APROXIMACIÓN DE UN MODELO PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE POTESTAD INVESTIGATIVA EN LA GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA FERROMINERA ORINOCO, C.A., EN PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR

Páginas: 83 (20579 palabras) Publicado: 28 de julio de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE FINANZAS
ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE POSTGRADO Y ADIESTRAMIENTO








APROXIMACIÓN DE UN MODELO PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE POTESTAD INVESTIGATIVA EN LA GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA FERROMINERA
ORINOCO, C.A., EN PUERTO ORDAZ,
ESTADO BOLÍVARTutor de Contenido: Autor:
Esp. José R. Lara F




Ciudad Guayana, Febrero del 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE FINANZAS
ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE POSTGRADO Y ADIESTRAMIENTO




APROXIMACIÓN DE UNMODELO PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE POTESTAD INVESTIGATIVA EN LA GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA FERROMINERA
ORINOCO, C.A EN PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÌVAR.
Trabajo Especial de Grado presentado como requisito parcial para optar al Título de Especialista en Control de la Gestión Pública


Tutor de Contenido Autor:Esp. Edgar Mariño Esp. José R. Lara F

Tutor (a) Metodológica
M.Sc. María Nelly Santiago R.







Ciudad Guayana, Febrero 2014
APROBACIÓN DEL TUTOR DE CONTENIDO

En mi carácter de tutor del Trabajo Especial de Grado presentado por José R. Lara F Cédula de Identidad Nº 8.858.578 para optar al título de Especialistaen: Control de la Gestión Pública, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En Ciudad Guayana, a los 22 días del mes de Febrero de dos mil catorce.





Esp. Edgar Mariño
C.I. Nº 5.527.686APROBACIÓN DEL TUTOR METODOLOGICO

En mi carácter de tutor del Trabajo Especial de Grado presentado por José R. Lara F Cédula de Identidad Nº 8.858.578 para optar al título de Especialista en: Control de la Gestión Pública, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte deljurado examinador que se designe.

En Ciudad Guayana, a los 22 días del mes de Febrero de dos mil catorce.




M.Sc. María Nelly Santiago R.
C.I. Nº 4.257.735











VEREDICTO

Este se coloca en original una vez que ha sido evaluado el participante y le es entregado dicho documento firmado por los jurados evaluadores.DERECHO DE AUTOR

Este documento es expedido por la Biblioteca Nacional se coloca una copia del mismo por ambas caras de la hoja para la entrega final del Trabajo Especial de Grado.
























DEDICATORIA

A DIOS, por acompañarme y darme fuerza y serenidad en los momentos más difíciles de mi vida.
A mis padres, por apoyarme, porsus luchas, por su paciencia, por entenderme, mil gracias.
A mis hermanos, quienes me han enseñado con su ejemplo que si se puede lograr el triunfo en la vida, queriendo ser mejor cada día.
A mi compañera de vida y a mis hijos eternamente agradecidos por la comprensión y apoyo.
A mis amigos, compañeros de equipo de estudios y compañeros de clase, por compartir juntos la dicha de hacerrealidad este sueño.
¡A TODOS USTEDES LES DEBO MI ÉXITO Y DE USTEDES ES MI TRIUNFO!

José R. Lara F










AGRADECIMIENTO

A LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA, por ser pilar fundamental en la formación de profesionales y haberme permitido culminar con éxito mis estudios.
A LA EMPRESA...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Modelo general de control interno para empresa de servicios de procesamiento de datos
  • El Control Interno En El Proceso De Auditoría
  • Propuesta De Un Plan De Cuentas Ambientales En Orinoco Iron Scs. Puerto Ordaz – Estado Bolívar
  • modelo carta de gerencia para auditorias
  • Auditoria Interna Control Interno
  • Auditoria a la empresa infeca c.a
  • AUDITORÍA GENERAL Y CONTROL INTERNO
  • Procesos de auditoría interna para control del área de cajas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS