• Diseño De Un Sistema Contable
    , ya que constituye una herramienta de suma importancia para que los directivos puedan, por una parte, administrar cada una de las actividades. Proporcionando los datos necesarios para elaborar los informes internos y externos sobre los cuales convendrán sustentarse las decisiones que toman en el...
    3787 Palabras 16 Páginas
  • Caso real de una auditoria
    complejos y altamente automatizados, arrojando que el Modelo Cobit diseñado para el buen gobierno de las Tecnologías de Información era el adecuado para la evaluación de la misma. Es necesario ahondar sobre el Modelo Cobit por cuanto constituye un Modelo de Control Interno dirigido a las necesidades de...
    5502 Palabras 23 Páginas
  • GESTIÓN DE EMPRESAS
    y control para el área del proceso productivo de la empresa. Estos puntos aspiran a una vez analizados los problemas que tiene la empresa, el estudio de la mejor manera de resolverlos para que “AKCCOM” sea lo más eficiente y eficaz posible. El objetivo anterior es el principal de este informe...
    4869 Palabras 20 Páginas
  • Manual de funciones
    Cienfuegos, a través del informe, información suficiente para la toma de decisiones encaminadas a la mejora continua en el grado de eficiencia, eficacia, control Interno y administrativo en un área que determina los resultados de la organización en general. Sistema de ensamblado en la Empresa...
    8631 Palabras 35 Páginas
  • Memoria de estadias
    mensual de ingresos .Control de revisión de los procedimientos de cobro en cajas internas. 1.6 Misión, Visión y Valores Misión Ser la empresa líder de productos y servicios para el desarrollo de comunidades integralmente planeadas: con la necesidad de satisfacer plenamente al cliente y...
    4650 Palabras 19 Páginas
  • Conceptos
    . Estos informes son de circulación interna y no tienen trascendencia a los terceros pues no se producen bajo la figura de la Fe Pública. Las auditorías internas son hechas por personal de la empresa. Un auditor interno tiene a su cargo la evaluación permanente del control de las transacciones y...
    5108 Palabras 21 Páginas
  • Mercadeo
    DE LA EMPRESA DE ACUERDO CON LA ASIGNACIÓN DE ÁREAS FUNCIONALES. IDENTIFICAR PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES. DILIGENCIAR LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LAS ENTIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA. DILIGENCIAR LOS DOCUMENTOS COMERCIALES. CLASIFICAR GRUPOS DE DOCUMENTOS...
    13834 Palabras 56 Páginas
  • Diseñar documentos internos administrativos
    Anuncios. Son informaciones o noticias de carácter general que afectan a la organización y, por tanto, al personal de la empresa. Se colocan en el tablón de anuncios y no tienen un modelo concreto (claridad, brevedad, concisión y racionalización). 7. Boletines y revistas. Suelen obedecer a...
    3091 Palabras 13 Páginas
  • Proyecto De Investigacion
    en internet el autor formula la propuesta de implantación del sistema de control interno en las empresas industriales de Buenos Aires, en el marco de los nuevos enfoques internacionales como el informe americano, modelo canadiense, modelo europeo y otros. ACHING GUZMAN, César (2006) en...
    12235 Palabras 49 Páginas
  • Sistema De Control De Logistica Hardtech Solutions
    Sistema de Gestión de Logística para el control de Hardtech Solutions S.A.C Informe Modelado de Negocio Versión 1.0 Tabla de Contenido Introducción 5 Documento de Evaluación de la Organización 8 1.1.1 Contexto del Negocio 8 1.1.2 Ideas y Estrategias del Negocio en el...
    2760 Palabras 12 Páginas
  • Autodiagnotico SENA
    Resultado de aprendizaje 3: Aplicar los indicadores financieros para determinar la liquidez, rentabilidad, nivel de endeudamiento, actividad, ebitda y el valor económico agregado de la empresa. Resultado de aprendizaje 4: Concluir y presentar informe sobre la...
    4639 Palabras 19 Páginas
  • guia 23
    un cuadro comparativo sobre los diversos modelos de informes de auditoría en control interno, prepare presentación en power point o prezi y socialice con los demás GAES.freddy ok YESIKA 2.2.2. Elabore un informe de auditoría con respecto a los siguientes aspectos encontrados en la realización de...
    6699 Palabras 27 Páginas
  • Uml Y Diagramas
    INSTITUCIONAL * Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la empresa, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del plan anual de control ,a que se refiere el Articulo7º de la ley ,y el control externo a que se refiere el Artículo 8º de la ley ,por encargo...
    6348 Palabras 26 Páginas
  • Empresa online
    anual, e informar al Presidente de la República sobre el funcionamiento y desarrollo de la empresa, y proponerle al término de cada ejercicio el destino de las utilidades. Fijar las remuneraciones y demás estipendios del personal del Banco que no negocia colectivamente, con aprobación del Ministerio...
    5025 Palabras 21 Páginas
  • Sistemas De Informacio
    usados por los altos ejecutivos de las empresas, * es usado por ejecutivos para controlar el trabajo de otros ejecutivos, * su principal uso es informativo, * se concentra en la gestión general de la organización, y para ello utiliza información interna y externa, información histórica...
    13796 Palabras 56 Páginas
  • tecnico en aviacion
    necesidades de información de un gestor. Directorios de empresas, sus productos y ejecutivos. Incluye la información que originan las ferias comerciales. Los informes comerciales. Incluyen los informes prejudiciales o de solvencia, especialmente realizados para la obtención de información sobre los...
    12909 Palabras 52 Páginas
  • Trabajo
    “: Gerencia de Producción: -Control de calidad: Implica un control sobre sí mismo y una violación al principio de control por oposición. -Análisis de costos: Es una función totalmente heterogénea con el objetivo de la Gerencia de Producción. Gerencia Comercial: -Cobranzas: Su dependencia de la...
    25307 Palabras 102 Páginas
  • Administracion
    . b) Efectuamos las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la Empresa y las recomendaciones para mejorar el control interno de gestión, que se detallan en el informe adjunto. DELOITTE & TOUCHE CONSULTORES LTDA. Por, ÁLVARO RÍOS RAMÍREZ Socio Informe de Auditoría y Gestión 2002...
    26659 Palabras 107 Páginas
  • Auditoria de gestion
    Riesgo y Concepto General Nivel de Riesgo • Sistema de Control Interno • Viabilidad Financiera II. Objetivo y Alcance del Informe El propósito de este informe es presentar, al Grupo Directivo de EMSEP S.A. el resultado de nuestra evaluación de la gestión de la Empresa por el año que terminó...
    4518 Palabras 19 Páginas
  • admino
    del año anterior, con el fin de actualizar los conocimientos sobre la empresa auditada. CRITERIOS DE REALIZACIÓN 8.3. Realizar las pruebas del sistema de control interno, según los criterios que marque su auditor. Se estudian las observaciones y conclusiones del informe de auditoría...
    26049 Palabras 105 Páginas