ACCION CORRECTIVA LAMINACION
REGISTRO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS
No.
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD REAL ( x ); POTENCIAL ( ):
FUENTE DE INFORMACION UTILIZADA PARA LA DETECCIONDE LA NO CONFORMIDAD
1.-
Se verifica por parte de control de calidad el tanque de 300 bls de la O.S ALT-78 (O.C P376) y se observa laminación en la parte externa del fondo del tanque (placa 5/16”).Se realiza 23 reparaciones en diferentes puntos de la placa por motivo de laminación.
Quejas del Cliente
Informes de No Conformidades
Informes de Auditorías Internas
Informes deAuditorías Externas
Resultados de la revisión por la Dirección
Resultados de análisis de datos
Resultados de medición de satisfacción
Registros pertenecientes al SGC
Personal de laOrganización
Medición de los procesos
X
Resultados de autoevaluación
Resultados del control de calidad
-Plan de Emergencia
-Informes de identificación de peligros y, de la evaluación ycontrol de riesgos.
-Informes de accidentes, incidentes y/o peligros
-Plan de contingencia ambiental
-Informes de identificación de impactos y aspectos ambientales
-Informes de incidentesambientales
-Informes de mantenimientos y servicio.
-OTROS
No. DEL REQUISITO DE LA NORMA APLICABLE: ISO-9001:2008 (X ); ISO-14001:2004
( ); OHSAS-18001:2007 ( X )
DESCRIPCIÓN DELREQUISITO
7.REALIZACION DEL PRUDUTO
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
INCISO “C”
CAUSA
ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA
RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓNJAIRO AVENDAÑO SALINAS
AGUSTIN CARDENAS MELO
Fecha de Inicio
Fecha de Término
Fecha de Verificación de la efectividad de la acción
RESULTADO DE LA EVALUACION DEL RIESGO ANTES DELA IMPLANTACIÓN
15-07-15
FECHA DE CIERRE DE LA NO
CONFORMIDAD
COMO SE VERIFICARA LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
AUDITORIA INTERNA PROGRAMADA ANUALMENTE...
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