• Control Interno
    PROPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL AREA DE INVENTARIOS PARA LA MICROEMPRESA DISTRIBUIDORA AGUA PEQ EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO JAIRO ANDRES RAMIREZ CAPERA DIEGO ANDRES ROJAS ROJAS FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN FACULTAD UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA PROGRAMA DE CON
    5450 Palabras 22 Páginas
  • Control Interno
    CAPITULO III 3. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR EL MÉTODO INFORME COSO 3.1. Metodología Informe COSO El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema de Control Interno. Debido a la gran aceptación de la qu
    13663 Palabras 55 Páginas
  • Control Interno Tarjetas De Créditos
    . INDICE CAPITULO I. DEFINICIONES, 3 1.1 DESCRIPCION DE LAS COMPANIAS EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO, 3 1.1.1 Historia, 3 1.1.2 Importancia, 6 1.1.3 Concepto, 9 1.1.3.1 Definición de Tarjeta de Crédito, 9 1.1.3.2 Definición de Socio o Tarjeta
    51642 Palabras 207 Páginas
  • El Control Interno Del Área De Compras Determina La Rentabilidad De La Empresa Minera Caracol Sac
    Proyecto de Investigación El Control Interno Del Área De Compras Determina La Rentabilidad De La Empresa Minera Caracol SAC Nombre y Apellido del estudiante Marlene Molero Escalante Docente d
    12374 Palabras 50 Páginas
  • Sistema Automatizado Para El Control De Inventario De La Empresa Inversiones Kati
    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación "ARQUITECTURA CLIENTE / SERVIDOR” Control de Ventas e Inventario en una Farmacia TRABAJO DE GRADUACION Previo a la obtención del Título de: INGENIERO EN COMPUTACION Presentado por: J
    14592 Palabras 59 Páginas
  • Sistema De Control Interno Para Optimizar Los Procesos De Cuentas Por Pagar En El Hotel Lake Plaza. Isla De Margarita.
    UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO DE NUEVA ESPARTA ESCUELA HOTELERÍA Y TURISMO PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CUENTAS POR PAGAR EN EL HOTEL LAKE PLAZA. ISLA DE MARGARITA. Trabajo de Grado Modalidad Investigación para op
    17050 Palabras 69 Páginas
  • Sistema De Control Interno De Inventarios
    Maestría en Auditoría y Contabilidad PROYECTO DE TESIS |Fecha: |27/08/2.012 | ALUMNO(S) | |Nombre y Apellido |C. I. n° |Teléfono |Firma | |1
    781 Palabras 4 Páginas
  • Evaluacion Del Control Interno En Inventarios
    CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CONTADURIA PÚBLICA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA ICOLPAN Presentado por: Álvaro Ricardo Payares Liceth Pitalúa Torreglosa Karol Rocío Rest
    9687 Palabras 39 Páginas
  • Analisis De Cumplimiento De Normas De Control Interno
    INTRODUCCIÓN El Estado Ecuatoriano es responsable directo de la asignación de los recursos necesarios a las Instituciones, Organismos y entes del sector público no financiero, lo que implica llevar una supervisión de la correc ta utilización de los mismos; delegando para esto al organismo
    25417 Palabras 102 Páginas
  • Control Interno
    PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA | ¿Cuál es la consecuencia de la falta de Control Interno dentro de las funciones en la Unidad Gastroquirurgica Ltda.? | INVESTIGADORES | * Jane Samir Noriega Gutierrez * Alvaro Castillo Jimenez * Alexandra Viviana Jimenez Martinez | PLANTEAMIENTO
    9064 Palabras 37 Páginas
  • Evaluación Del Control Interno De Una Empresa
    UNIVERSIDAD DE PANAMÁ VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO FACULTAD DE ADMINISRTRACIÓN DE EMPRESAY CONTABILIDAD PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CONTABILIDAD PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN II DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CONTROL INTERNO DE LA SEG
    17411 Palabras 70 Páginas
  • CONTROL INTERNO
    DISEÑO DE UN MODELO DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DEL INVENTARIO DE MERCANCÍA EN LA EMPRESA LA CASA DEL CONTRAENCHAPADO, C.A GERARDO JOSÉ ZAPATA ROTUNDO UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL ”LISANDRO ALVARADO” BARQUISIMETO, 1998 ii DISEÑO DE UN MODELO DE CONTROL INTERNO PARA EL...
    25961 Palabras 104 Páginas
  • CONTROL INTERNO
    UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA VIII SEMINARIO DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA. TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA. Tema:...
    19354 Palabras 78 Páginas
  • Conocer el proceso de control interno del Departamento de Compras de FACYT-UC en base a sus procesos administrativos.
    República Bolivariana De Venezuela Ministerio del poder popular para la Educación Facultad de Ciencias Económica y Sociales Universidad De Carabobo Conocer el proceso de control interno del Departamento de Compras de FACYT-UC en base a sus procesos administrativos....
    9124 Palabras 37 Páginas
  • CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO PARA LA PANADERÍA EL ALTO DE LOS LIMONES
    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA INSTITUTO UNIVERSITARIO TECNOLÓGICO DE EJIDO EXTENSIÓN BAILADORES BAILADORES ESTADO MÉRIDA CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO PARA LA PANADERÍA EL ALTO DE LOS LIMONES Autor:...
    8630 Palabras 35 Páginas
  • control interno
    UGAR Y SECTOR DONDE SE APLICARA LA TESIS REGION HUANUCO Descripción del proyecto Las Universidades Públicas en la Región Huánuco, en su espacio-tiempo operativo de casa superior de estudios, ha creado y puesto en funcionamiento varios centros de producción orientados a facilitar la...
    6270 Palabras 26 Páginas
  • “CONTROL INTERNO EN EL ÁREA COMPRAS COMO MEJORA DE GESTIÓN DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL EN EL PERÚ”
    FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN (DEMI) TITULO: “CONTROL INTERNO EN EL ÁREA COMPRAS COMO MEJORA DE GESTIÓN DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL EN EL PERÚ” Proyecto de...
    6429 Palabras 26 Páginas
  • control interno sox
    UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLIVAR SEDE ECUADOR PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FINANZAS Y GESTIÓN DEL RIESGO TÍTULO: “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS A TRAVÉS DE UNA AUDITORÍA INTEGRADA” AUTOR: ING. FRANCISCO ALEJANDRO CORRAL JÁCOME 2009 Al...
    44637 Palabras 179 Páginas
  • control interno
    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU FACULTAD DE CONTABILIDAD TESIS PRESENTADO POR LA BACHILLER: LIMACHI RAMIREZ, TANIA PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: CONTADOR PÚBLICO HUANCAYO - PERÚ 2012 TITULO...
    25093 Palabras 101 Páginas
  • Evaluacion del sitema de control interno en la gestion financiera de la Unidad de Contabilidad de la Zona Educativa del Edo Falcon
    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA “ALONSO GAMERO” ESPECIALIZACION EN FINANZAS EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GESTION FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA ZONA...
    11832 Palabras 48 Páginas