• Incidencia Del Control Interno En El Área De Tesorería De La Municipalidad Provincial De Casma, Período 2011.
    Incidencia del control interno en el área de tesorería de la Municipalidad Provincial de Casma, período 2011. OBJETIVO GENERAL Evaluar en que medida la falta de un control interno, incidió en los resultados económicos de la gestión financiera en el área de tesorería de la Municipalidad Provincial de Casma...
    296 Palabras 2 Páginas
  • Propuesta de un sistema de control interno para una
    PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y SUMINISTROS EN TUMBES. Tesis presentada para optar el Titulo de Contador Público. 2000 Br. MERY CARMEN GUERRA SALDARRIAGA Br. CARMEN DORAIS CABEZAS FLORES CPC. Manuel Paz López RESUMEN El actual estado...
    463 Palabras 2 Páginas
  • Propuesta de un sistema de control interno para el manejo del efectivo
    obliga a que las empresas utilicen frecuentemente mejores sistemas y controles aplicables para el desarrollo eficiente del negocio. De allí que el control interno desde sus inicios, se ha reconocido como fundamental e indispensable para promover la eficiencia operacional y la adhesión a las políticas...
    2752 Palabras 12 Páginas
  • Normas de control interno para tesoreria
    de Control Interno para Tesorería Su finalidad es controlar el proceso relacionado con el movimiento de tesorería, con el fin de lograr seguridad y razonabilidad en el manejo de los fondos y valores de cada entidad, evitando riesgos en la gestión. 230 - 00 SUBAREA: NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA ...
    3305 Palabras 14 Páginas
  • Propuesta de controles internos para las areas de receptorias de rentas de la secretaria de finanzas
    determinados servidores públicos y no destinados a las obras sociales en favor de la ciudadanía. Por ello, al iniciarse un gran proceso de transformación para el Estado de Tabasco, es precisa una excelente rendición de cuenta y obra pública. La ciudadanía es quien califica la labor del gobierno y puede ser...
    3961 Palabras 16 Páginas
  • Propuesta de un plan administrativo para mejorar el sistema de control interno del departamento de
    UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTALDE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA COORDINACIÓN AREA DE POSTGRADO EXTENSIÓN ACARIGUA PROPUESTA DE UN PLAN ADMINISTRATIVO PARA MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE CORPOELEC (REGIÓN 5) ACARIGUA DEL ESTADO PORTUGUESA ...
    2149 Palabras 9 Páginas
  • Propuesta de un sistema de control interno para el inventario de productos terminados
    CARABOBO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES ESCUELA DE ADMINISTRACION COMERCIAL Y CONTADURIA PÚBLICA CAMPUS BARBULA PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS UTILIZANDO EL ENFOQUE COSO. CASO DE ESTUDIO: MAXTER MIX, C.A. UBICADA EN EL MUNICIPIO VALENCIA-...
    2258 Palabras 10 Páginas
  • Control interno del ciclo de tesoreria
    ÍNDICE Página Índice 1 Estudio y evaluación del control interno del ciclo de tesorería 1. El ciclo de tesorería 2 2. Captación de recursos 2 3. Manejo y custodia del dinero 5 4. Manejo y custodia de valores 6 5. Egresos...
    9382 Palabras 38 Páginas
  • Control interno tesoreria
    TRABAJO DE FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO EN TESORERÍA POR EYDER VALLEJO SANTANA PROFESOR HÉCTOR FABIO RESTREPO SEGURO UNICIENCIA MEDELLIN 2011 INTRODUCCION Con este trabajo pretendo resaltar la importancia del sistema de Tesorería oficial pues allí es donde entran...
    1973 Palabras 8 Páginas
  • Control interno de tesoreria
    ESTUDIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL CICLO DE TESORERÍA 1.Generalidades El ciclo de Tesorería de una empresa incluye aquellas funciones que tratan sobre la estructura rendimiento del capital. Las funciones del ciclo de Tesorería se inician con el reconocimiento de las necesidades de efectivo...
