Cortos
NO VALIDO COMO ORDEN DE PAGO 29940 Nro. Fecha: 07/07/2010 Expediente: 53522
Año: Unidad
2010Organismo: 29314
08
Ministerio del Poder Popular para la Defensa
52 BRIGADA DE INFANTERÍA DE SELVA Región Ciudad
Ubicación Municipio:
Nombre del Beneficiario : Cuenta Bancaria: Lacantidad de
PAPELERIA Y FOTOCOPIADO J.J. C.A.
R.I.F. : J-29602473-1 BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A.
0134-0444-58-4443023400
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE BOLIVARES CON DOS CENTIMOS
OrigenPresupuestario Monto Ley Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios Imputación Presupuestaria UEL
29314 29314 29314 29314 29314 29314
Documento de Respaldo Tipo: Forma de Pago: Directa 4 Nro:Tipo de Pago : Orden de Pago a la Tesoreria Nacional Denominación
Repuestos y accesorios para otros equipos Utensilios de cocina y comedor Productos de papel y cartón para oficina Materiales y útilesde limpieza y aseo Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción Impuesto al valor agregado
001559
Fecha de Pago: 07/07/2010 Medio de Pago Abono en Cuenta Monto Bs.F.
882,26 659,262.236,00 531,50 500,00 577,08
CAPR
080032 080032 080032 080032 080032 080032
AE
001 001 001 001 001 001
PA
402 402 402 402 402 403
GE
08 10 05 10 10 18
ES
10 03 03 02 05 01
SE00 00 00 00 00 00
Total Bs.F Retenciones (1) Observaciones Neto a Pagar Bs.F
5.386,10 577,08 4.809,02
REGISTRO DE COMPROMISO Y CAUSADO DE LA UAD 29314. ORDEN DE COMPRA Nº 010, FACTURA Nº001559 Y LA RETENCION CORRESPONDE AL I.V.A. (52 BRINFS.)
Autorizado: Abónese en Banco: Cta. Nro. Para uso de la Tesorería Nacional Cta. Cte. TN: Banco Nro. Firmas Autorizadas Fecha:
Director deAdministración
Ordenador de Pago
Contraloría General
Oficina Nacional del Tesoro
V.1
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS SIGECOF...
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