• Plan De Tesis
    área de inventario que método de costeo se utiliza para mantener un debido control del mismo? ¿Los procesos para las cuentas de inventarios y cuentas por Cobrar se hallan ligados entre sí o con todas las áreas? ¿Sera posible que en el área de cobranza se realice un debido control de todas...
    2673 Palabras 11 Páginas
  • Plan De Tesis
    Hallazgos de auditoría CAPÍTULO XI 11. Auditoría Financiera Aplicada en el Área de Cuentas por Cobrar 11.1 Planificación 11.1.1 Planificación Específica 11.1.2 Planificación Preliminar. 11.2 Programación 11.3 Evaluación del Control Interno...
    4138 Palabras 17 Páginas
  • Ing. angel castelo anteproyecto “auditoria financiera interna de vaca mena químicos y servicios cia ltda. enero – diciembre 2002..”
    financiera que permitirá elaborar un informe sobre la situación económica, al mismo tiempo se emitirán conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar la eficiencia en el manejo de las cuentas, controles internos y eficacia en la consecución de objetivos. El objetivo principal de la auditoría...
    5907 Palabras 24 Páginas
  • responsabilidad civil
    . 2.2 ANTECEDENTES DEL TEMA 2.2.1 Antecedentes técnicos. En la universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se encuentra la tesis con el nombre: Implementación de la herramienta ACL a la auditoria del control interno de las cuentas por cobrar, caso (CONSULSA, S.A.), la misma está...
    15337 Palabras 62 Páginas
  • egresada
    correcto cálculo de las depreciaciones de los mismos? 9. ¿Será posible que la Auditoría Financiera establezca la calidad de los controles internos existentes en cada una de las áreas mencionadas así como que la revisión de las transacciones y de los saldos de las cuentas y que con la aplicación de...
    4184 Palabras 17 Páginas
  • Control interno y su influencia en el área de créditos y cobranzas en las empresas distribuidoras de cosméticos
    IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Aguilar Castro, Juan. (2009). Tesis “Evaluación de Control Interno de las Cuentas por Cobrar en la Tienda del Pintor, La Limpia S.A”. Lima – Perú: Edición a cargo del autor. Contraloría General De La República. (1998). Manual de Auditoría...
    8272 Palabras 34 Páginas
  • Cuentas Por Cobrar
    Distribuidor Escolar, 4 Edición. Caracas- Venezuela Moreno R. Ocampo S. (2008), "Diseño de un sistema contable computarizado que optimice las actividades de facturación y registro contable de la empresa Puerto Motriz C.A" I.U.T.E.P.A.L Puerto Cabello. Tesis no publicada. http://es.scribd.com/doc/57457895/18/Control-interno-de-las-Cuentas-por-Cobrar...
    3424 Palabras 14 Páginas
  • Auditoria Financiera Plan
    evaluación de control interno la respalda • Revisiones de políticas y procedimientos establecidas para otras cuentas por cobrar. INVENTARIOS • Revisión de la descripción y clasificación del inventario • Prueba de valuación de inventarios • Observación de toma física de...
    3073 Palabras 13 Páginas
  • PLAN DE TESIS
    ¿Será posible verificar el control interno del manejo de los activos fijos, en cuanto a su compra, su registro en las kárdex, sus ventas, el procedimiento para dar de baja a los activos fijos? Cuentas Por Cobrar ¿Será posible verificar el cumplimiento de recaudación de la cartera, y sus respectivas...
    4385 Palabras 18 Páginas
  • finanzas
    : _______________ Aprobado por el Supervisor: _______________ Elaborado por equipo de tesis COMENTARIOS 140 NOMBRE DE LA FIRMA Cuestionario de Control Interno Nombre de la empresa: _______________ Área de: Cuentas por Cobrar Periodo examinado:________________ Objetivo: Comprobar que...
    28301 Palabras 114 Páginas
  • Estudiante
    , evaluación del riesgo hacia la identificación, análisis y manejo de los riesgos relacionados con las cuentas por cobrar, actividades de control para mejorar las tareas del personal, en información y comunicación que implique proporcionar una apropiado conocimiento sobre los roles y...
    2737 Palabras 11 Páginas
  • Auditoria
    : _______________ Aprobado por el Supervisor: _______________ Elaborado por equipo de tesis COMENTARIOS 140 NOMBRE DE LA FIRMA Cuestionario de Control Interno Nombre de la empresa: _______________ Área de: Cuentas por Cobrar Periodo examinado:________________ Objetivo: Comprobar que...
    28974 Palabras 116 Páginas
  • contador
    : _______________ Aprobado por el Supervisor: _______________ Elaborado por equipo de tesis COMENTARIOS 140 NOMBRE DE LA FIRMA Cuestionario de Control Interno Nombre de la empresa: _______________ Área de: Cuentas por Cobrar Periodo examinado:________________ Objetivo: Comprobar que...
    28299 Palabras 114 Páginas
  • 1111
    de las cuentas por cobrar?ç Si____ No_______ Cuales__________________________________________________ 10-¿Existen controles para conocer el vencimiento promedio de las cuentas por cobrar? SI_______ NO_________...
    7363 Palabras 30 Páginas
  • La Morosidad En Los Pagos Y Su Incidencia En La Cobranza Atra Ves De Los Prestamos Bancarios
    actividades especiales como la aprobación de crédito, el control de los cobros y la recuperación de cuentas, para la administración de cuentas por cobrar. La tesis de Oto, guarda cierta relación con la investigación porque menciona sobre la cobranza que consiste es la recuperación de fondos y valores a la...
    9107 Palabras 37 Páginas
  • Facultad de ingenieria
    días todos con derecho a renovar el préstamo. Por atraso de entrega se cobrara Q1.00 por día y por unidad. Al o cuidar el estado físico de los libros y tesis serán sancionados con la reposición de los mismos. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Biblioteca Esta biblioteca es...
    970 Palabras 4 Páginas
  • Temas Varios
    decisiones sobre la respuesta al riesgo deben tener en cuenta la relación costo beneficio. 32 Capítulo II – Auditoría Operacional de Inventarios Tesis Auditoría Operacional  Pueden darse fallas por error humano.  Las personas pueden concertarse para eludir los controles...
    51786 Palabras 208 Páginas
  • tesis
    competitividad. La investigación parte de la problemática existente en la gestión financiera, el control interno y la buena aplicación de los tributos de las empresas exportadoras de productos agrícolas, en el distrito de tambogrande Piura, Perú. Sobre esta situación se presenta planteamientos teóricos y...
    9092 Palabras 37 Páginas
  • plan de tesis auditoria financiera
    fase nos daremos cuenta de que tan eficiente fueron muestras recomendaciones y el compromiso integral que tenga la empresa para mejorar su giro de negocio. También debemos tomar en cuenta que la presente Auditoria financiera debemos analizar el control interno, El  control interno comprende el...
    5300 Palabras 22 Páginas
  • modelo de anteproyecto
    de la empresa. Elaborar una estrategia de cobranza a los clientes, para disminuir el porcentaje de las cuentas por cobrar. Determinar el nivel de la Gestión Administrativa en la empresa Diseñar un sistema de control interno a la empresa. 5. REVISIÓN DE LA TEORÍA O MARCO TEÓRICO...
    18749 Palabras 75 Páginas