• Presentacion de auditoria
    consejo coordinador empresarial Mejores Prácticas Código de Corporativas Anexo Auditoría Interna México, 2011. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS ANEXO FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA COMITÉ DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS SUBCOMITÉ ACADÉMICO MÉXICO, 2011 consejo coordinador...
    2644 Palabras 11 Páginas
  • auditoria
    Concepto moderno de auditoria 1.1 El sistema de información contable y estados financieros 1.2 Las características cualitativas de la información financiera 1.3 Concepto general de la auditoría financiera 1.4 Clasificación de la auditoría general 1.5 La auditoría interna 1.6 La auditoría externa 1.7...
    2713 Palabras 11 Páginas
  • Nuevo Producto
    del siglo XVIII en Inglaterra El dicho “auditoria es el examen de las demostraciones y registros administrativos. El auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos “ es de Holmes La auditoria administrativa es el examen integral o parcial...
    2480 Palabras 10 Páginas
  • Programa De Necesidades
    herbácea) Normalmente no superan de 8 a 15m de altura. Pierden sus hojas en los meses de noviembremayo Este ecosistema se caracteriza por su marcada estacionalidad que le da un aspecto muy distinto en época de lluvias y en época seca. La época de lluvias dura más o menos 3 ó 4 meses; durante este...
    4750 Palabras 19 Páginas
  • Normas de control
    MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORIA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL (ECAPAG) Tesis de maestría presentada por Jhony Alberto Sagubay Bernal Para obtener el Grado de: Magíster en Administración de Empresas Mención Especial: Negocios...
    46191 Palabras 185 Páginas
  • Pasantias
    autoriza la creación de la Fundación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.152. Específicamente en la Unidad de Auditoria Interna el cual esta adscrita directamente a la Presidencia de dicho Organismo. La Unidad de Auditoria Interna tiene como objetivo es la de planificar...
    2093 Palabras 9 Páginas
  • Informes de auditoria financiera
    Enero del 2009, debidamente publicado en Gaceta Oficial del Estado Táchira numero extraordinario 2233, en fecha 09 de Enero del 2009, en uso de las facultades legales conferidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal en sus artículos 36...
    6628 Palabras 27 Páginas
  • BOLETIN A SFP
    NORMAS Y LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL BOLETÍN A CARACTER Y OBLIGATORIEDAD DE LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACION ...
    3116 Palabras 13 Páginas
  • Manual de procedimiientos de los auditores
    autonomía orgánica y funcional que confiere el artículo 176 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a las Contralorías Municipales, en concordancia con lo previsto en el artículo 36 y 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal...
    8963 Palabras 36 Páginas
  • Fortalecimiento de la relación entre la oficina anticorrupción y los organismos de control
    DESCRIPCION DEL PROYECTO 12 ANTECEDENTES 12 ALCANCE 13 ARQUITECTURA CONCEPTUAL 14 EJECUCION DEL PROYECTO 14 MARCO LOGICO DEL PROYECTO 15 DATOS DEL ENTE EJECUTOR 18 COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 20 COSTOS DE ACTIVIDADES AGRUPADAS POR COMPONENTES...
    11282 Palabras 46 Páginas
  • Auditoria informatica
    043 AUDITORÍA INFORMÁTICA EN LA ADMINISTRACIÓN: UN RETO PARA LOS PROFESIONALES TIC Fernando Rodríguez Rivadulla Colaborador de Auditoría - CISA Agencia Estatal de Administración Tributaria  043 Palabras clave Auditoría informática Auditoría de sistemas de información Calidad de los servicios...
    4467 Palabras 18 Páginas
  • Unidad de auditoria interna del t.s.j.
    Carrera: Contaduría Pública Sede Ciudad Bolívar Sección: 1 Profesor: Lcda. Enriqueta Navarro. Integrantes: Materia: Contraloría Interna | Martínez, YusmeryAranguren, Karla | C.I.: 15.971.956C.I.: 18.915.467 | Ciudad Bolívar; Noviembre de 2011. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL...
    2975 Palabras 12 Páginas
  • CONTROL DE GESTIÓN
    DECANATO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO COORDINACIÓN DE POSTGRADO EN GERENCIA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE AUDITORÍA DE ESTADO TRABAJO ESPECIAL DE GRADO CONTROL DE GESTIÓN EN LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA EN LA SUDEBAN JESÚS RAMÓN LIRA TOVAR Caracas, Febrero de 2009 UNIVERSIDAD SIMÓN...
    25219 Palabras 101 Páginas
  • Auditoria
    Sistema Nacional de Control El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos —estructurados e integrados funcionalmente— destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Su actuación comprende las actividades...
    2991 Palabras 12 Páginas
  • Auditoria gubernamental
    Auditoria superior de la federacion (asf) I. Antecedentes. Los antecedentes del control externo en méxico son: * 1453, existe el tribunal mayor de cuentas en españa. * 1524, se crea el tribunal mayor de cuentas de la nueva españa. * 1605, felipe ii funda los tribunales de cuentas...
    1350 Palabras 6 Páginas
  • Manual de procedimientos
    SECRETARIA PRIVADA MANUAL DE ORGANIZACIÓN El presente Manual, tiene como objetivo presentar en un documento la organización formal de la Unidad de Auditoria Interna de la Alcaldía del Municipio Maracaibo, mediante una exposición clara y sencilla de la estructura y funciones generales que deben realizarse...
    7335 Palabras 30 Páginas
  • auditoria
    Sistema Nacional de Control El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos —estructurados e integrados funcionalmente— destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Su actuación comprende las actividades...
    2911 Palabras 12 Páginas
  • Reglamento Ley Auditroria de Cuentas
    HACIENDA 17395 Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. El presente real decreto tiene por objeto dar cumplimiento a la previsión...
    42183 Palabras 169 Páginas
  • Mecip
    CONCEPTOS BASICOS………………………………………………………………………………6 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – ESTRUCTURA DE CONTROL …………17 A. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO……..……………..17 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL……………………………………………17 1.1 Acuerdos y Compromisos Éticos…………………………………………………...
    9170 Palabras 37 Páginas
  • Guia aduanal
    GUÍA DE AUDITORÍA ADUANERA GUIA DE AUDITORÍA ADUANERA 1 GUÍA DE AUDITORÍA ADUANERA ÍNDICE INTRODUCCIÓN. ADAPTACIÓN DE LA ADUANA A LA NUEVA REALIDAD INTERNACIONAL .................................................................................. 3 PRIMERA PARTE. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN...
    37812 Palabras 152 Páginas