Contribucion A La Formacion Cfe
RESULTADOS AGO 2012
Evaluación Contrato-Programa Agosto 2012
C
omo ya es costumbre iniciamos nuestra gaceta presentando los resultados a los indicadores del Contrato –Programa al mes de agosto y el comparativo con las Zonas de Transmisión Sureste; y por primera vez estamos presentado los resultados a nivel Gerencia Regional.
UNIDAD
HACIA LOS CLIENTESREAL DICIEMBRE 2011
META AGOSTO 2012
REAL AGOSTO 2012
META DICIEMBRE 2012
CUMPLIO
TIEMPO DE INTERRUPCIÓN POR USUARIO POR TRANSMISIÓN (10%) SALIDAS POR FALLA EN LINEAS DE TRANSMISIÓN (5%) LIBRAMIENTOS CORRECTOS DE EVENTOS (-3%) LONGITUD DE LINEAS POR TRABAJADOR (-3%) HACIA EL PERSONAL FRECUENCIA (5%) GRAVEDAD (5%) CAPACITACIÓN EN EL PUESTO ACTUAL (-3%) HACIA LA EMPRESA COSTO PORBAHIA UNITARIA (10%)
MIN
6.81
2.72
0.67
2.99
SI
SAL/100 KM
1.42
1.17
1.26
1.42
NO
%
97.58
94.05
97.94
96
SI
KMLA/TRAB.
33.11
34.88
38.46
34.3
SI
NO NO %
0 0 99.1
4.81 0.96 94.43
4.6 0.02 94.35
6.36 1.27 98.31
SI SI SI
$/BU
883,528.16
566,649.77
566,177.54
927,162.32
SI
Comparativo con otrasZonas de Transmisión
INDICE Unidad ZONA VILLAHERMOSA META HACIA LOS CLIENTES TIEMPO DE INTERRUPCIÓN POR min USUARIO POR TRANSMISIÓN (10%) SALIDAS POR FALLA EN LINEAS DE TRANSMISIÓN (5%) LIBRAMIENTOS CORRECTOS DE EVENTOS (-3%) LONGITUD DE LINEAS POR TRABAJADOR (-3%) HACIA EL PERSONAL FRECUENCIA (5%) GRAVEDAD (5%) no no 7.14 1.43 100 0 0 95.65 SI SI NO 4.81 0.96 94.43 4.6 0.02 94.35 SI SI SI 0 080.33 0 0 79.09 SI SI SI 9.82 1.96 95.96 8.39 1.01 95.96 SI SI SI 6.65 1.33 96.24 0 0 96.96 SI SI SI 5.14 1.03 95.17 3.45 0.17 94.56 SI SI SI REAL CUMP ZONA TUXTLA META REAL CUMP ZONA TAPACHULA META REAL CUMP META ZONA ISTMO REAL CUMP ZONA MALPASO META REAL CUMP G.R.T. SURESTE META REAL CUMP
2.66
5.34
NO
2.72
0.67
SI
2.28
0
SI
2.29
0.04
SI
2.3
0
SI2.51
1.54
SI
sal/100 km
1.42
1.42
SI
1.17
1.26
NO
3.22
1.61
SI
1.43
1.49
SI
1.9
2.54
NO
1.49
1.59
NO
% kmla/tra b.
92.31
94.44
SI
94.05
97.94
SI
94.12
93.33
SI
93.75
94.05
SI
93.42
93.85
SI
93.46
94.79
SI
53.21
55.03
SI
34.88
38.46
SI
17.77
19.11
SI60.64
65.78
SI
22.73
24.09
SI
37.73
40.24
SI
CAPACITACIÓN EN EL PUESTO ACTUAL % (-3%) HACIA LA EMPRESA COSTO POR BAHIA $/BU UNITARIA (10%)
609,608.65 449,040.39
SI
566,649.77 566,177.54
SI
1,137,829.05 1,070,345.61
SI
239,721.75 243,879.87
SI
724,851.97 529,283.31
SI
744,376.57 617,793.80
SI
Septiembre 2012
RESTABLECIMIENTO DELSERVICIO DE VOZ Y DATOS
Mejoras en la instalación en el Campamento de Líneas Acayucan
El 21 de julio, se inicia con la revisión de equipos instalados en S.E. Acayucan: se hacen pruebas hacia el campamento pero no se tiene resultados satisfactorios. Se detecta problemas en equipo radioenlace. Gabinete de equipo CISCO de radioenlace en malas condiciones debido a que está expuesto a condicionesclimatológicas extremas Se hace reparación de conector del equipo cisco del radioenlace debido a que se encontraba quebrado internamente. Se colocan abrazaderas tipo u en herraje que sostiene a la antena del radioenlace para evitar que se mueva. Se procede a colocar equipo cisco en gabinete y a sellarlo completamente para evitar que filtre humedad. Se pinta gabinete Se realizan cambios en lainstalación en el campamento de líneas: se coloca mástil arriba de caseta de vigilancia para realizar tendido de cable UTP.
Se realiza tendido de cable UTP nuevo desde la antena del radioenlace hasta la oficina de líneas. Se coloca una guía de alambre junto con el cable UTP. Se colocan retenidas a mástil. Una vez realizado tendido de cable utp, se procede a cambiar switch en oficina de líneas y se...
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