• Auditoria
    Introducción El Gobierno de la República del Paraguay ejecuta actualmente el Programa Umbral con el apoyo de organismos internacionales, Programa que le permitirá mejorar sus indicadores de eficiencia, integridad y transparencia, y adicionalmente acceder a la Cuenta Desafío del Milenio, Fondo de la...
    6721 Palabras 27 Páginas
  • Pasantias
    Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.152. Específicamente en la Unidad de Auditoria Interna el cual esta adscrita directamente a la Presidencia de dicho Organismo. La Unidad de Auditoria Interna tiene como objetivo es la de planificar, dirigir la revisión de las actividades administrativas...
    2093 Palabras 9 Páginas
  • Fortalecimiento de la relación entre la oficina anticorrupción y los organismos de control
    DESCRIPCION DEL PROYECTO 12 ANTECEDENTES 12 ALCANCE 13 ARQUITECTURA CONCEPTUAL 14 EJECUCION DEL PROYECTO 14 MARCO LOGICO DEL PROYECTO 15 DATOS DEL ENTE EJECUTOR 18 COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 20 COSTOS DE ACTIVIDADES AGRUPADAS POR COMPONENTES...
    11282 Palabras 46 Páginas
  • Informes de auditoria financiera
    facultades legales conferidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal en sus artículos 36 en concordancia con lo dispuesto en el reglamento del citado instrumento legal en el artículo 21; Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en sus...
    6628 Palabras 27 Páginas
  • impuesto de vechiculo
    TITULO V DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SENIAT Artículo 23. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) contará con una Oficina de Auditoría Interna que estará adscrita al Despacho del (de la) Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera...
    1786 Palabras 8 Páginas
  • Mecip
    CONCEPTOS BASICOS………………………………………………………………………………6 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – ESTRUCTURA DE CONTROL …………17 A. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO……..……………..17 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL……………………………………………17 1.1 Acuerdos y Compromisos Éticos…………………………………………………...
    9170 Palabras 37 Páginas
  • BOLETIN A SFP
    NORMAS Y LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL BOLETÍN A CARACTER Y OBLIGATORIEDAD DE LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACION ...
    3116 Palabras 13 Páginas
  • Informe del auditor
    ADMINISTRACIÓN DE FONDEMI DURANTE EL PRIMER BIMESTRE 2006 CAPITULO I Aspectos Preliminares Origen de la Actuación La referida actuación fue ordenada por la Dirección de Control Interno de ____________________, mediante Oficio Credencial N° ____________ de fecha 01 de enero 2008 y Memorando...
    1147 Palabras 5 Páginas
  • Manual
    que faciliten de forma correcta en su desempeño. Garantizando la uniformidad en la ejecución de los procesos y a la vez fortalezca el sistema de control interno al crear una base de juicios que permita el estudio e instrucción de mejoras para la eficiencia y eficacia. Las disposiciones descritas...
    2718 Palabras 11 Páginas
  • Fumcionamiento De Las Unidades De Auditoria Interna
    UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA (UAI) I. Introducción Vistas las solicitudes remitidas a la Dirección General Técnica por parte de las diferentes Direcciones Generales de Control, vinculadas con el análisis de la organización y funcionamiento de los órganos de control fiscal interno, Unidades de Auditoría...
    4362 Palabras 18 Páginas
  • Lic Ciencias Fiscales
    INSTITUTO UNIVERSITARIO (ENAHP-IUT) CONTROL FISCAL I ANÁLISIS DEL SISTEMA VENEZOLANO DE CONTROL FISCAL Caracas, 21 de marzo de 2014. INTRODUCCIÓN El análisis a desarrollar tiene como principio conocer que es el sistema de control fiscal, como está conformado su estructura...
    1184 Palabras 5 Páginas
  • Unidad de auditoria interna del t.s.j.
    Contraloría Interna | Martínez, YusmeryAranguren, Karla | C.I.: 15.971.956C.I.: 18.915.467 | Ciudad Bolívar; Noviembre de 2011. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ¿Quiénes son? La nueva estructura del Poder Judicial prevista dentro del marco de la Constitución...
    2975 Palabras 12 Páginas
  • contenido in tercer semestre unefa
    SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL II CONTENIDO 1.1 Marco Legal: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y su Reglamento, Ley Orgánica del Trabajo (LOT), Reglamento de las Condiciones de Higiene y...
    450 Palabras 2 Páginas
  • DOCUMENTOS
    GUÍA DE ACTUACIÓN y MODELO DE INFORME DEL AUDITOR REFERIDOS A LA INFORMACIÓN RELATIVA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES COTIZADAS Julio de 2013 Guía de Actuación y modelo de Informe del auditor referidos a la información relativa al Sistema de...
    14558 Palabras 59 Páginas
  • Manual de procedimientos
    PRIVADA MANUAL DE ORGANIZACIÓN El presente Manual, tiene como objetivo presentar en un documento la organización formal de la Unidad de Auditoria Interna de la Alcaldía del Municipio Maracaibo, mediante una exposición clara y sencilla de la estructura y funciones generales que deben realizarse en la...
    7335 Palabras 30 Páginas
  • CONTROL DE GESTIÓN
    DE ESTUDIOS DE POSTGRADO COORDINACIÓN DE POSTGRADO EN GERENCIA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE AUDITORÍA DE ESTADO TRABAJO ESPECIAL DE GRADO CONTROL DE GESTIÓN EN LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA EN LA SUDEBAN JESÚS RAMÓN LIRA TOVAR Caracas, Febrero de 2009 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR ...
    25219 Palabras 101 Páginas
  • Contraloria general de la república bolivariana de venezuela
    NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL. UNEFA DECANATO DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADO DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Ley Orgánica de la Contraloría General de la República | | | ...
    8703 Palabras 35 Páginas
  • Facultad sancionadora de la contraloría general de la republica
    a la gestión pública en el desarrollo de las inversiones a través de un control preventivo que permita corregir errores en forma oportuna, y asegurar el logro de los resultados previstos, superando el modelo clásico del control posterior o ex post, que se aplica cuando el perjuicio ya se dio y que no...
    1794 Palabras 8 Páginas
  • Seguridad Social
    la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP), publicada en Gaceta Oficial Nº 5.890 (E) de fecha 31-07-2008. El BAV está integrado a la estructura general del Estado, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, y por tanto sujeto al control de este Máximo Órgano Contralor...
    26288 Palabras 106 Páginas
  • APROXIMACIÓN DE UN MODELO PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE POTESTAD INVESTIGATIVA EN LA GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA FERROMINERA ORINOCO, C.A., EN PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR
    HACIENDA PÚBLICA DIRECCIÓN DE POSTGRADO Y ADIESTRAMIENTO APROXIMACIÓN DE UN MODELO PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE POTESTAD INVESTIGATIVA EN LA GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA FERROMINERA ORINOCO, C.A., EN PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR Tutor de Contenido:...
    20579 Palabras 83 Páginas