FINANZAS

Páginas: 28 (6835 palabras) Publicado: 8 de agosto de 2014
. Título de la tesis.
El control interno y el financiamiento en la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Huaraz, 2012.

2. Planeamiento de la tesis.
2.1 Planteamiento del Problema:
2.1.1 Caracterización del Problema.
El tema de investigación denominado el control interno y el financiamiento en la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Huaraz, 2012 surge de la importancia quesignifica investigar los mencionados temas para que dicha institución pueda conocer estos aspectos, que es trascendente para el desarrollo y logro de los objetivos trazados, así como para la buena imagen que está institución debe plasmar a la población en su conjunto.

Control Interno
Desde el año de 1989 se adelantó un estudio tendiente a establecer un nuevo concepto de Control Interno, el cualfue dado a conocer en el mes de octubre de 1992 en el seno del XIV Congreso Mundial de Contadores celebrado en Washington. Este estudio titulado "Control Interno - Un Marco de Trabajo Integrado" (COSO, 1992), fue adoptado plenamente por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el cual realizó un detallado análisis del mismo,definiendo así que el Control interno es un proceso, ejecutado por lajunta directiva o consejo de administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencia) y por el resto del personal, diseñado específicamente para proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las siguientes categorías de objetivos:

- Efectividad y eficiencia en las operaciones.
- Suficiencia y confiabilidad de la información financiera.
- Cumplimiento de las leyes yregulaciones aplicables.

Asimismo, se puede indicar que el control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización.

Según Bacon (1996) en su artículo define al control interno como un conjunto de normas mediante las cuales selleva a cabo la administración dentro de una organización, y también a cualquiera de los numerosos recursos para supervisar y dirigir una operación determinada o las operaciones en general.

El Sistema de Control Interno de una empresa forma parte del Control de Gestión de tipo táctico y está constituido por el plan de organización, la asignación de deberes y responsabilidades, el sistema deinformación financiero y todas las medidas y métodos encaminados a proteger los activos, promover la eficiencia, obtenerinformación financiera confiable, segura y oportuna, así como lograr la comunicación de políticas administrativas, estimular y evaluar el cumplimientos de estas últimas.

Según Reeve, el control interno abarca el plan de organización y los métodos coordinados y las medidas adoptadasdentro de la empresa para salvaguardar sus activos, verificar la adecuación y fiabilidad de la información de la contabilidad, promover la eficacia operacional y fomentar la adherencia a las políticas establecidas de dirección.

Financiamiento:

Un hito fundamental en las Finanzas Tradicionales es la teoría de la utilidad esperada devon Neumann y Morgenstern(1944), sobre la distribuciónincierta de la riqueza. Asimismo, los juicios estadísticos acerca de los datos con que se cuente se basan en técnicas bayesianas.

El siglo XX ha visto nacer y crecer con celeridad a la teoría financiera, de manera que en esta última década de la centuria nos encontramos con un cuerpo teórico sólido y científicamente construido. Creo no exagerar si afirmo que sus cultivadores, del más egregio al másmodesto, estamos legítimamente orgullosos del nivel de desarrollo alcanzado, sin que esto sea óbice para ser conscientes de las limitaciones a las que todavía, y seguramente por mucho tiempo, se ve sometida nuestra joven disciplina.
La teoría del riesgo está como tema medular en las principales teorías centrales de las Finanzas Tradicionales. Es a tal punto importante el tema del riesgo que para...
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