones o hallazgos que permiten desarrollar...
    6337 Palabras 26 Páginas
  • Nooooooooo
    MÓDULO DE FORMACIÓN PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MERCADEO VERSIÓN 3 Centro de Gestión Comercial y Mercadeo Diciembre de 2006 | |Control del Documento |Autores |Nombres |Cargo |Dependencia |Firma |Fecha | |...
    14983 Palabras 60 Páginas
  • luis
    2 CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DE GESTIÓN Gestión, innovación y tendencias socioeconómicas Caso Estudio de auditoria interna realizado a PyMEs de la Zona conurbada Tampico-Madero-Altamira RESUMEN Las PyMEs Mexicanas son afectadas por algún tipo de conductas humanas que ocasionan daño...
    4107 Palabras 17 Páginas
  • ingenieria
    Evaluar los programas de mantenimiento existentes. 5. Elaboración de Programa de Auditoria. 6. Elaboración de Instrumentos. CUESTIONARIO DE CONTROL C1 Aulas de informática Institución Educativa R/PT Cuestionario de Control C1 Dominio Adquisición e Implementación Proceso AI3: Adquirir...
    1408 Palabras 6 Páginas
  • la investigacion tecnologica
    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU FACULTAD DE CONTABILIDAD APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA GESTIÓN EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO PRESENTADO POR: Bach. ROMANI...
    1330 Palabras 6 Páginas
  • tarea
    ……..……….……………………………………4 1.1. Tipos de entrevistas ………………………………………………….5 1.2. Generalidades ….….………………………………………………5 2. CUESTIONARIO …………………………..…………………………5 3. PROGRAMAS DE TRABAJO……………………… …………………….7 3.1. Objetivo de los programas ….………...………………………………8 4. POLITICAS ...
    3710 Palabras 15 Páginas
  • sena
    MÓDULO DE FORMACIÓN PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MERCADEO VERSIÓN 3 Centro de Gestión Comercial y Mercadeo Diciembre de 2006 Control del Documento Autores Nombres Cargo Dependencia Firma Fecha Mary Luz Hernández Buitrago Instructora Centro de Gestión Comercial y Mercadeo ...
    14724 Palabras 59 Páginas
  • Auditoria Control Interno
    ANALISIS FOLLETO DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO La auditoría es el examen minucioso, crítico y sistemático que se realiza a los registros contables de una entidad, para verificar si cumplen las Normas de información financiera y Principios Contables; para tal efecto se basa en técnicas específicas...
    1697 Palabras 7 Páginas
  • demanda
    MÓDULO DE FORMACIÓN PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MERCADEO VERSIÓN 3 Centro de Gestión Comercial y Mercadeo Diciembre de 2006 Control del Documento Autores Nombres Cargo Dependencia Firma Fecha Mary Luz Hernández Buitrago Instructora Centro de Gestión Comercial y Mercadeo ...
    14724 Palabras 59 Páginas
  • sunat
    SISTEMA DE CONTROL INTERNO El control interno se refiere a la organización de una empresa, sus procedimientos y el personal con el que cuenta, que se encuentran debidamente estructurados con la finalidad de alcanzar tres objetivos fundamentales: a) La obtención de información financiera veraz, confiable...
    2917 Palabras 12 Páginas
  • Evaluacion control interno
    MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y...
    2039 Palabras 9 Páginas