• EL MODELO COSO COMO METODOLOGIA EN LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DE LAS AUDITORIAS DE GESTION EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
    METODOLOGIA EN LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DE LAS AUDITORIAS DE GESTION EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AUTORES JOSE LUIS NEYRA VILLANUEVA TELÉFONO 966369244 Eslud13@hotmail.com JUAN CARLOS HUILLCAS GUILLEN TELÉFONO 96641212 bato 132@hotmail.com...
    3427 Palabras 14 Páginas
  • Auditoria Financiera
    , extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría que fueron aplicados en el examen de saldos de cuentas y para informar sobre deficiencias de control interno e incumplimientos a normas legales y reglamentarias de EMPRESA INDUSTRIAL ORIENTE S.A., el cual comprendió: Relevamiento de los...
    2377 Palabras 10 Páginas
  • numeros primos
    . Evaluación La evaluación de la estrategia es necesaria porque el éxito de hoy no garantiza el éxito de mañana. El éxito genera siempre problemas nuevos y diferentes, y las empresas complacientes desaparecen. Actividades fundamentales de la evaluación:  Evaluación de factores externos e internos...
    6990 Palabras 28 Páginas
  • gestion II
    . Evaluación La evaluación de la estrategia es necesaria porque el éxito de hoy no garantiza el éxito de mañana. El éxito genera siempre problemas nuevos y diferentes, y las empresas complacientes desaparecen. Actividades fundamentales de la evaluación:  Evaluación de factores externos e internos...
    6990 Palabras 28 Páginas
  • Mantenimiento
    según la Norma ISO 9001:2000 para una Empresa que ofrece Servicios de Mantenimiento Industrial 3.2.2.5. Procesos de la Organización EMPRESA, S.L. es una empresa que se encarga de la planificación, programación, control, ejecución y seguimiento de aquellas actividades de mantenimiento necesarias...
    23711 Palabras 95 Páginas
  • Nose
    CONCEPTO DE CONTROL INTERNO El control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización. Una segunda definición definiría al control...
    2213 Palabras 9 Páginas
  • Manual De Gestion
    responsabilidades en Calidad, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente basado en la utilización de la herramienta MHA-F-49 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. Comunicación Interna Se han establecido distintos métodos para la comunicación interna y externa dentro del sistema Integrado de...
    5327 Palabras 22 Páginas
  • Call Center
    : 1.2.1 Crear indicadores de control: Indicadores de desempeño financiero deseado y estándares en áreas funcionales de la empresa. 1.2.2 Definir política de evaluación y reestructuración: Requisitos como cliente interno en áreas funcionales, como periodicidad de reportes, y...
    10467 Palabras 42 Páginas
  • Control Interno
    UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICA FINANCIERAS Y ADMINITRATIVAS CONTADURÍA PUBLICA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EN EL ÁREA DE ALMACENES DE LA EMPRESA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A.C.I. Univ. Miriam Alejandra Patiño Colque Fecha de...
    372 Palabras 2 Páginas
  • Resumen evaluacion integral
    relaciones internas. DEL CONTROL A diferencia de los enfoque limitados que adoptan otro tipo de revisión, es la evaluación integral esta interesada en todos los controles de la empresa, tanto en los de calidad, como en los cuantitativos de producción, comercialización, horas-hombre, horas-maquina, etc...
    2296 Palabras 10 Páginas
  • La tesis
    UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE FACULTAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS “LA IMPORTANCIA DE UN CONTROL INTERNO EN LA TESORERIA DE UN EMPRESA INDUSTRIAL GALLETERA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO” TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE: CONTADOR PÚBLICO AUTORAS: Br. CASTILLO MIÑANO SHEILLAH GIULLIANA Br...
    1416 Palabras 6 Páginas
  • Planeacion De Auditoria I
    2011 | Profesora | . C.P. NORMA LAURA LOPEZ CORDOVA | Sistema Abierto de Educación Tecnológica Industrial FICHA DE TRABAJO 5 AUDITORIA I | TEMA CONTROL INTERNO DEFINICIÓN Y OBJETIVO DEL CONTROL INTERNOELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO | | Objetivos: | | Objetivo generalConocer  en qué...
    1261 Palabras 6 Páginas
  • Efecto del costo-beneficio en los costos industriales
    de control interno si la información que se recibe del costeo ABC garantiza una correcta evaluación de la toma de decisiones. 4.- Examinar las metas y objetivos que se busca alcanzar con la evaluación del costeo ABC amoldándolo a las necesidades de la empresa. 5.- Comprobar que la rentabilidad...
    3444 Palabras 14 Páginas
  • Metodologia De Investigación Científica
    dicha empresa. SISTEMA CONTROL INTERNO.- Según las NIA 400 “Evaluación del riesgo y Control Interno” define al Sistema de Control Interno así: Como todas las políticas y procedimientos ( controles internos) adoptados por la administración de una organización para el logro de los objetivos de la...
    2943 Palabras 12 Páginas
  • Requisitos para un Proyecto de Seguridad
    Responsable (ERS), OSHAS 18001, Programa de autogestión (STPS), Sistema STOP, Control Total de pérdidas (CTP), Toma Dos, GRASP, etc. Áreas o departamentos de la empresa, su extensión física y divisiones. Número de personal y turnos en los que se labora. Departamento de Seguridad Industrial o EHS...
    3911 Palabras 16 Páginas
  • Salud Ocupacional
    aportes del SST. Articulo 11. El subprograma de Higiene y Seguridad Industrial tiene como objetivo la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores. Articulo 11...
    2517 Palabras 11 Páginas
  • Formulacion de proyectos
    3.- ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TRABAJO 4.- TIPOS DE EMPRESAS Y SU ADMINISTRACIÓN 5.- MODALIDADES DE APORTACIÓN DE CAPITAL Y DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS. VII. OPERACIÓN Y CONTROL DE LA EMPRESA 1...
    2158 Palabras 9 Páginas
  • Temas
    sistema de control interno evaluado. Evaluación Del Sistema De Control Interno La empresa industrial “CONSORCIO C&F” debe entenderse que como parte de la evaluación del sistema de control interno contable, el área de caja y bancos (en forma aislada) no ha sido materia de evaluación por parte de...
    1355 Palabras 6 Páginas
  • Los servicios generales
    el personal de la empresa preste su mejor servicio. Además de planificar las actividades, de mantenimiento preventivo y correctivo, contratación de servicios, control de gestión, evaluación de proveedores de servicios, supervisión de personal interno y contratado a terceros, etc. Además de...
    10240 Palabras 41 Páginas
  • Auditoria De Gestion
    gestión, los parámetros, son: ▪ Normativa Legal, general e impositiva, vigente en Bolivia ▪ Principios y normas estándar de control interno ▪ Normas, políticas y procedimientos, propio de la empresa que se evalúa ▪ Normas Técnicas de Contabilidad 5...
    4533 Palabras 19 Páginas