ACTIV
AL :
DE : CPCC. JORGE LUIS ALCANTARA BOÑON
SUB- GERENTE DE CONTABILIDAD DE LA MPH-BCA
ASUNTO : Informe deActividades en los 100 días de gestión.
FECHA : BAMBAMARCA, 26 DE MARZO DEL 2015.
Me dirijo al despacho de su digno cargo, a fin de hacerle llegar mismás cordiales saludos y al mismo tiempo hacerle llegar el detalle de las actividades realizadas en la Sub Gerencia de Contabilidad, relacionado a los 100días de gestión municipal.
N°
ACTIVIDADES REALIZADAS
PERIODO DE EJECUCUIN
ENERO
FEBRERO
MARZO
01
Recepción de Materiales y Equipos para el uso yemprender las labores en la Sub Gerencia de Contabilidad. Según informe de transferencia.
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02
Realización de la Contabilidad pendientes del periodo 2014
X03
Realizar el cierre y Elaboración de los Estados Financieros de la MPH-BCA.
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04
Controlar y verificar la documentación que ingresa a esta SubGerencia
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05
Realizar la fase del Devengado, de la documentación los cuales son: Ordenes de Compra, Ordenes de Servicios, Valorizaciones, Planillas,Viáticos, Subvenciones Económicas, y otros documentos que se requieran
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06
Revisar los cheques que la Sub Gerencia de Tesorería noos entregapara el Visto Bueno -V°B°
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07
Atención al Público en General, con la finalidad de ayudar y solventar cualquier duda que se tengan en ese momento.X
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Adjunto copia de Oficio N° 125-2015-SUNAT.
Sin otro particular me despido de usted.
Atentamente,
C.c
Archivo.
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