Contaminacion
EMISORA 03169
Formato Unico de Pago
Referencia 02077110183 Monto $150.00
51908041805 CONVENIOCIE 588313 CLAVE 4038 OPTRXN5503 PAGO NO VALIDO DESPUES DE: PA: 15/09/2010
3547
B A N C O
Folio No.
No se acepta el pago en cajas de finanzasCertificacion Banco
(Valido como comprobante de pago, unicamente con certificacion de caja)
Recorte por la linea punteada y realice el pago en el bancoUniversidad de Guadalajara Direccion de Finanzas
EMISORA 03169
Formato Unico de Pago
Referencia 02077110183 Monto $150.00
CRISTIAN LOPEZ LARES207711018 Total de Adeudos: $150.00
51908041805 CONVENIO CIE 588313 CLAVE 4038 OPTRXN5503 PA:
3547
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 15/09/2010
B E NE F I C I A R I O
Folio No.
207711018
No se acepta el pago en cajas de finanzas
Certificacion Banco
(Valido como comprobante de pago,unicamente con certificacion de caja)
Estado de Cuenta
CUENTA CAMPUS CARR-PLESTUD X COBRAR RGRUL RGRUL RGRUL RGRUL BGS-527 BGS-527 BGS-527 BGS-527 2500239125001409 25002894 25001914
207711018 CRISTIAN LOPEZ LARES CICLO DEL FECHA ADEUDO 2010B 2010B 2010B 2010B 15/09/2010 15/09/2010 15/09/2010 15/09/201019/09/2010 23:51:11 PM
CONCEPTO 0601 0201 0604 0420 APORTACION VOLUNTARIA 10B MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 10B EQUIPAMIENTO DE AULA 10B HOLOGRAMA PARACREDENCIAL 10B
MONTO ADEUDO $5.00 $29.00 $100.00 $16.00
Total Adeudos:
$150.00
207711018@siiaun
19/09/2010 23:51:11 PM
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