• tarea
    ……..……….……………………………………4 1.1. Tipos de entrevistas ………………………………………………….5 1.2. Generalidades ….….………………………………………………5 2. CUESTIONARIO …………………………..…………………………5 3. PROGRAMAS DE TRABAJO……………………… …………………….7 3.1. Objetivo de los programas ….………...………………………………8 4. POLITICAS ...
    3710 Palabras 15 Páginas
  • Nooooooooo
    MÓDULO DE FORMACIÓN PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MERCADEO VERSIÓN 3 Centro de Gestión Comercial y Mercadeo Diciembre de 2006 | |Control del Documento |Autores |Nombres |Cargo |Dependencia |Firma |Fecha | |...
    14983 Palabras 60 Páginas
  • Auditoria practica
    sus objetivos y alcance. 2.- Campos de Aplicación de la Auditoría Financiera - Sector Privado y Sector Público. II. PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA 33 1.- Planeamiento 2.- Ejecución ó trabajo de campo y 3.Elaboración del Informe - Cuadro Resumen de las Fases...
    534 Palabras 3 Páginas
  • Control Interno
    A. Elaboración de la metodología para el estudio y evaluación del control interno Resumen N0. 1 Generalidades El estudio y evaluación del control interno debe realizarse para cumplir con la norma De ejecución del trabajo que establece: "El auditor debe efectuar un estudio y Evaluación adecuada del...
    2137 Palabras 9 Páginas
  • demanda
    MÓDULO DE FORMACIÓN PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MERCADEO VERSIÓN 3 Centro de Gestión Comercial y Mercadeo Diciembre de 2006 Control del Documento Autores Nombres Cargo Dependencia Firma Fecha Mary Luz Hernández Buitrago Instructora Centro de Gestión Comercial y Mercadeo ...
    14724 Palabras 59 Páginas
  • Control Interno
    Quijada Jefe de Contabilidad. Esta auditoría tiene el propósito de informar a la empresa UNILINE C.A. cómo se han desarrollado las actividades de control para el efectivo cumplimiento de las operaciones de la empresa. Los resultados hasta la fecha son observaciones o hallazgos que permiten desarrollar...
    6337 Palabras 26 Páginas
  • sena
    MÓDULO DE FORMACIÓN PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MERCADEO VERSIÓN 3 Centro de Gestión Comercial y Mercadeo Diciembre de 2006 Control del Documento Autores Nombres Cargo Dependencia Firma Fecha Mary Luz Hernández Buitrago Instructora Centro de Gestión Comercial y Mercadeo ...
    14724 Palabras 59 Páginas
  • Auditoria informatica
    los mecanismos de control que están implantados en una empresa u organización, determinando si los mismos son adecuados y cumplen unos determinados objetivos o estrategias, estableciendo los cambios que se deberían realizar para la consecución de los mismos. Los mecanismos de control pueden ser directivos...
    6564 Palabras 27 Páginas
  • programa de auditoria
    Administrativa para aplicarla en empresas de servicios del sector privado Catedrático: Mtra. Tomas Francisco Morales Cárdenas Materia: Auditoría Interna, Administrativa y Operacional Alumna: Elsa Solis May Carrera: Lic. en Contaduría Pública Villahermosa, Tabasco a 05 de Octubre del 2012 ...
    3221 Palabras 13 Páginas
  • la investigacion tecnologica
    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU FACULTAD DE CONTABILIDAD APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA GESTIÓN EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO PRESENTADO POR: Bach. ROMANI...
    1330 Palabras 6 Páginas
  • Diagnostico Organizaciónal Y Planeacion
    gran numero de personas de una empresa. El diagnostico es la identificación y análisis de elementos que lo caracterizan en la situación actual tanto interna como externa, en un momento dado que implique el crecimiento y desarrollo de la empresa. Su objetivo principal es identificar los posibles problemas...
    1433 Palabras 6 Páginas
  • Control interno
    Actividades de control Políticas y los procedimientos que contribuyen a proveer certeza de que los lineamientos de la gerencia se lleven a cabo.  Estas actividades incluyen :  aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del desempeño de las operaciones, seguridad de los...
    2150 Palabras 9 Páginas
  • Auditoria Control Interno
    ANALISIS FOLLETO DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO La auditoría es el examen minucioso, crítico y sistemático que se realiza a los registros contables de una entidad, para verificar si cumplen las Normas de información financiera y Principios Contables; para tal efecto se basa en técnicas específicas...
    1697 Palabras 7 Páginas
  • Evaluacion control interno
    MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y...
    2039 Palabras 9 Páginas
  • Estructura De Control Interno
    Estudio y evaluación de la estructura de Control Interno El estudio y la evaluación del control interno, tienen como objeto primario la formulación de un programa de auditoría, que al ejecutarse permite al Contador Público emitir un dictamen sobre los estados financieros. El fin de la revisión de...
    1124 Palabras 5 Páginas
  • luis
    2 CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DE GESTIÓN Gestión, innovación y tendencias socioeconómicas Caso Estudio de auditoria interna realizado a PyMEs de la Zona conurbada Tampico-Madero-Altamira RESUMEN Las PyMEs Mexicanas son afectadas por algún tipo de conductas humanas que ocasionan daño...
    4107 Palabras 17 Páginas
  • ingenieria
    Evaluar los programas de mantenimiento existentes. 5. Elaboración de Programa de Auditoria. 6. Elaboración de Instrumentos. CUESTIONARIO DE CONTROL C1 Aulas de informática Institución Educativa R/PT Cuestionario de Control C1 Dominio Adquisición e Implementación Proceso AI3: Adquirir...
    1408 Palabras 6 Páginas
  • Auditoria
    AUDITORES INTERNOS Y DE GESTIÓN CARACTERÍSTICAS Los auditores internos y de gestión, se diferencian en la especialización del objetivo que persiguen. Así como evaluar objetivos de carácter operativos, estamos hablando de evaluar tareas de gestión. El departamento de auditoría interna se ubica...
    2457 Palabras 10 Páginas
  • CONTADOR PÚBLICO
    evaluación de control interno INTRODUCCIÓN "MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO" tiene por finalidad dar a conocer de forma descriptiva la aplicación de los métodos y técnicas teóricos. La presente investigación, se divide en: 1. Introducción al Control Interno 2. Métodos...
    5193 Palabras 21 Páginas
  • Capitulo Iii
    ESCUELA “DISEÑO GRÁFICO” MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA. Materia: Investigación II ...
    13531 Palabras 55 Páginas