Analisis Financiero Monchis
3.Mecánica
Objetivos de la Empresa
Monchies es una empresa que proyecta estabilizarse económicamente en los siguientes cinco años. Los objetivos de la empresa van desde solidez financiera, solvencia en el servicio al cliente y un posicionamiento que se destaque en el mercado virtual de las aplicaciones móviles.
En los siguientes 5 años esperamos aumentar nuestras utilidades por lo menosen un 30% cada año . Esto se lograra en base al impacto que esperamos generar en el mercado virtual de las aplicaciones.
Con las utilidades aumentando todos los años nuestro mayor objetivo es tener solvencia financiera al final de los primeros cinco años.
El posicionamiento en el mercado virtual es otro gran objetivo que tenemos fijado en los primeros cinco años. Este se lograra en base a lascampañas publicitarias que propondremos todos los años y que esperemos tengan un gran impacto en el mercado.
Siempre optimizar nuestros servicios para el beneficio del cliente.
Canales de Distribución
Nuestros canales de distribución serán constituidos por las dos grandes tiendas electrónicas de aplicaciones: App Store para los usuarios del sistema IOS (Apple) y Play Store para losusuarios del sistema Android. En los primeros años trataremos de tener un posicionamiento a través del “Search Engine Optimization” con el que cuentan estos mercados, a través de publicidad en paginas web y redes sociales.
Planes de Pagos
Los planes de pagos para nuestros clientes serán dos y dependerán de la elección del cliente. Para los clientes que soliciten nuestros servicios deentregas a domicilio se les propondrá de pagar el servicio con tarjetas de crédito en la aplicación o en efectivo al momento de hace la entrega. Con nuestro otro tipo de clientes, los que soliciten publicidad de nuestra aplicación se le propondrá una sola opción y esta es por medio de transferencias bancarias a la cuenta de nuestra de empresa.
Estructura de Precios
Nuestros precios se basaran ennuestros costos, nuestro objetivo es llegar al punto de equilibrio en que podamos generar utilidades de nuestros productos y cubrir los gastos en los que incurrimos para generarlos.
Inversión Fija
Gastos Legales y Permiso de Operación
17,500.00
Motos
25,000.00
Equipo Computadoras Laptops
67,390.00
Equipo de oficina
20,000.00
Gastos Mensuales
Sueldos varios
40,000.00
Publicidad
5,000.00Internet
2,200.00
Gasolina
2,000.00
Servidor nube
22.34
Costos Variables
4.Finanzas
Estados de Resultados
Estado de Resultados
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Ingresos Proyectados
L. 653,100.00
L. 706,392.96
L. 764,034.63
L. 826,379.85
L. 893,812.45
Gastos:
Costos Variables Tipo A
L. 1,235.00
L. 1,364.03
L. 1,506.55
L. 1,663.95
L. 1,837.80
Costos Variables Tipo B
L.600.00
L. 662.69
L. 731.93
L. 808.40
L. 892.86
Costos Variables Tipo C
L. 19,000.00
L. 20,985.12
L. 23,177.65
L. 25,599.25
L. 28,273.85
Gastos por Depreciación
L. 25,978.00
L. 25,978.00
L. 25,978.00
L. 25,978.00
L. 25,978.00
Gastos Mensuales
L. 590,668.08
L. 627,289.50
L. 666,181.45
L. 707,484.70
L. 751,348.75
Total de Gastos
L. 637,481.08
L. 676,279.34
L. 717,575.57
L. 761,534.29
L. 808,331.27
Utilidadantes de ISR
L. 15,618.92
L. 30,113.62
L. 46,459.06
L. 64,845.56
L. 85,481.18
Impuesto sobre la Renta
L. 3,904.73
L. 7,528.40
L. 11,614.76
L. 16,211.39
L. 21,370.30
Utilidad Neta
L. 11,714.19
L. 22,585.21
L. 34,844.29
L. 48,634.17
L. 64,110.89
Como toda empresa esperamos aumentar nuestra utilidades anualmente, como ya lo hemos especificado en nuestros objetivos. En nuestro estado deresultado proyectado para los siguientes años podemos observar que el objetivo se cumple. Aumentaremos nuestras utilidades en base al impacto que esperamos generar en el mercado, con costos bajos y alta demanda del mercado en el futuro.
Análisis Financiero
INVERSIÓN DE NEGOCIOS
Inversión fija
Vida Util
Gastos Legales y Permiso de Operación
17,500.00
5
3,500.00
Motos
25,000.00
5...
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