    2126 Palabras 9 Páginas
  • Control Interno Ciclo Tesoreria
    Introducción………………………………………………………….…. 1 Estudio y evaluación del control interno del ciclo de tesorería…………………………………………………………… 1.1 Generalidades………………………………………………….. 1.1.1 Funciones típicas de un ciclo de tesorería………….. 1.1.2 Asientos contables dentro del ciclo de tesorería….... 1.1.3 Formas y documentos importantes...
    437 Palabras 2 Páginas
  • Control Interno Del Ciclo De Tesoreria
    GENERALIDADES SISTEMA. Conjunto organizado de las partes que integran una estructura, regularmente interactuantes e interdependientes, que se concatenan para la consecución de un propósito u objetivo determinado. CONTROL Fase del proceso administrativo que tiene como propósito coadyuvar al...
    4999 Palabras 20 Páginas
  • PROPUESTA DE PREGUNTAS PARA EL CONTROL INTERNO DEL CICLO DE NÓMINA
    PROPUESTA DE PREGUNTAS PARA EL CONTROL INTERNO DEL CICLO DE NÓMINA: I.- REGISTRO DE TIEMPOS.  ¿Cómo se obtiene y autoriza la evidencia justificativa de la realización de un trabajo o de la prestación de un servicio (por ej. Control de presencia, hojas de tiempo, condiciones del servicio?  ¿Cómo...
    931 Palabras 4 Páginas
  • controles internos para cada área de la organizacion
    CONTROLES INTERNOS PARA EL ÁREA DE CAJA (RECEPCIÓN) 1. Las funciones de custodia y manejo del efectivo deben ser ejecutadas por personas independientes de las que realizan las funciones de revisión, registro y control del mismo. 2. Todos los ingresos de efectivo deben hacerse constar en un recibo...
    3858 Palabras 16 Páginas
  • Procesos de auditoría interna para control del área de cajas
    PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA CONTROL DEL ÁREA DE CAJAS: 4.1. INTRODUCCIÓN: Este capítulo tiene como objetivo determinar los procesos a implementarse por el departamento de Auditoria Interna para el Control del área de Cajas. Además resaltar la Importancia de Auditoria interna en la Cooperativas...
    6681 Palabras 27 Páginas
  • caso de control interno para el area de personal
    MEMORANDUM DE CONTROL INTERNO I.INTRODUCCION La contraloría general de la república como parte de su examen sobre auditoria de gestión, cumpliendo con los planes anuales de auditoria del órgano de ejecución del ministerio de agricultura zona agraria “zorro uno” durante el periodo xxxxx, ha...
    2866 Palabras 12 Páginas
  • Proyecto: Actividades Culturales Propuestas Para La Municipalidad Provincial De Arequipa
    PROYECTO POLITICA CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA (2010) Realizado por: Luz N. Vilca Mamani Es democrática participativa cultural, es decir la coexistencia de múltiples cultural en una misma sociedad, propiciando su desarrollo autónomo y relaciones igualitarias de participación...
    931 Palabras 4 Páginas
  • Control interno al area de tesoreria del instituto tolimense de formacion tecnica profesional itfip
    CONTROL INTERNO AL AREA DE TESORERIA DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP” VIGENCIA 2010. ANDREW DURAN ORLANDO PAZ CONTADURIA PÚBLICA VIII SEMESTRE PLAN DE TRABAJO CONTROL INTERNO AL AREA DE TESORERIA DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL...
    8229 Palabras 33 Páginas
  • Sistema de control y tesoreria
    3.3 Valores de la organización………………………………………………... 5 3.4 Estructura organizacional………………………………………............... 6 3. Reglamento Interno……………………………………………………………… 7 4. Manual de organización……………………………………………................ 8 5.5 Funciones del Director General…………………………………………...
    6066 Palabras 25 Páginas
  • PROPUESTA DE ACCIONES PARA CONTROLAR RIESGOS ALTOS DEL SISTEMA
     PROPUESTA DE ACCIONES PARA CONTROLAR RIESGOS ALTOS DEL SISTEMA Actos originados por la criminalidad común y motivación política I. Medida de control para servidores y su sabotaje Sistema e infraestructura: Servidores. Amenaza: Sabotaje (ataque físico y electrónico)...
    1891 Palabras 8 Páginas