• auditoria
    Auditoria de cuentas y Efectos por pagar . OBJETIVO • Verificación de la autenticidad de las cuentas y documentos por pagar, su adecuado registro y control. • Verificar que los importes a pagar, por todo concepto, corresponden a obligaciones contraídas por la entidad y son razonables respecto a...
    6476 Palabras 26 Páginas
  • Adry
    INTELCON, CONTROL INTELIGENTE, S.A. AUDITORÍA ENFOCADA AL CONTROL INTERNO Y LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES UTILIZADOS A LAS SIGUIENTES CUENTAS: Efectivo, Activos e Inventario Realizada por: Intelcon, Control Inteligente, S.A. IntelCon, Control Inteligente S.A., fundada en 1995, es...
    1669 Palabras 7 Páginas
  • Control Interno
    Control interno Es un plan de organización de todos los métodos coordinados con la finalidad de Proteger los activos, Verificar la exactitud y confiabilidad de la información financiera y Promover la eficiencia de las operaciones. El control interno se clasifica en: Control interno administrativo y...
    2125 Palabras 9 Páginas
  • CONTROL INTERNO
    CONTROL INTERNO EVALUACIÓN A DISTANCIA La evaluación a distancia está conformada por la presentación de las cinco unidades de aprendizaje que están formuladas de acuerdo al texto base de esta materia de aprendizaje: ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº1 Lea el texto base y responda las siguientes preguntas ...
    8716 Palabras 35 Páginas
  • teoria del riesgo
    Empresariales Escuela de Contabilidad. Trabajo de grado para optar por el titulo de: Licenciado en Contabilidad Tema: EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR COBRAR DE LA EMPRESA GRUPO 3-14, SANTO DOMINGO OESTE, REPUBLICA DOMINICANA, 2011-2012. Sustentantes: Rubí Rosa Antonio Matricula:...
    15337 Palabras 62 Páginas
  • contabilidad
    Organización en el control interno. La importancia de tener un buen sistema de control interno en las organizaciones, se ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de implantarlos; en especial si se centra en las actividades...
    2022 Palabras 9 Páginas
  • Control cuentas por pagar
    juega un papel fundamental para las operaciones de producción y venta, surge la necesidad de enfatizar sobre la importancia del control interno que debe existir en las cuentas por pagar las cuales constituyen en la gran mayoría de las empresas el monto primordial de las obligaciones a corto plazo y su...
    3249 Palabras 13 Páginas
  • Varios
    emagister.com Control interno Ana Ynoa Hidalgo 1. Introducción 2. Control interno 3. Control Interno del Efectivo 4. La Caja General 5. La Conciliación Bancaria 6. Los inventarios 7. Control Interno de las Cuentas por Cobrar 8. Control Interno de Documentos por Cobrar 9. Control Interno Propiedad...
    2134 Palabras 9 Páginas
  • Sistemas Contables
    Empres Fe y Esperanza Tema: Sistemas de Contable para el Control Interno Autores Karla Patricia Calderón Damaris Gissel Palacios Rizo Diana de Los Ángeles García Talavera Maydel de Lourdes Rivera Ariel Exequiel Herrera Tutor: Docente: Vilma Picado Lugar y Fecha...
    6768 Palabras 28 Páginas
  • Auditoria De Pasivos
    2. Principios y Prácticas contables, presentación y valuación. 3. Irregularidades más comunes en los inventarios. 4. Evaluación del control interno. 5. Programa de auditoria. 6. Procedimientos de la auditoria más importantes. 7. Caso Práctico. ...
    3045 Palabras 13 Páginas
  • El Control Interno
     Control Interno La definición más generalizada de control interno reza como sigue:"El control interno comprende el plan de organización, todos los métodos coordinados y las medidas, adoptadas en el negocio, para proteger sus activos, verificar la exactitud...
    1670 Palabras 7 Páginas
  • Sarbana oxley
    |EVALUACION DEL CONTROL INTERNO | |Consideraciones de Documentación de Controles a Nivel de Procedimiento, Transacción o Aplicacion ...
    10358 Palabras 42 Páginas
  • La Fortaleza
    evaluación el control interno. Asimismo, se han definido los siguientes sub-procesos de Tesorería dentro del alcance de la evaluación del control interno: Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. Las observaciones y recomendaciones planteadas en la Matriz de Evaluación de Control Interno del...
    2481 Palabras 10 Páginas
  • facultad
    CUALES SON LOS METODOS DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y ELABORE UN ANALISIS Y RESUMEN DE CADA UNO DE LOS METODOS? El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar sus activos, verificar...
    2978 Palabras 12 Páginas
  • Contabilidad
    Planteamiento del problema Todo sistema de Control Interno de una empresa de bienes o servicio se encarga de analizar, clasificar, registrar las transacciones y operaciones financieras de la misma, es por ello que el financiamiento eficiente del proceso de Cuentas por Pagar, constituye un aporte de vital...
    7182 Palabras 29 Páginas
  • catalogo de cuenta de una empresa suplidora de carne
    continuación le presentaremos nuestro catalogo de cuentas que lo consideramos como la columna vertebral de nuestra industria. INSTRUCTIVO DEL CATALOGO DE CUENTAS Para la elaboracion de de nuestro catalogo de cuentas hemos tomado en consideracion en primera...
    540 Palabras 3 Páginas
  • Las cuentas de orden
    podemos dar cuenta que cubren dos grandes circunstancias, una la operación con terceros, y otra la operación a nivel de control interno. Esta última no debe afectar el registro de terceros como lo podremos observar en el plan único de cuentas, establecido para este tipo de cuentas en particular,...
    508 Palabras 3 Páginas
  • responsabilidad civil
    Empresariales Escuela de Contabilidad. Trabajo de grado para optar por el titulo de: Licenciado en Contabilidad Tema: EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR COBRAR DE LA EMPRESA GRUPO 3-14, SANTO DOMINGO OESTE, REPUBLICA DOMINICANA, 2011-2012. Sustentantes: Rubí Rosa Antonio Matricula:...
    15337 Palabras 62 Páginas
  • plan de cuentas
     CODIGO MATRIZ DE CUENTAS ASOCIACION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DÉBITOS CRÉDITOS 1 ACTIVOS Los activos están integrados por los bienes corporales e incorporales de propiedad o dominio del Estado, expresados en términos monetarios; están constituidos por los recursos Operacionales...
    2183 Palabras 9 Páginas
  • CERTIFICADO BPM
    realizara visita de verificación Visita se aplicaran las actas cerradas; NOM059-SSA1-1993 Dispositivos Médicos Para el cumplimiento de la NOM164 no se cuenta con acta cerrada la guía será la aplicación de la norma No se emiten certificados: 1. Para almacenes de depósito y distribución 2. Cuando el producto...
    11395 Palabras 46 Páginas