Formulación proyecto
Proyecto Fuente De Soda
Flujo de Caja del Proyecto Flujo de Caja del Proyecto
PERIODO INGRESOS Ventas EGRESOS COSTOS DE OPERACIÓN Materia prima Luz Agua Balón de gas Alquiler Publicidad Mantenimiento Azaf atas Preparador de jugos GASTOS Legalización de libros Adecuación de Local Licencia Municipal ConstituciónDepreciación UTILIDAD BRUTA Impuestos UTILIDAD NETA Depreciación INVERSION Exibidora Congeladora Cocina Ref rigerador licuadora Extractor Vitrina Utensilios y Vajillas Mesas Sillas Caja Registradora Bancas Valor de desecho Capital de trabajo FLUJO DE CAJA VAN TIR
INICIO
ENERO 3750.00 3750.00 3751.00 3712.75 1968.75 100.00 40.00 54.00 350.00 100.00 100.00 600.00 400.00
FEBRERO MARZOABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 7515.75 7515.75 5753.82 5715.57 3945.77 101.48 40.59 54.80 355.18 101.48 101.48 608.88 405.92 7515.75 7515.75 5757.53 5719.28 3945.77 101.69 40.68 54.91 355.92 101.69 101.69 610.15 406.77 7515.75 7515.75 5761.26 5723.01 3945.77 101.91 40.76 55.03 356.67 101.91 101.91 611.44 407.62 7515.75 7515.75 5764.99 5726.74 3945.77102.12 40.85 55.14 357.42 102.12 102.12 612.72 408.48 7515.75 7515.75 5768.73 5730.48 3945.77 102.33 40.93 55.26 358.17 102.33 102.33 614.01 409.34
PERIODO DE LIQUIDACION
3757.88 3765.77 7515.75 7515.75 7515.75 7515.75 3757.88 3765.77 7515.75 7515.75 7515.75 7515.75 3758.80 3766.61 5739.03 5742.71 5746.41 5750.11 3720.55 3728.36 5700.78 5704.46 5708.16 5711.86 1972.88 1977.03 3945.77 3945.773945.77 3945.77 100.21 40.08 54.11 350.74 100.21 100.21 601.26 400.84 100.42 40.17 54.23 351.47 100.42 100.42 602.52 401.68 100.63 40.25 54.34 352.21 100.63 100.63 603.79 402.53 100.84 40.34 54.46 352.95 100.84 100.84 605.06 403.37 101.05 40.42 54.57 353.69 101.05 101.05 606.33 404.22 101.27 40.51 54.68 354.43 101.27 101.27 607.60 405.07
450.00 30.00 250.00 150.00 20.00 38.25 -1.00 0.00 -1.0038.25 6200.00 1000.00 1000.00 80.00 350.00 160.00 100.00 210.00 100.00 560.00 700.00 320.00 120.00 1880.00 1500.00 -6200.00 2007.85 0.11 37.25 37.33 37.41 1281.95 1279.37 1276.79 1274.20 1271.60 1269.00 1266.39 1263.78 1500.00 4641.16 400.00 400.00 32.00 140.00 64.00 40.00 84.00 40.00 224.00 280.00 128.00 48.00 1880.00 38.25 -0.92 0.00 -0.92 38.25 38.25 0.00 38.25 38.25 533.02 38.25 38.25 531.9138.25 38.25 530.80 38.25 38.25 529.69 38.25 38.25 1761.93 528.58 1233.35 38.25 38.25 1758.22 527.46 1230.75 38.25 38.25 1754.49 526.35 1228.14 38.25 38.25 1750.76 525.23 1225.53 38.25 38.25 1747.02 524.11 1222.91 38.25 -0.84 1776.72 1773.04 1769.34 1765.64 -0.84 1243.70 1241.12 1238.54 1235.95
ESTRATEGIA DE MARKETING DEL PROYECTO
Producto : a).- Variedad : Se ofrecerá distintas variedades dejugos como especial de fresa piña , surtidos , etc. A la vez de combinaciones de jugos. b).- Tamaño : El tamaño o la proporción de los jugos y sándwich será uno solo, en tanto que la ensalada de fruta tendría 3 tamaños (normal , mediana y especial) con la alternativa de consumo en el local o para llevar.
ESTRATEGIA DE MARKETING DEL PROYECTO
Promoción : a).- Publicidad : Mediante afiches yvolantes , esto es para informar al mercado de nuestro establecimiento a la vez que servirá para persuadir al cliente para que consuma en nuestro local . Esto permitirá también crear una imagen de nuestro negocio. b).-Promoción de Ventas : Se realizaran promociones , por ejemplo se repartirán folletos que especifiquen ofertas , es decir combinaciones de productos para ofrecer el conjunto a un precioreducido . También se repartirán cupones de descuento.
ESTRATEGIA DE MARKETING DEL PROYECTO
Distribución : La distribución se realiza en el mismo local. Infraestructura del local : El local contara con 7 mesas , con 4 sillas cada una , a la vez de contar con una barra para la atención , habrá 2 servicios higiénicos .También será ambientado para gente joven , con amplios espejos , plantas...
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