Cronograma De Inversiones
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
elaboración de los presupuestos | | | | | | | | || | | |
Alquiler del local | | | | | | | | | | | | |
Ordenamiento y ambientación del local | | | | | | | | | | | | |
Compra de losartículos a usar | | | | | | | | | | | | |
Instalación de los artículos y demás | | | | | | | | | | | | |
Contratación del personal | | | | || | | | | | | |
Publicidades y distribución | | | | | | | | | | | | |
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
En los presupuesto de ingresoay que determinar que es menor que el de gasto, pero solamente se esta tomando el valor unitario, ya que si lo sumamos con el total de personas que cada mes requieren los servicios, compran software yse matriculan.
N° | Detalle | Costo |
1 | Meses | |
2 | Producción (x persona) | 1´025.000 |
3 | Ingresos | |
| Capacitaciones individuales (x hora) | 10.000 |
| Cursos mensuales(por persona) | 120.000 |
| Software educativos | 400.000 |
| Carreras técnicas (semestres – 6 meses) | 400.000 |
| Servicio técnico | 50.000 |
| Matricula (por persona) | 45.000 |
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4 | Gastos | 3´350.000 |
5 | Egresos (meses) | |
| Contratación docentes | 1’300.000 |
| Publicidades | 200.000 |
| Pago técnicos | 800.000 |
| Mantenimiento (cada 6 meses) |300.000 |
| Servicios (agua, luz, internet) | 750.000 |
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| Inventario (año) | 3´000.000 |
3. POLÍTICAS FINANCIERAS
En las políticas financieras las principales produccionesson las asesorías y los cursos los cuales tienen unos costos mensualmente por cada estudiante o persona, de estos costos se le da pago a los docentes encargados de estas asesorías o cursos el cual...
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