Finanzas
Supuestos
Promedio de botellas elaboradas
Año 2011 Elaboraciones 4,621
Monto promedio de la botella $71.60
Costo promedio del servicio es de 25% del precio total,equivalente a $17.60 sobre el monto
Con una inflación anual del 8% anual.
Periodo proyectado: 4años
Otros ingreso al 10% de las ventas totales, por concepto de venta en espacios publicitariosen los espacios ya especificados.
Promoción de gastos del 5% del Ingreso total.
Administración: Gastos del 10% del ingreso total, decreciendo por economías de escalas. Fuerza de ventas:Efectividad de 6,000 por mes
Terrenos y oficinas: Pagando un predial anual de $500 por uso de suelo.
Arrendamiento de equipo de trasporte y seguros $5,580 mensuales
Inversión Inicial y única:$240,000.00
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Continuo |
VentasAnuales | $- | $11,611,319 | 68,921.943 | 279,787.091 | |
FlujosDisponibleAnual | $1,000,000 | $891,6727.66%189% | $3,969.9755.76%345% |$28,193,25810.08%105% | $93,977.5221 |
| | 1,057 | 3,318 | 7,500 | 7,500 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Continuo |
VentasAnuales | $- | $11,611,319 | 68,921.943 | 279,787.091 | |FlujosDisponibleAnual | $1,000,000 | $891,6727.66%189% | $3,969.9755.76%345% | $28,193,25810.08%105% | $93,977.5221 |
| | 1,057 | 3,318 | 7,500 | 7,500 |
Resumen
18
Valor Presente del proyecto:$34,817,026. TIR 254%
Recuperación de inversión: 12 meses
Proyección de Ventas mensuales, primeros 8 meses
Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Ene |
Numero de botellas al díaDías al | 70 |91 | 118 | 154 | 200 | 260 | 338 | 571 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
mesInflación Monto porclienteVentas | | | | | | | | |
| 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |1.04 | 1.04 |
| 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 140,000 | 182,910 | 238,972 | 312,217 | 407,911 | 532,000 | 835,000 | 1,000 |
A partir abril se empieza a vender
La...
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