Diferenci De Cambio -Concar
Ajuste contable CONCAR | #2 |
Miembro Regular
Registrado:
8/7/2005 17:31Desde: per�Grupo:
Usuarios Registrados Mensajes:178 | PROCEDIMIENTO PARA CERRAR BALANCES1.-) Consolidar todos los meses desde enero hasta noviembre con la opci�n de (definitivo) y el mes de diciembre con la opci�n(previo).
2.- )Entrar en comprobantes / Asientos Autom�ticos /Regularizaci�n por diferencia de cambio: escoger primero: - Genera diferencia y en mes a regularizar poner el mes que uno quiere que regularice, despu�s entrar comprobantes / Asientos Autom�ticos /Regularizaci�n por diferencia de cambio: escoger: - Genera asiento y darle solamente procesar.
Consolidar el mes que he regularizado.
Entrar en comprobantes / Asientos Autom�ticos / Ajuste diferencia de cambiofasb 52 y escoger primero: - C�lculo diferencia MN Y U$ y en mes a ajustar poner el mes que uno quiere que ajuste y darle procesar, despu�s entrar comprobantes / Asientos autom�ticos / Ajuste diferenciade cambio fasb 52 / genera asiento y darle solamente procesar.
Consolidar el mes que he ajustado.
Nota: en la opci�n archivo / tipo de cambio / mant. Tipo de cambio, escoger la moneda UZ darleenter y poner (a�o) 12( diciembre/ mes) y crear el d�a 31/12/04
Con el tipo de cambio promedio de ese d�a para que el sistema haga el asiento por ajuste por diferencia de cambio, sino el sistema no lopodr� hacer.
3.-) Entrar en la opci�n: Archivo / Tabla �ndices de inflaci�n, y ingresar los montos de los indices al por mayor de la sunat y grabarlo. Despu�s ingresar en la opci�n: comprobantes /Asientos Autom�ticos / ajuste por inflaci�n y escoger la opci�n: cuentas ajuste acm y configurar las cuentas ajustar por inflaci�n, despu�s entrar en la opci�n: comprobantes / Asientos Autom�ticos /ajuste por inflaci�n / generaci�n archivo ajuste inflaci�n indicarle al sistema la cuenta inicial y final que se ajustaran y en le mes escoger diciembre y darle grabar.
Despu�s entrar en la opci�n:...
Regístrate para leer el documento completo.