• LIQUIDACIONES
    trabajo de auditoria Elaborado por equipo de tesis. 21 b) DETERMINACION DEL RIESGO DE FRAUDE Esta evaluación de riesgo supone un máximo de riesgo de controles para todas las cuentas significativas. Como resultado, de las evaluaciones del control interno a nivel de supermercados y del...
    8826 Palabras 36 Páginas
  • Varios
    Auditoria Interna cuentan con presupuestos para cubrir las exigencias del Plan de Trabajo. 13. ¿De acuerdo a su juicio cuál es el modelo de participación de la Unidad de Auditoría Interna, como Herramienta de Control Gerencial en la Industria del Calzado? Objetivo...
    2435 Palabras 10 Páginas
  • Manuales
    mayores a $ xxxx Se tendrán cuentas para pago a proveedores y cuenta para pagos normales y pagos de planillas Los cheques llevaran sello de no negociable. Los cheques no cobrados con mas de 30 días de su emisión serán anulados. CONTROL INTERNO • • • • • • • • • Control de...
    13980 Palabras 56 Páginas
  • Plan De Tesis
    Hallazgos de auditoría CAPÍTULO XI 11. Auditoría Financiera Aplicada en el Área de Cuentas por Cobrar 11.1 Planificación 11.1.1 Planificación Específica 11.1.2 Planificación Preliminar. 11.2 Programación 11.3 Evaluación del Control Interno...
    4138 Palabras 17 Páginas
  • Ing. angel castelo anteproyecto “auditoria financiera interna de vaca mena químicos y servicios cia ltda. enero – diciembre 2002..”
    una auditoria a las cuentas de los estados financieros cortado al 31/12/2002, con el propósito de informar que las mismas están registradas y manejadas cumpliendo los P.C.G.A y encontrar debilidades e implementar mejores sistemas de control Interno. Es importante realizar una auditoría...
    5907 Palabras 24 Páginas
  • iso 9000
    PAG: 65/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 Hoy en día Gesell Graphics S.A.C. cuenta con un buen know how en diseño, producción, control de calidad y servicio postventa; pero sobretodo con un Cuadro Directivo innovador y...
    14605 Palabras 59 Páginas
  • egresada
    correcto cálculo de las depreciaciones de los mismos? 9. ¿Será posible que la Auditoría Financiera establezca la calidad de los controles internos existentes en cada una de las áreas mencionadas así como que la revisión de las transacciones y de los saldos de las cuentas y que con la aplicación de...
    4184 Palabras 17 Páginas
  • Plan De Tesis
    PLAN DE TESIS 1. TEMA “DISEÑO DE UNA METODOLOGIA DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE UN BROKER DE REASEGUROS” 2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN 2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Un análisis exhaustivo en los informes financieros y administrativos...
    3472 Palabras 14 Páginas
  • tesia
    ) Tovar C, Yennis C., en su tesis: Análisis del sistema de control interno aplicado a las cuentas por cobrar en el hotel Stauffer Maturín en el isemestre del 2004, concluye con lo siguiente: El Sistema de Control Interno en una organización representa el punto de partida para alcanzar...
    7623 Palabras 31 Páginas
  • Proceso integral de desarrollo
    P S S S S Monitoreo M1 M2 M3 M4 Monitoreo de los procesos Evaluación de la idoneidad del control interno Obtención de garantía independiente Provisión de auditoria independiente TESISPág.: 14 5.2. RUP En el trabajo realizado para éste ítem (5.2), se han tomando como base de...
    15424 Palabras 62 Páginas
  • finanzas
    : _______________ Aprobado por el Supervisor: _______________ Elaborado por equipo de tesis COMENTARIOS 140 NOMBRE DE LA FIRMA Cuestionario de Control Interno Nombre de la empresa: _______________ Área de: Cuentas por Cobrar Periodo examinado:________________ Objetivo: Comprobar que...
    28301 Palabras 114 Páginas
  • Auditoria
    : _______________ Aprobado por el Supervisor: _______________ Elaborado por equipo de tesis COMENTARIOS 140 NOMBRE DE LA FIRMA Cuestionario de Control Interno Nombre de la empresa: _______________ Área de: Cuentas por Cobrar Periodo examinado:________________ Objetivo: Comprobar que...
    28974 Palabras 116 Páginas
  • contador
    : _______________ Aprobado por el Supervisor: _______________ Elaborado por equipo de tesis COMENTARIOS 140 NOMBRE DE LA FIRMA Cuestionario de Control Interno Nombre de la empresa: _______________ Área de: Cuentas por Cobrar Periodo examinado:________________ Objetivo: Comprobar que...
    28299 Palabras 114 Páginas
  • Matematicas Financieras
    . Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. Tomado del borrador de la tesis de Finanzas públicas Página 29 Este tipo de control busca cumplir con el ordenamiento...
    6598 Palabras 27 Páginas
  • Análisis Estructural De Procesos
    Nacionales y Extranjeros. • Registro de Abonos y Reintegros de Becas: Cuenta Euro N° 208022288. • Control de Disponibilidades en Moneda Extranjera, en pro del cierre mensual contable. • Preparación archivo para confección de Pago de Bono Post-laboral. • Preparación archivo para confección...
    2657 Palabras 11 Páginas
  • Control
    como en cantidad de productos. TESIS 2 El control interno y su impacto en el logro de los objetivos del centro educativo “El Divino Maestro” de Laredo 1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA * Ausencia de un sistema de control de sus ingresos por el servicio de enseñanza. * No...
    7111 Palabras 29 Páginas
  • Varios cpntrol y calidad
    manejo del Control Interno de las Cuentas por Pagar de la empresa SIPRON,C.A., tesis no publicada. Universidad Central de Venezuela, Escuela de Administración, Caracas Distrito Capital. Consideró lo siguiente: La inexistencia de procedimientos administrativos que controle las cuentas por pagar...
    15100 Palabras 61 Páginas
  • Administrador
    torres de 5 pisos. Encontrándose 4 departamentos por cada piso (en total 104 departamentos). Las torres más altas cuentan con un ambiente para reuniones sociales en la azotea, las cuales quedan a disposición de los residentes de la torre, previa reservación y pago de alquiler y garantía. También se...
    3554 Palabras 15 Páginas
  • Control Condominios
    torres de 5 pisos. Encontrándose 4 departamentos por cada piso (en total 104 departamentos). Las torres más altas cuentan con un ambiente para reuniones sociales en la azotea, las cuales quedan a disposición de los residentes de la torre, previa reservación y pago de alquiler y garantía. También se...
    3554 Palabras 15 Páginas
  • atribuciones del tribunal federal de justicia fiscal y administrativa
    registros contables; elaborar los estados financieros y demás informes internos y externos que se requieran; y, conciliar y depurar las cuentas que rinden las oficinas pagadoras, al igual que las que se deban rendir, de acuerdo con las disposiciones aplicables, a otras dependencias de la administración...
    14985 Palabras 60 Páginas