global
Camino Con-Cón, Quintero K2 20/05/05
PLAN DE ACCIÓN PARA LAS NO CONFORMIDADES
REFERENTE A AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN
OBJETIVO:
Señalar la forma en que EGESA INGENIERÍA S.A.desarrollará los planes de acciones que se tomarán para el control de las no conformidades y manejo de las acciones correctivas y preventivas, la coordinación de los auditores internos en relación con lasno conformidades y su seguimiento.
RESPONSABLES:
Gerente de las áreas correspondientes según petición de las no AUDITORÍAS DE CERTIFICACIÓN. Todos los jefes de áreas directos según las noconformidades presentadas en la AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN.
NO CONFORMIDADES:
NÚMERO
Requerimiento: El proceso de “adquisición de materiales”,establece los criterios a ser utilizados para laevaluación de proveedores.
001) 7.4.1. No Conformidad: Algunos criterios de evaluación, no están siendo utilizados en forma adecuada.
Evidencia: Proceso de adquisiciones, Órdenes de compra,éstas no contienen los plazos de entrega lo cuál es un criterio de evaluación.
Requerimiento: El procedimiento para la “Contratación de Servicios”, señala la forma de evaluar a los proveedores.002) 7.4.1. No Conformidad: Algunos proveedores de servicios no están siendo evaluados de acuerdo al procedimiento.
Evidencia: Proceso de Contratación de Servicios: Servicios Industriales S.A. (arenado y pintura) y SILOR (Servicio de mantención de máquinas de soldar).
Requerimiento: La cláusula 7.5.3. requiere de poder efectuar la trazavilidad a los servicios efectuados a losclientes.
003) 7.5.3. No Conformidad: En algunos casos este requerimiento no está siendo cumplido.
Evidencia: Proceso de fabricación y montaje de equipos en CODELCO VENTANAS. No es posible obtenertrazavilidad de los trabajos realizados con anterioridad (010P/2005 y 053P/2005.
Requerimiento: El procedimiento de “Acciones Correctivas”, establece la metodología a utilizar para poder...
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