• Control interno
    Índice Introducción2 Elaboración de la metodología para el estudio y evaluación del control interno3 Identificación del método descriptivo 4 Descripción y diseño de los Cuestionarios de ciclos básicos de transacciones5 Elaboración de cuestionarios del control interno14...
    5910 Palabras 24 Páginas
  • Estudiante
    ambas en la misma tabla. ILF – Fichero Lógicos Internos Un ILF es un grupo de datos relacionados lógicamente o información de control reconocida por el usuario y mantenida dentro de la frontera de la aplicación a desarrollar. El objetivo fundamental de un ILF es manejar los datos mantenidos a...
    42621 Palabras 171 Páginas
  • Liderazgo y management
    Refineria San Roque…………………………………………………………... 117 Figura 14 Gráfico radar de los resultados de la aplicación del cuestionario MES…………………………………………………… 130 Figura 15 Gráfico Radar de los resultados de la aplicación del cuestionario...
    1128 Palabras 5 Páginas
  • Fases de la auditoria operativa
    INFORMACIÓN: En ellas se recogen las siguientes actividades a realizar LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL, LA OBSERVACIÓN, EL CUESTIONARIO Y LA ENTREVISTA  ELABORACIÓN DE UN DIAGNOSTICO INTEGRAL: Esto quiere decir que la auditoría operativa no debe de centrar o limitar su estudio a una variable considerada...
    2050 Palabras 9 Páginas
  • gestionnn de proyectosx
    personal, la correcta aplicación de las prestaciones sociales y económicas, el establecimiento de las medidas de seguridad e higiene en la empresa, la elaboración de los contratos colectivos e individuales de trabajo, los reglamentos internos de trabajo, normas de conducta y demás actividades que...
    6341 Palabras 26 Páginas
  • Cuestionario
    DESPACHO: ZAPATITOS DE CRISTAL, S.A. DE C.V. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Responsable: Periodo evaluado: Fecha de evaluación: Fecha de elaboración: |     |CRITERIOS DE EVALUACIÓN |SI |NO |N/A...
    4755 Palabras 20 Páginas
  • listas de chequeo o chekclist
    interno es indispensable en la protección de los bienes y el buen desarrollo de las actividades y operación de los sistemas. A través del control interno se pretende la  aplicación de los  siguientes objetivos específicos:       Establecer como prioridad la seguridad y protección de los...
    9437 Palabras 38 Páginas
  • auditoria informatica
    practica. Esta fase comprende: Concertación de fechas de entrevistas, visitas y aplicación de cuestionarios. Verificación de tareas, involucrados y productos terminados. Clasificación de técnicas, herramientas, cuestionarios y entrevistas. Aplicación de entrevistas y cuestionarios...
    2397 Palabras 10 Páginas
  • Temaria Auditoria
    de consultoria aplicada hacía la Auditorías de sistemas. 5.- TEMARIO No. | Temas | Subtemas | I. | Introducción a la auditoría informática | 1.1 Conceptos de Auditoría Informática1.2 Tipos de Auditoría 1.2.1 Auditoría Interna y Externa 1.3 Campo Auditoría Informática 1.4 Control Interno...
    1499 Palabras 6 Páginas
  • administracion 2010
    elaboración de documentos administrativos del departamento de recursos humanos. Controla la documentación con base en los manuales del departamento de recursos humanos y de la organización. 1 4 Redacta y requisita la documentación propia del departamento aplicando las normas del lenguaje y...
    14669 Palabras 59 Páginas
  • Riesgos de auditoria
    guía para la evaluación del riesgo, mediante los procedimientos; de esta manera enfocarla hacia un área específica. Se ha revisado las definiciones de los tipos de riesgo utilizándolos para la elaboración de los cuestionarios de esta manera conocer si se está dando la aplicación de los riesgos...
    3894 Palabras 16 Páginas
  • Diagnostico Organizaciónal Y Planeacion
    estructura lógica a la problemática.  Es una manera muy eficiente para encontrar problemas.. Su aplicación de forma correcta permite a la empresa crecer en todos sus aspectos, reduce los costos en sus operaciones y desarrolla nuevos procesos operativos. Equipo #2 elaboración del diagnostico...
    1433 Palabras 6 Páginas
  • Auditoria Control Interno
    opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros, para lo cual, se requiere previamente una adecuado planeamiento estratégico y evaluación de los controles internos. Normas del Informe.- Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la elaboración del informe, para lo...
    1697 Palabras 7 Páginas
  • Programa de trabajo auditoria
    esta cuenta de los de AJA-T Realizar las operaciones aritméticas correspondientes para llenar la columna de saldos ajustados Rubro: Inventarios Integración del cuestionario de control interno aplicado en la empresa Elaboración de cedula sumaria del rubro Cotejar contra auxiliar de mayor Origen de...
    1892 Palabras 8 Páginas
  • Auditoria Interna
    relevante o deje de aportar información sobre el origen de los hallazgos. ¿De qué manera puede influir en la ejecución de la Auditoría Interna, la utilización de estadísticas, parámetros, indicadores, la elaboración de flujogramas, la aplicación de cuestionarios, entrevistas etc.?  Es necesaria la...
    499 Palabras 2 Páginas
  • Metodos De Evalucion De Inventarios
    prácticos para cada uno de los Métodos de Valuación de Inventarios.El Proceso Contable en el que se registrarán las transacciones financieras, transformaciones internas y otros eventos económicos, será desde los asientos contables individuales hasta la elaboración de los cuatro estados financieros básicos...
    3840 Palabras 16 Páginas
  • Administracion
    .- | 16 | 4.- CUESTIONARIOS.- | 17 | 4.3.- HERRAMIENTAS Y TECNICAS PARA LA AUDITORÍA INFORMÁTICA.CUESTIONARIOS.CUESTIONARIOS | 17 | 5.- CONCLUSIONES | 20 | CONTENIDO: 1.1.- CONTROL INTERNO.- CONTROL INTERNO.- El objetivo es apoyar a las compañías públicas en la atención de requerimientos...
    3953 Palabras 16 Páginas
  • ingenieria
    hardware. Evaluar la calidad de los componentes del hardware. Evaluar la capacidad de expansión del hardware. Evaluar la capacidad de conexión. Evaluar los programas de mantenimiento existentes. 5. Elaboración de Programa de Auditoria. 6. Elaboración de Instrumentos. CUESTIONARIO DE...
    1408 Palabras 6 Páginas
  • Metodologia de investigación
    . Aplicación del cuestionario usando el SVA solo al Personal Docente. 5. Elaboración de informe de resultados. 8 X 9 SEMANAS 10 responsables 11 CAAFE. X CAAFE. X X CAAFE. X CAAFE. X X CAAFE. (*) SVA := sistema virtual de autoevaluación FACULTAD DE EDUCACIÓN...
    6637 Palabras 27 Páginas
  • Control Interno
    Control Interno de la empresa Uniline C.A | Elaboración de los cuestionarios y Flujogramas a aplicar al personal de la empresa Uniline C.A para determinar las debilidades importantes de la empresa Responsables: Yurlimar Bastardo, Yennifer Medina, Sarahí Salazar, Patricia Cárdenas y Evelyn...
    6337 Palabras 26 Páginas