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  • Diseño de un programa de evaluacion de los informes, emitidos por la unidad de auditoria interna, que permita la optimizacion en la gestion publica del municipio san diego.
    DISEÑO DE UN PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS INFORMES, EMITIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, QUE PERMITA LA OPTIMIZACION EN LA GESTION PUBLICA DEL MUNICIPIO SAN DIEGO. Autor: Lic. Mariaura Sánchez Fragosa Valencia, julio de 2008 UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ DIRECCIÓN GENERAL DE
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    2012 - 2015 Señores ENTIDADES PÚBLICAS Ciudad Cordial saludo, Por medio de la presente, nos permitimos presentarle una propuesta de trabajo acerca de la AUDITORIA INTERNA EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD, VERIFICANDO Y EVALUANDO LOS PROCESOS EN EL SEGUIMIENTO A CONTRO
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  • Auditoria interna bajo el sistema coso - erm
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  • Auditoria Al Mejoramiento Del Sistema De Gestion De Calidad
    AUDITORIA AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA CLÍNICA CEDES DE RIOHACHA JHON ALEXANDER BARROS MEJIA LORENZO BARROS MONTERO LILIANA JUDITH IGUARAN TERAN UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMIN
    17210 Palabras 69 Páginas
  • Procedimiento Auditoria Interna
    POI-DA-PG-05 Procedimiento Auditorias Internas de Calidad del Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (DOCUMENTO DE TRABAJO) Septiembre de 2004 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Ing. Jorge Eloy Toledo Rojas Director de Administración Ing. Jesús Ortiz Guti
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  • Procedimiento Auditoria Interna
    |ELABORADO PARA: | |CALIDAD | |
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  • Procedimiento Auditoria Interna
    Código: PG-AI EMBUTIDOS DE TENERIFE S.A. PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍA INTERNA Edición: 1 Fecha: 25/06/2013 Página: 1 de 8 PG-AI PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA Código: PG-AI EMBUTIDOS DE TENERIFE S.A. PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍA INTERNA...
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  • Auditoria sistema de gestion
    SISTEMA DE GESTION: 1- Se encontró en el file del SIG que el UC-M-GT-SG-01 Manual Integrado de Gestión esta desactualizado con la versión 1. 2- Se observó en la Lista de Distribución de Documentos Internos se encuentra desactualizados ya que Alex Agüero, Milagros Ramirez, Walter Pasache...
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  • procedimiento general de auditoria interna
    Nombre empresa PG-AI REVISIÓN 1 26/03/2014 PG DE AUDITORÍA INTERNA HOJA 1 DE 6 PG – AI PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA REVISIÓN MODIFICACIÓNES REALIZADO FECHA REVISADO Y APROBADO FECHA 0...
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  • El sistema de gestion de la calidad en el snest.(sgc)
    EL SISTEMA TECNOLOGICO DE GESTION DE LA CALIDAD.(SGC) La razón por la que algunas instituciones no han logrado ofrecer un servicio con calidad se debe, sobre todo, a que ni ellas ni los clientes saben que significa exactamente la calidad. Aunque escuchamos con frecuencia que algunas empresas o
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  • Sistema de gestion de calidad
    4 Sistema de gestión de la calidad. 4.1 Requisitos generales. EVIDENCIA Se espera que la organización tenga diagramas de flujo de los procesos o mapas de procesos que muestren la interrelación entre los procesos clave, y las interfases con sub-contratistas, incluyendo una definición clara
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  • Auditoria interna
    EL SERVICIO DE GESTION DE LA CALIDAD EN LA AUDITORIA INTERNA, METODO DE ESTRTEGIA INTEGRAL DE EVALUACION, ANALISIS Y MEJORA CONSTANTE, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LAS NUEVAS NORMAS ISO 9000-2000 La auditoria interna es una herramienta de mejora continua que trata de identificar puntos fuerte
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    Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Plantel “Mtro. Rubén Vizcaíno Valencia” Auditoria de Calidad Interna en Procesos Industriales Módulo: Descubrir la evidencia objetiva en la documentación Profa. Ángela Solorio Cortez Grupo: 406 Elizabeth Gómez Parra PROGRAMA DE EST
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    AUDITORIA INTERNA LA FUNCION DE LA AUDITORIA INTERNA. 1.1. CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA La auditoria interna es un control de controles. Es una actividad de evaluación independiente dentro de una organización, cuya finalidad es examinar las operaciones contables, financieras y administr
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