• Examen y evaluación de los Sistemas de Control Interno
    Control Interno”, el cual fue realizado gracias a la colaboración de la Dirección de Auditoría Gubernamental, en coordinación con la Dirección de Control Gubernamental, dependientes de la Dirección General de Control y Auditoría Gubernamental. El contenido del Boletín se ha estructurado de tal manera que...
    7831 Palabras 32 Páginas
  • guia 27
    GUIA DE APRENDIZAJE N° 23 RIESGOS Y CONTROL INTERNO 1. Identificación: PROGRAMA DE FORMACION: TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS Código 123121 Versión 1 PROYECTO ASOCIADO: SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLES, DE PROYECCION Y PRESUPUESTACION FINANCIERA PARA ENTES ECONOMICOS. Código...
    2303 Palabras 10 Páginas
  • Auditoria
    Versión 2011 SOFTWARE DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS PARA PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION PRESENTACION DEL PRODUCTO AUDITORÍA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN “AUDISIS” Calle 53 No. 27 - 33 Oficina 602 –Tels.: 2556717 – 2556757 – 2556816, Fax: 3470022 – A.A.356702 Bogotá, D...
    5804 Palabras 24 Páginas
  • Evidencia
    funcionarios HSE requerían elaborar documentos, divulgarlos y auditarlos para asegurar que las operaciones de una empresa cumplieran con el panorama de riesgos y el plan de manejo ambiental. Por otra parte el área de calidad era responsable de crear documentos separados explicando las consignas de calidad...
    11355 Palabras 46 Páginas
  • Procedimiento control registros
    los que lo tienen por disposición. Eliminación: Documentos que han perdido sus valores, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes. Formato: Plantilla destinada especialmente a la consignación o anotación de datos. Microfilmación: Técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas...
    3786 Palabras 16 Páginas
  • Manual sistena de gestion
    promover metodologías, procesos y herramientas gerenciales, con el fin de optimizar los resultados misionales, priorizar la salud y la prevención de riesgos laborales, así como contribuir con la protección ambiental y el buen uso de los recursos naturales; Que…; Que a través de la implementación de un...
    36723 Palabras 147 Páginas
  • Caracterización proceso de calidad
    OBJETIVO • • • Elaborar y controlar los documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad. Efectuar seguimiento al S.G.C, a través de auditorías internas para evaluar la eficacia y eficiencia del mismo. Mejorar continuamente la eficacia del S.G.C a través de las acciones correctivas y preventivas...
    1239 Palabras 5 Páginas
  • Electrico
    Preventiva (AP): Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. ARP: Administradora de Riesgos Profesionales Casi Accidente: Incidente en el que no ocurre muerte, enfermedad, lesión, daño a la propiedad, al ambiente o una combinación de estos...
    4968 Palabras 20 Páginas
  • Psicologo
    Versión 2013 SOFTWARE DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS PARA PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION PRESENTACION DEL PRODUCTO AUDITORÍA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN “AUDISIS” Calle 53 No. 27 - 33 Oficina 602 –Tels.: 2556717 – 2556757 – 2556816, Fax: 3470022 – A.A.356702 Bogotá...
    5340 Palabras 22 Páginas
  • Elaboracion matriz de riesgos
    ELABORACION MATRIZ DE RIESGOS UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA SERVICIO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO JULIO 2006 OBJETIVO: DAR A CONOCER LOS PRINCIPALES CONCEPTOS Y APLICACIÓN BÁSICA DE LA METODOLOGIA CONTENIDA EN EL DOCUMENTO TECNICO Nº 23 – “PROGRAMA MARCO PARA IDENTIFICAR Y...
    2245 Palabras 9 Páginas
  • abogado
    pruebas de auditoría y soportar el concepto que se emita por parte de la CGR, sobre la calidad y eficiencia de los controles. La evaluación del control interno, se realiza en dos eventos, así: En la fase de planeación Con base en los riesgos inherentes que identificó la UE en la matriz de riesgo MR, los...
    21167 Palabras 85 Páginas
  • gio´+ouyt
    Guía de Auditoría Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República de Colombia Sandra Morelli Rico Contralora General de la República Agosto 22 de 2011 Oficina de Comunicaciones y Publicaciones Silvana Orlandelli Uruburu Directora Oficina de Comunicaciones...
    28893 Palabras 116 Páginas
  • Auditoria
    Guía de Auditoría Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República de Colombia Sandra Morelli Rico Contralora General de la República Agosto 22 de 2011 Oficina de Comunicaciones y Publicaciones Silvana Orlandelli Uruburu Directora Oficina de Comunicaciones...
    28893 Palabras 116 Páginas
  • Auditoria de sistemas
    Auditoria de sistemas Concepto Auditoría en Informática es la revisión y evaluación de los controles, sistemas, procedimientos de informática, de los equipos de cómputo, su utilización, eficiencia y seguridad, de la organización que participan en el procesamiento de la información, a fin de que...
    1011 Palabras 5 Páginas
  • Auditoria de riesgos
    INFORME AUDITORIA DE RIESGOS Cartago, Valle 26 de Abril de 2011 Señor Humberto Giraldo Giraldo. EMPACADORA ANDINA Gerente Este informe va dirigido para uso exclusivo para la toma de decisiones de la gerencia. La auditoria de control de riesgos de la EMPACADORA ANDINA fue realizada por...
    1082 Palabras 5 Páginas
  • Guia Para Auditoria
    Planificación de la auditoria. Una planificación adecuada es el primer paso necesario para realizar auditorias de sistema eficaces. El auditor de sistemas debe comprender el ambiente del negocio en el que se ha de realizar la auditoria así como los riesgos del negocio y control asociado. A continuación...
    4403 Palabras 18 Páginas
  • Auditoria
    Auditoria de Sistemas TRABAJO COLABORATIVO No. 2 (2010-2) Unidad II - Auditoria informática Objetivos • • Identificar el propósito de la auditoria informática Comprender la importancia de realizar una adecuada planificación de una auditoria para garantizar los resultados en un proceso de auditoría...
    284 Palabras 2 Páginas
  • salud
     MAPA DE RIESGOS Y ACCIONES DE CONTINGENCIAS COMITÉ MAPA DE RIESGOS: SANDRA FUENTES ROSA MARIA PADRON SANDRA LUZ TRIANA CATALINA ARANGO EDGAR ALONSO FORERO C COMITE COPASO ESPERANZA CARREÑO ADELA GORDILLO YEBRAIL HERRERA METODOLOGÍA...
    9208 Palabras 37 Páginas
  • Director financiero y auditor
    informes de auditoría y comprueba que todos tienen el mismo formato o similar. Intenta valorar que tipo de salvedades tienen y si son de balance, de cuenta de resultados o a que otros documentos afectan. No. El auditor no predice el futuro de la empresa o grupos de empresas. La auditoría no juzga ni...
    787 Palabras 4 Páginas
  • DOCUMENTACION ISO
    SSOMAC Documentación Asociada • Política de SSOMAC • Reg. 01-01 Formato de entrega de copia de la Política SSOMAC 2. Procedimiento para la Identificación de Peligros/Aspectos, Evaluación de Riesgos/Impactos y Control de Riesgo Documentación Asociada • Reg 01-02 Identificación de Peligros/Aspectos...
    707 Palabras 3 Páginas